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informeoctubreausteridaddelgasto.pdf
informeausteridadgastoitrimestre2022.pdf
Acta Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - Presentación del Plan Anual de Auditorías 2023

Acta de la reunión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del INVIMA, celebrada el 25 de abril de 2023. El documento detalla la p...

09 Documentos Transversales 03 Dependencias Misionales 01 Organos De Direccion
seguimientoplandemejoramientoarchivisticotrimestre2016.pdf
Consulta interna para radicado 20193007511 - Auditoría de procesos institucionales

Consulta interna sobre el ciclo de auditorías internas realizadas a los procesos institucionales del instituto, detallando criterios normativos, alcan...

09 Documentos Transversales 08 Laboratorios 07 Puntos De Control Papf
seguimiento-pmainvima-junioagosto2020-1.xlsx
Informe de auditoría interna de gestión de seguimiento y control - Todos los procesos institucionales

Informe de auditoría interna sobre la gestión de seguimiento y control de todos los procesos institucionales del Instituto, realizado entre mayo y ago...

09 Documentos Transversales 08 Laboratorios 05 Dependencias De Control
seguimiento-pmainvima-septiembrenoviembre2020.xlsx
Informe de seguimiento de gestión institucional IV trimestre 2017 - Oficina de Control Interno

Informe de la Oficina de Control Interno sobre el seguimiento de la gestión institucional durante el IV trimestre de 2017. Incluye análisis de gastos ...

09 Documentos Transversales 05 Dependencias De Control
Informe de contratación de prestación de servicios y adquisiciones - Marzo 2017

Informe de la Oficina de Control Interno sobre la contratación de servicios profesionales y adquisiciones en INVIMA durante marzo de 2017. Se celebrar...

09 Documentos Transversales 04 Dependencias De Apoyo
Comunicación interna sobre seguimiento a peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias PQARSD segundo semestre 2024 - Norma Constanza García Ramírez

Comunicación interna que presenta los resultados del seguimiento a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQARSD) gestionadas por ...

09 Documentos Transversales 03 Dependencias Misionales
planestrategicosectorialitrimestre2021seguimientoociinvima.xlsx
informeoctubreausteridaddelgasto.pdf
el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 258 vistas 198 descargas
informeausteridadgastoitrimestre2022.pdf
el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 250 vistas 233 descargas
Acta Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - Presentación del Plan Anual de Auditorías 2023

Acta de la reunión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del INVIMA, celebrada el 25 de abril de 2023. El documento detalla la presentación y aprobación del Plan Anual de Auditor...

2023 362 vistas 207 descargas
seguimientoplandemejoramientoarchivisticotrimestre2016.pdf
el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 225 vistas 203 descargas
Consulta interna para radicado 20193007511 - Auditoría de procesos institucionales

Consulta interna sobre el ciclo de auditorías internas realizadas a los procesos institucionales del instituto, detallando criterios normativos, alcance, exclusiones y conformación del equipo auditor....

2019 326 vistas 225 descargas
seguimiento-pmainvima-junioagosto2020-1.xlsx
el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 303 vistas 199 descargas
Informe de auditoría interna de gestión de seguimiento y control - Todos los procesos institucionales

Informe de auditoría interna sobre la gestión de seguimiento y control de todos los procesos institucionales del Instituto, realizado entre mayo y agosto de 2017. El informe detalla el alcance, criter...

2017 292 vistas 209 descargas
seguimiento-pmainvima-septiembrenoviembre2020.xlsx
el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 370 vistas 235 descargas
Informe de seguimiento de gestión institucional IV trimestre 2017 - Oficina de Control Interno

Informe de la Oficina de Control Interno sobre el seguimiento de la gestión institucional durante el IV trimestre de 2017. Incluye análisis de gastos de nómina, contratación, vacaciones y viajes, en c...

2017 314 vistas 214 descargas
Informe de contratación de prestación de servicios y adquisiciones - Marzo 2017

Informe de la Oficina de Control Interno sobre la contratación de servicios profesionales y adquisiciones en INVIMA durante marzo de 2017. Se celebraron 12 contratos por falta de personal de planta y ...

2017 298 vistas 204 descargas
Comunicación interna sobre seguimiento a peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias PQARSD segundo semestre 2024 - Norma Constanza García Ramírez

Comunicación interna que presenta los resultados del seguimiento a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQARSD) gestionadas por INVIMA en el segundo semestre de 2024. El document...

2024 301 vistas 218 descargas
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el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 263 vistas 190 descargas

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Acta Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - Presentación del Plan Anual de Auditorías 2023

Acta de la reunión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del INVIMA, celebrada el 25 de abril de 2023. El documento detalla la presentación y aprobación del Plan Anual de Auditorías 2023, la verificación del quórum, la lista de asistentes y el desarrollo de la orden del día. Pa...

2023 362 vistas 207 descargas

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Consulta interna para radicado 20193007511 - Auditoría de procesos institucionales

Consulta interna sobre el ciclo de auditorías internas realizadas a los procesos institucionales del instituto, detallando criterios normativos, alcance, exclusiones y conformación del equipo auditor. El documento resalta la importancia de la mejora continua y el autocontrol en la gestión institucio...

2019 326 vistas 225 descargas

seguimiento-pmainvima-junioagosto2020-1.xlsx

el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 303 vistas 199 descargas

Informe de auditoría interna de gestión de seguimiento y control - Todos los procesos institucionales

Informe de auditoría interna sobre la gestión de seguimiento y control de todos los procesos institucionales del Instituto, realizado entre mayo y agosto de 2017. El informe detalla el alcance, criterios normativos, objetivos, equipo auditor y actividades desarrolladas, incluyendo la evaluación de g...

2017 292 vistas 209 descargas

seguimiento-pmainvima-septiembrenoviembre2020.xlsx

el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 370 vistas 235 descargas

Informe de seguimiento de gestión institucional IV trimestre 2017 - Oficina de Control Interno

Informe de la Oficina de Control Interno sobre el seguimiento de la gestión institucional durante el IV trimestre de 2017. Incluye análisis de gastos de nómina, contratación, vacaciones y viajes, en cumplimiento de normativas nacionales y directivas presidenciales. El documento presenta cifras y obs...

2017 314 vistas 214 descargas

Informe de contratación de prestación de servicios y adquisiciones - Marzo 2017

Informe de la Oficina de Control Interno sobre la contratación de servicios profesionales y adquisiciones en INVIMA durante marzo de 2017. Se celebraron 12 contratos por falta de personal de planta y se realizaron compras necesarias para el funcionamiento institucional, sin adquisiciones suntuarias ...

2017 298 vistas 204 descargas

Comunicación interna sobre seguimiento a peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias PQARSD segundo semestre 2024 - Norma Constanza García Ramírez

Comunicación interna que presenta los resultados del seguimiento a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQARSD) gestionadas por INVIMA en el segundo semestre de 2024. El documento evalúa el cumplimiento normativo y los procedimientos internos, consolidando información relevante...

2024 301 vistas 218 descargas

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el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 263 vistas 190 descargas
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