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Informe de avance de autodiagnósticos MIPG - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Este informe detalla el avance institucional en los autodiagnósticos de las siete dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en e...

Informe de auditoría interna de procesos institucionales - Oficina de Control Interno

Informe de auditoría interna realizado por la Oficina de Control Interno del INVIMA, dirigido a la Oficina Asesora de Planeación. El informe evalúa la...

aeropuertos 09 Documentos Transversales 05 Dependencias De Control
Informe de gestión del sistema de control interno - Primer semestre de 2021

Este informe detalla la gestión y funcionamiento del sistema de control interno de la entidad durante el primer semestre de 2021, incluyendo la revisi...

3pesisemes2022invima.xlsx
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Informe de planta y gastos de personal tercer trimestre 2020 - INVIMA

Este informe del INVIMA analiza la planta de personal y los gastos de nómina durante el tercer trimestre de 2020, comparando cifras con el mismo perio...

Gestión de seguimiento y control de auditoría interna de procesos institucionales

Informe de auditoría interna sobre los procesos institucionales del INVIMA, realizado entre abril y julio de 2016. Evalúa la conformidad y eficacia de...

09 Documentos Transversales 08 Laboratorios 05 Dependencias De Control
Informe de gestión administrativa sobre gastos de papelería, telefonía y servicios públicos 2015-2016

Este informe detalla la gestión administrativa del INVIMA en los años 2015 y 2016, enfocándose en la evolución de los gastos de papelería, telefonía y...

09 Documentos Transversales 04 Dependencias De Apoyo
Informe de seguimiento a la gestión de PQRDS radicadas en la entidad

Este informe interno analiza la gestión de las PQRDS (Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias y Sugerencias) recibidas por la entidad entre julio de 2...

Informe de gestión contractual y austeridad del gasto - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (enero 2018)

Informe de la Oficina de Control Interno del INVIMA sobre la gestión contractual y cumplimiento de la Ley 1873 de 2017 en enero de 2018. Se detallan c...

Confirmación de presentación ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor - Norma Constanza García Ramírez

Este documento confirma la presentación de una solicitud ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor por parte de Norma Constanza García Ramírez, j...

09 Documentos Transversales 05 Dependencias De Control
Informe de avance de autodiagnósticos MIPG - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Este informe detalla el avance institucional en los autodiagnósticos de las siete dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en el INVIMA, incluyendo porcentajes de cumplimiento, ...

491 vistas 224 descargas
Informe de auditoría interna de procesos institucionales - Oficina de Control Interno

Informe de auditoría interna realizado por la Oficina de Control Interno del INVIMA, dirigido a la Oficina Asesora de Planeación. El informe evalúa la conformidad y eficacia del sistema de gestión ins...

2019 495 vistas 229 descargas
Informe de gestión del sistema de control interno - Primer semestre de 2021

Este informe detalla la gestión y funcionamiento del sistema de control interno de la entidad durante el primer semestre de 2021, incluyendo la revisión de riesgos, auditorías, políticas de transparen...

2021 319 vistas 234 descargas
3pesisemes2022invima.xlsx
informes_control_interno 2025 537 vistas 1282 descargas
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Informe de planta y gastos de personal tercer trimestre 2020 - INVIMA

Este informe del INVIMA analiza la planta de personal y los gastos de nómina durante el tercer trimestre de 2020, comparando cifras con el mismo periodo de 2019. Incluye detalles sobre la reducción de...

2020 378 vistas 211 descargas
Gestión de seguimiento y control de auditoría interna de procesos institucionales

Informe de auditoría interna sobre los procesos institucionales del INVIMA, realizado entre abril y julio de 2016. Evalúa la conformidad y eficacia del sistema de gestión frente a normas nacionales e ...

2016 410 vistas 222 descargas
Informe de gestión administrativa sobre gastos de papelería, telefonía y servicios públicos 2015-2016

Este informe detalla la gestión administrativa del INVIMA en los años 2015 y 2016, enfocándose en la evolución de los gastos de papelería, telefonía y servicios públicos, así como el consumo de combus...

2016 380 vistas 243 descargas
Informe de seguimiento a la gestión de PQRDS radicadas en la entidad

Este informe interno analiza la gestión de las PQRDS (Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias y Sugerencias) recibidas por la entidad entre julio de 2018 y septiembre de 2019. Incluye estadísticas de ...

2019 364 vistas 222 descargas
Informe de gestión contractual y austeridad del gasto - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (enero 2018)

Informe de la Oficina de Control Interno del INVIMA sobre la gestión contractual y cumplimiento de la Ley 1873 de 2017 en enero de 2018. Se detallan contratos suscritos, adquisiciones realizadas y med...

2018 381 vistas 221 descargas
Confirmación de presentación ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor - Norma Constanza García Ramírez

Este documento confirma la presentación de una solicitud ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor por parte de Norma Constanza García Ramírez, jefe de la Oficina de Control Interno del INVIMA. E...

2023 411 vistas 229 descargas

Informe de avance de autodiagnósticos MIPG - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Este informe detalla el avance institucional en los autodiagnósticos de las siete dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en el INVIMA, incluyendo porcentajes de cumplimiento, responsables asignados y planes de acción para fortalecer la gestión de talento humano, defensa jurí...

491 vistas 224 descargas

Informe de auditoría interna de procesos institucionales - Oficina de Control Interno

Informe de auditoría interna realizado por la Oficina de Control Interno del INVIMA, dirigido a la Oficina Asesora de Planeación. El informe evalúa la conformidad y eficacia del sistema de gestión institucional frente a normas nacionales e internacionales, abarcando procesos institucionales entre ab...

2019 495 vistas 229 descargas

Informe de gestión del sistema de control interno - Primer semestre de 2021

Este informe detalla la gestión y funcionamiento del sistema de control interno de la entidad durante el primer semestre de 2021, incluyendo la revisión de riesgos, auditorías, políticas de transparencia y mecanismos de control y denuncia. El documento evidencia el cumplimiento de procedimientos y l...

2021 319 vistas 234 descargas

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informes_control_interno 2025 537 vistas 1282 descargas

Informe de planta y gastos de personal tercer trimestre 2020 - INVIMA

Este informe del INVIMA analiza la planta de personal y los gastos de nómina durante el tercer trimestre de 2020, comparando cifras con el mismo periodo de 2019. Incluye detalles sobre la reducción de funcionarios, variaciones salariales, contratación de servicios profesionales y de apoyo, así como ...

2020 378 vistas 211 descargas

Gestión de seguimiento y control de auditoría interna de procesos institucionales

Informe de auditoría interna sobre los procesos institucionales del INVIMA, realizado entre abril y julio de 2016. Evalúa la conformidad y eficacia del sistema de gestión frente a normas nacionales e internacionales, identifica oportunidades de mejora y detalla la conformación y actividades del equi...

2016 410 vistas 222 descargas

Informe de gestión administrativa sobre gastos de papelería, telefonía y servicios públicos 2015-2016

Este informe detalla la gestión administrativa del INVIMA en los años 2015 y 2016, enfocándose en la evolución de los gastos de papelería, telefonía y servicios públicos, así como el consumo de combustible por vehículos institucionales en el cuarto trimestre de 2016. Incluye análisis porcentuales y ...

2016 380 vistas 243 descargas

Informe de seguimiento a la gestión de PQRDS radicadas en la entidad

Este informe interno analiza la gestión de las PQRDS (Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias y Sugerencias) recibidas por la entidad entre julio de 2018 y septiembre de 2019. Incluye estadísticas de radicación, distribución por tipo de solicitud, estados de trámite y hallazgos relevantes sobre la a...

2019 364 vistas 222 descargas

Informe de gestión contractual y austeridad del gasto - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (enero 2018)

Informe de la Oficina de Control Interno del INVIMA sobre la gestión contractual y cumplimiento de la Ley 1873 de 2017 en enero de 2018. Se detallan contratos suscritos, adquisiciones realizadas y medidas de austeridad implementadas, incluyendo la restricción en la compra de bienes no esenciales y l...

2018 381 vistas 221 descargas

Confirmación de presentación ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor - Norma Constanza García Ramírez

Este documento confirma la presentación de una solicitud ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor por parte de Norma Constanza García Ramírez, jefe de la Oficina de Control Interno del INVIMA. Explica los controles y procedimientos para la instalación y baja de software en los equipos instituc...

2023 411 vistas 229 descargas
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