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Consulta interna para radicado 20193007511 - Auditoría de procesos institucionales

Consulta interna sobre el ciclo de auditorías internas realizadas a los procesos institucionales del instituto, detallando criterios normativos, alcan...

09 Documentos Transversales 08 Laboratorios 07 Puntos De Control Papf
Comunicación interna sobre austeridad y gestión ambiental cuarto trimestre 2023 - Carlos Andrés Gutierrez Trujillo a Francisco Augusto Giuseppe Rossi Buenaventura

Comunicación interna del INVIMA sobre el cumplimiento de las directrices de austeridad y gestión ambiental para el cuarto trimestre de 2023, en el mar...

informefebrero2018austeridaddelgasto.pdf
informepormenorizadoperiodojuliooctubre2016.pdf
informe-definitivo-seguimiento-al-plan-de-mejoramiento-archivistico-septiembre-de-2017.xlsx
plantilla_ekogui_control_interno_invima_i_semestre_2025_enviado.xlsx
1-pmafeb2023abril2023.xlsx
Informe de auditoría de seguimiento ICONTEC - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Informe de auditoría de seguimiento realizado por ICONTEC al INVIMA, que certifica la gestión en servicios de inspección, vigilancia, control sanitari...

09 Documentos Transversales 03 Dependencias Misionales
Evaluación de políticas contables y procedimientos de gestión contable en la entidad

Este documento detalla la evaluación y aplicación de las políticas contables en la entidad, incluyendo su socialización, actualización y alineación co...

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Informe de seguimiento de gestión institucional IV trimestre 2017 - Oficina de Control Interno

Informe de la Oficina de Control Interno sobre el seguimiento de la gestión institucional durante el IV trimestre de 2017. Incluye análisis de gastos ...

09 Documentos Transversales 05 Dependencias De Control
informe-de-seguimiento-pma-marzo-2019-29-03-2019.xlsx
Consulta interna para radicado 20193007511 - Auditoría de procesos institucionales

Consulta interna sobre el ciclo de auditorías internas realizadas a los procesos institucionales del instituto, detallando criterios normativos, alcance, exclusiones y conformación del equipo auditor....

2019 334 vistas 225 descargas
Comunicación interna sobre austeridad y gestión ambiental cuarto trimestre 2023 - Carlos Andrés Gutierrez Trujillo a Francisco Augusto Giuseppe Rossi Buenaventura

Comunicación interna del INVIMA sobre el cumplimiento de las directrices de austeridad y gestión ambiental para el cuarto trimestre de 2023, en el marco del Decreto 444 de 2023 y la Directiva Presiden...

2024 355 vistas 225 descargas
informefebrero2018austeridaddelgasto.pdf
el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 319 vistas 205 descargas
informepormenorizadoperiodojuliooctubre2016.pdf
el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 249 vistas 218 descargas
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el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 261 vistas 206 descargas
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el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 378 vistas 270 descargas
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el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 299 vistas 216 descargas
Informe de auditoría de seguimiento ICONTEC - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Informe de auditoría de seguimiento realizado por ICONTEC al INVIMA, que certifica la gestión en servicios de inspección, vigilancia, control sanitario y análisis de laboratorio para alimentos, bebida...

2020 396 vistas 235 descargas
Evaluación de políticas contables y procedimientos de gestión contable en la entidad

Este documento detalla la evaluación y aplicación de las políticas contables en la entidad, incluyendo su socialización, actualización y alineación con normas internacionales. Se describe la existenci...

2018 363 vistas 228 descargas
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Informe de seguimiento de gestión institucional IV trimestre 2017 - Oficina de Control Interno

Informe de la Oficina de Control Interno sobre el seguimiento de la gestión institucional durante el IV trimestre de 2017. Incluye análisis de gastos de nómina, contratación, vacaciones y viajes, en c...

2017 314 vistas 214 descargas
informe-de-seguimiento-pma-marzo-2019-29-03-2019.xlsx
el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 279 vistas 218 descargas

Consulta interna para radicado 20193007511 - Auditoría de procesos institucionales

Consulta interna sobre el ciclo de auditorías internas realizadas a los procesos institucionales del instituto, detallando criterios normativos, alcance, exclusiones y conformación del equipo auditor. El documento resalta la importancia de la mejora continua y el autocontrol en la gestión institucio...

2019 334 vistas 225 descargas

Comunicación interna sobre austeridad y gestión ambiental cuarto trimestre 2023 - Carlos Andrés Gutierrez Trujillo a Francisco Augusto Giuseppe Rossi Buenaventura

Comunicación interna del INVIMA sobre el cumplimiento de las directrices de austeridad y gestión ambiental para el cuarto trimestre de 2023, en el marco del Decreto 444 de 2023 y la Directiva Presidencial 02 de 2023. El documento incluye información sobre la planta de personal, estructura administra...

2024 355 vistas 225 descargas

informefebrero2018austeridaddelgasto.pdf

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Informe de auditoría de seguimiento ICONTEC - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Informe de auditoría de seguimiento realizado por ICONTEC al INVIMA, que certifica la gestión en servicios de inspección, vigilancia, control sanitario y análisis de laboratorio para alimentos, bebidas, medicamentos, dispositivos médicos, productos biológicos y organismos genéticamente modificados. ...

2020 396 vistas 235 descargas

Evaluación de políticas contables y procedimientos de gestión contable en la entidad

Este documento detalla la evaluación y aplicación de las políticas contables en la entidad, incluyendo su socialización, actualización y alineación con normas internacionales. Se describe la existencia de manuales, procedimientos y guías para la gestión contable, así como acciones de mejoramiento de...

2018 363 vistas 228 descargas

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el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 311 vistas 199 descargas

Informe de seguimiento de gestión institucional IV trimestre 2017 - Oficina de Control Interno

Informe de la Oficina de Control Interno sobre el seguimiento de la gestión institucional durante el IV trimestre de 2017. Incluye análisis de gastos de nómina, contratación, vacaciones y viajes, en cumplimiento de normativas nacionales y directivas presidenciales. El documento presenta cifras y obs...

2017 314 vistas 214 descargas

informe-de-seguimiento-pma-marzo-2019-29-03-2019.xlsx

el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 279 vistas 218 descargas
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