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Mostrando 52456 documento(s)

Consulta interna para radicado 20193007511 - Auditoría de procesos institucionales

Consulta interna sobre el ciclo de auditorías internas realizadas a los procesos institucionales del instituto, detallando criterios normativos, alcan...

09 Documentos Transversales 08 Laboratorios 07 Puntos De Control Papf
informedeausteridadprimertrimestre2017.pdf
informemayo2018austeridaddelgasto.pdf
Informe de seguimiento sistema e-KOGUI - Oficina Asesora Jurídica INVIMA

Informe sobre el seguimiento al sistema e-KOGUI en la Oficina Asesora Jurídica del INVIMA, incluyendo verificación de obligaciones, listado de apodera...

09 Documentos Transversales 04 Dependencias De Apoyo
Informe de seguimiento trimestral 2019 - Oficina de Control Interno INVIMA

Informe trimestral de la Oficina de Control Interno del INVIMA correspondiente al primer trimestre de 2019. El documento analiza la gestión administra...

09 Documentos Transversales 05 Dependencias De Control
Informe de contratación de prestación de servicios y adquisiciones - Marzo 2017

Informe de la Oficina de Control Interno sobre la contratación de servicios profesionales y adquisiciones en INVIMA durante marzo de 2017. Se celebrar...

09 Documentos Transversales 04 Dependencias De Apoyo
informe-definitivo-seguimiento-al-plan-de-mejoramiento-archivistico-septiembre-de-2017.xlsx
Evaluación de políticas contables y procedimientos de gestión contable en la entidad

Este documento detalla la evaluación y aplicación de las políticas contables en la entidad, incluyendo su socialización, actualización y alineación co...

pes_2023-2026_semes_1_2024_invima_enviado__1_.xlsx
Certificación de sistema de gestión - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Certificación del sistema de gestión de INVIMA para servicios de inspección, vigilancia, control sanitario y análisis de laboratorio en alimentos, beb...

09 Documentos Transversales 03 Dependencias Misionales
Informe de gestión de PQRDS radicadas en la entidad entre julio de 2018 y septiembre de 2019

Este informe presenta el seguimiento y consolidación de resultados de las PQRDS (Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias y Sugerencias) radicadas en l...

Informe de auditoría interna de procesos institucionales - Oficina de Control Interno

Informe de auditoría interna sobre los procesos institucionales del INVIMA, realizado por la Oficina de Control Interno y dirigido a la Oficina Asesor...

09 Documentos Transversales 05 Dependencias De Control 03 Dependencias Misionales
Consulta interna para radicado 20193007511 - Auditoría de procesos institucionales

Consulta interna sobre el ciclo de auditorías internas realizadas a los procesos institucionales del instituto, detallando criterios normativos, alcance, exclusiones y conformación del equipo auditor....

2019 343 vistas 228 descargas
informedeausteridadprimertrimestre2017.pdf
el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 258 vistas 215 descargas
informemayo2018austeridaddelgasto.pdf
el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 309 vistas 204 descargas
Informe de seguimiento sistema e-KOGUI - Oficina Asesora Jurídica INVIMA

Informe sobre el seguimiento al sistema e-KOGUI en la Oficina Asesora Jurídica del INVIMA, incluyendo verificación de obligaciones, listado de apoderados activos, cambios de usuarios y capacitación re...

2017 259 vistas 205 descargas
Informe de seguimiento trimestral 2019 - Oficina de Control Interno INVIMA

Informe trimestral de la Oficina de Control Interno del INVIMA correspondiente al primer trimestre de 2019. El documento analiza la gestión administrativa, la austeridad en el gasto público, la implem...

2019 386 vistas 230 descargas
Informe de contratación de prestación de servicios y adquisiciones - Marzo 2017

Informe de la Oficina de Control Interno sobre la contratación de servicios profesionales y adquisiciones en INVIMA durante marzo de 2017. Se celebraron 12 contratos por falta de personal de planta y ...

2017 300 vistas 204 descargas
informe-definitivo-seguimiento-al-plan-de-mejoramiento-archivistico-septiembre-de-2017.xlsx
el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 261 vistas 207 descargas
Evaluación de políticas contables y procedimientos de gestión contable en la entidad

Este documento detalla la evaluación y aplicación de las políticas contables en la entidad, incluyendo su socialización, actualización y alineación con normas internacionales. Se describe la existenci...

2018 364 vistas 228 descargas
pes_2023-2026_semes_1_2024_invima_enviado__1_.xlsx
el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 341 vistas 205 descargas
Certificación de sistema de gestión - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Certificación del sistema de gestión de INVIMA para servicios de inspección, vigilancia, control sanitario y análisis de laboratorio en alimentos, bebidas, medicamentos, dispositivos médicos, producto...

2024 233 vistas 207 descargas
Informe de gestión de PQRDS radicadas en la entidad entre julio de 2018 y septiembre de 2019

Este informe presenta el seguimiento y consolidación de resultados de las PQRDS (Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias y Sugerencias) radicadas en la entidad entre julio de 2018 y septiembre de 2019...

2019 338 vistas 211 descargas
Informe de auditoría interna de procesos institucionales - Oficina de Control Interno

Informe de auditoría interna sobre los procesos institucionales del INVIMA, realizado por la Oficina de Control Interno y dirigido a la Oficina Asesora de Planeación. El informe evalúa la conformidad ...

2019 428 vistas 216 descargas

Consulta interna para radicado 20193007511 - Auditoría de procesos institucionales

Consulta interna sobre el ciclo de auditorías internas realizadas a los procesos institucionales del instituto, detallando criterios normativos, alcance, exclusiones y conformación del equipo auditor. El documento resalta la importancia de la mejora continua y el autocontrol en la gestión institucio...

2019 343 vistas 228 descargas

informedeausteridadprimertrimestre2017.pdf

el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 258 vistas 215 descargas

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Informe de seguimiento sistema e-KOGUI - Oficina Asesora Jurídica INVIMA

Informe sobre el seguimiento al sistema e-KOGUI en la Oficina Asesora Jurídica del INVIMA, incluyendo verificación de obligaciones, listado de apoderados activos, cambios de usuarios y capacitación realizada en 2017, conforme a lo establecido por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y ...

2017 259 vistas 205 descargas

Informe de seguimiento trimestral 2019 - Oficina de Control Interno INVIMA

Informe trimestral de la Oficina de Control Interno del INVIMA correspondiente al primer trimestre de 2019. El documento analiza la gestión administrativa, la austeridad en el gasto público, la implementación de la firma digital, la planta de personal, los gastos de salarios y horas extras, y los co...

2019 386 vistas 230 descargas

Informe de contratación de prestación de servicios y adquisiciones - Marzo 2017

Informe de la Oficina de Control Interno sobre la contratación de servicios profesionales y adquisiciones en INVIMA durante marzo de 2017. Se celebraron 12 contratos por falta de personal de planta y se realizaron compras necesarias para el funcionamiento institucional, sin adquisiciones suntuarias ...

2017 300 vistas 204 descargas

informe-definitivo-seguimiento-al-plan-de-mejoramiento-archivistico-septiembre-de-2017.xlsx

el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 261 vistas 207 descargas

Evaluación de políticas contables y procedimientos de gestión contable en la entidad

Este documento detalla la evaluación y aplicación de las políticas contables en la entidad, incluyendo su socialización, actualización y alineación con normas internacionales. Se describe la existencia de manuales, procedimientos y guías para la gestión contable, así como acciones de mejoramiento de...

2018 364 vistas 228 descargas

pes_2023-2026_semes_1_2024_invima_enviado__1_.xlsx

el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 341 vistas 205 descargas

Certificación de sistema de gestión - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Certificación del sistema de gestión de INVIMA para servicios de inspección, vigilancia, control sanitario y análisis de laboratorio en alimentos, bebidas, medicamentos, dispositivos médicos, productos biológicos y organismos genéticamente modificados. Incluye expedición de registros sanitarios, edu...

2024 233 vistas 207 descargas

Informe de gestión de PQRDS radicadas en la entidad entre julio de 2018 y septiembre de 2019

Este informe presenta el seguimiento y consolidación de resultados de las PQRDS (Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias y Sugerencias) radicadas en la entidad entre julio de 2018 y septiembre de 2019. Incluye estadísticas, hallazgos, oportunidades de mejora y conclusiones sobre la gestión de estos ...

2019 338 vistas 211 descargas

Informe de auditoría interna de procesos institucionales - Oficina de Control Interno

Informe de auditoría interna sobre los procesos institucionales del INVIMA, realizado por la Oficina de Control Interno y dirigido a la Oficina Asesora de Planeación. El informe evalúa la conformidad y eficacia del sistema de gestión frente a normas nacionales e internacionales, identifica oportunid...

2019 428 vistas 216 descargas
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