Informe sobre la gestión de seguimiento y control de la auditoría interna realizada en todos los procesos institucionales del Instituto, con base en n...
2017
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09 Documentos Transversales08 Laboratorios05 Dependencias De Control
Informe de evaluación de control interno contable del INVIMA para el año 2021, que analiza la aplicación de políticas contables, la actualización de p...
Informe sobre el estado de control interno y la gestión del talento humano en el INVIMA durante marzo-junio de 2017. Incluye la adopción y socializaci...
Este informe evalúa la efectividad del sistema de control interno de ATAN SA, señalando que todos sus componentes funcionan de manera integrada. Desta...
Este informe evalúa el estado del sistema de control interno del INVIMA durante el segundo semestre de 2022, destacando la operación de sus componente...
Este informe presenta el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno del INVIMA a la gestión de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y ...
Este informe documenta el seguimiento al sistema e-KOGUI en la Oficina Asesora Jurídica del INVIMA, detallando la gestión de apoderados, la capacitaci...
2017
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09 Documentos Transversales04 Dependencias De Apoyo
Este documento presenta la consulta interna sobre el programa de auditorías de procesos institucionales en INVIMA, realizado por la Oficina de Control...
2019
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09 Documentos Transversales05 Dependencias De Control
Informe sobre la gestión de seguimiento y control de la auditoría interna realizada en todos los procesos institucionales del Instituto, con base en normas nacionales e internacionales de gestión y co...
Informe de evaluación de control interno contable del INVIMA para el año 2021, que analiza la aplicación de políticas contables, la actualización de procedimientos y el cumplimiento del marco normativ...
Informe sobre el estado de control interno y la gestión del talento humano en el INVIMA durante marzo-junio de 2017. Incluye la adopción y socialización de principios éticos y valores institucionales,...
Este informe evalúa la efectividad del sistema de control interno de ATAN SA, señalando que todos sus componentes funcionan de manera integrada. Destaca el liderazgo de la alta dirección, la gestión d...
Este informe evalúa el estado del sistema de control interno del INVIMA durante el segundo semestre de 2022, destacando la operación de sus componentes, la gestión de riesgos, la respuesta ante incide...
Este informe presenta el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno del INVIMA a la gestión de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y sugerencias (PQRDS) durante el periodo de noviembr...
Este informe documenta el seguimiento al sistema e-KOGUI en la Oficina Asesora Jurídica del INVIMA, detallando la gestión de apoderados, la capacitación de usuarios y el cumplimiento de las funciones ...
Este documento presenta la consulta interna sobre el programa de auditorías de procesos institucionales en INVIMA, realizado por la Oficina de Control Interno y dirigido a la Oficina Asesora de Planea...
Informe sobre la gestión de seguimiento y control de la auditoría interna realizada en todos los procesos institucionales del Instituto, con base en normas nacionales e internacionales de gestión y control interno. Incluye detalles sobre el alcance, criterios, objetivos, equipo auditor y actividades...
Informe de evaluación de control interno contable del INVIMA para el año 2021, que analiza la aplicación de políticas contables, la actualización de procedimientos y el cumplimiento del marco normativo vigente. El documento destaca la gestión financiera y el seguimiento a planes de mejoramiento deri...
Informe sobre el estado de control interno y la gestión del talento humano en el INVIMA durante marzo-junio de 2017. Incluye la adopción y socialización de principios éticos y valores institucionales, así como la publicación del manual de funciones y competencias para los servidores públicos....
Este informe evalúa la efectividad del sistema de control interno de ATAN SA, señalando que todos sus componentes funcionan de manera integrada. Destaca el liderazgo de la alta dirección, la gestión de riesgos, la aplicación de políticas y procedimientos, y la existencia de mecanismos de monitoreo y...
Este informe evalúa el estado del sistema de control interno del INVIMA durante el segundo semestre de 2022, destacando la operación de sus componentes, la gestión de riesgos, la respuesta ante incidentes de seguridad de la información y la implementación de políticas institucionales para fortalecer...
Este informe presenta el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno del INVIMA a la gestión de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y sugerencias (PQRDS) durante el periodo de noviembre de 2019 a abril de 2020. Evalúa el cumplimiento de la normativa vigente y los procedimientos inter...
Este informe documenta el seguimiento al sistema e-KOGUI en la Oficina Asesora Jurídica del INVIMA, detallando la gestión de apoderados, la capacitación de usuarios y el cumplimiento de las funciones establecidas por la normativa vigente. Incluye resultados de verificación, acciones de mejora y cert...
Este documento presenta la consulta interna sobre el programa de auditorías de procesos institucionales en INVIMA, realizado por la Oficina de Control Interno y dirigido a la Oficina Asesora de Planeación. Incluye el alcance, criterios normativos, exclusiones, conformación del equipo auditor y activ...