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Comunicación interna que presenta el seguimiento y evaluación de la gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD) en el pri...
Este informe interno analiza la gestión de las PQRDS (Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias y Sugerencias) recibidas por la entidad entre julio de 2...
Acuse de aceptación de la rendición anual de cuentas presentada por el INVIMA ante la Contraloría General de la República, confirmando el recibo de in...
Acuse de aceptación de la rendición anual de cuentas presentada por el INVIMA ante la Contraloría General de la República, incluyendo información fina...
Informe de evaluación de control interno contable del INVIMA correspondiente al año 2019. El documento describe las políticas, procedimientos y herram...
Este informe detalla el seguimiento y verificación de la información registrada en el SIGEP por el Grupo de Talento Humano, evaluando la consistencia ...
Informe de la Oficina de Control Interno sobre la ejecución del gasto institucional en mayo de 2017, conforme a la Ley 1815 de 2016. Incluye detalles ...
2017
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09 Documentos Transversales04 Dependencias De Apoyo
Informe de auditoría interna realizado por la Oficina de Control Interno del INVIMA, dirigido a la Oficina Asesora de Planeación. El informe evalúa la conformidad y eficacia del sistema de gestión ins...
Comunicación interna que presenta el seguimiento y evaluación de la gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD) en el primer semestre de 2025, dirigida a la jefe de la Ofi...
Este informe interno analiza la gestión de las PQRDS (Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias y Sugerencias) recibidas por la entidad entre julio de 2018 y septiembre de 2019. Incluye estadísticas de ...
Acuse de aceptación de la rendición anual de cuentas presentada por el INVIMA ante la Contraloría General de la República, confirmando el recibo de información financiera, presupuestal, de gestión y p...
Acuse de aceptación de la rendición anual de cuentas presentada por el INVIMA ante la Contraloría General de la República, incluyendo información financiera, planes de acción, indicadores de gestión, ...
Informe de evaluación de control interno contable del INVIMA correspondiente al año 2019. El documento describe las políticas, procedimientos y herramientas implementadas para garantizar la adecuada g...
Este informe detalla el seguimiento y verificación de la información registrada en el SIGEP por el Grupo de Talento Humano, evaluando la consistencia de los datos de los servidores públicos y el cumpl...
Informe de la Oficina de Control Interno sobre la ejecución del gasto institucional en mayo de 2017, conforme a la Ley 1815 de 2016. Incluye detalles sobre contratos de prestación de servicios, adquis...
Informe de auditoría interna realizado por la Oficina de Control Interno del INVIMA, dirigido a la Oficina Asesora de Planeación. El informe evalúa la conformidad y eficacia del sistema de gestión institucional frente a normas nacionales e internacionales, abarcando procesos institucionales entre ab...
Comunicación interna que presenta el seguimiento y evaluación de la gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD) en el primer semestre de 2025, dirigida a la jefe de la Oficina de Atención al Ciudadano. El informe detalla el cumplimiento normativo, la metodología aplicada...
Este informe interno analiza la gestión de las PQRDS (Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias y Sugerencias) recibidas por la entidad entre julio de 2018 y septiembre de 2019. Incluye estadísticas de radicación, distribución por tipo de solicitud, estados de trámite y hallazgos relevantes sobre la a...
Acuse de aceptación de la rendición anual de cuentas presentada por el INVIMA ante la Contraloría General de la República, confirmando el recibo de información financiera, presupuestal, de gestión y participación ciudadana, conforme a los procedimientos legales establecidos....
Acuse de aceptación de la rendición anual de cuentas presentada por el INVIMA ante la Contraloría General de la República, incluyendo información financiera, planes de acción, indicadores de gestión, proyectos, procesos judiciales y participación ciudadana, conforme a los procedimientos legales vige...
Informe de evaluación de control interno contable del INVIMA correspondiente al año 2019. El documento describe las políticas, procedimientos y herramientas implementadas para garantizar la adecuada gestión contable, el cumplimiento normativo y la mejora continua en los procesos financieros de la en...
Este informe detalla el seguimiento y verificación de la información registrada en el SIGEP por el Grupo de Talento Humano, evaluando la consistencia de los datos de los servidores públicos y el cumplimiento de la normatividad aplicable. Incluye el análisis de hojas de vida y la gestión de la inform...
Informe de la Oficina de Control Interno sobre la ejecución del gasto institucional en mayo de 2017, conforme a la Ley 1815 de 2016. Incluye detalles sobre contratos de prestación de servicios, adquisiciones institucionales, y cumplimiento de normas de austeridad en el Instituto Nacional de Vigilanc...