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Comunicación interna de la Oficina de Control Interno del INVIMA dirigida a la Dirección General, en la que se analiza la devolución de correspondenci...
2018
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Informe de seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno sobre la gestión del empleo público en el INVIMA, enfocado en la verificación del r...
2024
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Informe de la Oficina de Control Interno sobre los contratos y adquisiciones efectuados por el INVIMA en enero de 2017, en cumplimiento de la Ley 1815...
Acta de la reunión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del INVIMA, celebrada el 25 de abril de 2023. El documento detalla la p...
2023
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09 Documentos Transversales03 Dependencias Misionales01 Organos De Direccion
Confirmación de la presentación y licenciamiento de software legal por parte de Norma Constanza García Ramírez ante la Dirección Nacional de Derecho d...
Este documento evalúa la efectividad del sistema de control interno de ATAN SA, señalando la integración de sus componentes, el liderazgo institucional y la gestión de riesgos. Se describen las políti...
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Confirmación de la presentación y licenciamiento de software legal por parte de Norma Constanza García Ramírez ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor, en el contexto del INVIMA. El documento d...
Este documento evalúa la efectividad del sistema de control interno de ATAN SA, señalando la integración de sus componentes, el liderazgo institucional y la gestión de riesgos. Se describen las políticas y procedimientos implementados, así como las actividades de monitoreo y mejora continua. La polí...
Informe de auditoría de primer seguimiento bajo la norma ISO 9001:2015 realizado por Global Colombia Certificación S.A.S. al INVIMA. El informe evalúa la conformidad y eficacia del sistema de gestión en servicios de inspección, vigilancia, control sanitario y análisis de laboratorio para productos r...
Comunicación interna de la Oficina de Control Interno del INVIMA dirigida a la Dirección General, en la que se analiza la devolución de correspondencia saliente y se recomienda priorizar la programación de vacaciones para funcionarios con periodos acumulados, conforme a la normativa vigente. El docu...
Comunicación interna enviada por la Jefe de la Oficina de Control Interno a la Secretaria General, sobre el seguimiento y gestión del empleo público en el sistema SIGEP II para la vigencia 2024. El documento detalla la metodología para verificar la actualización y gestión de la información de funcio...
Informe de la Oficina de Control Interno sobre la contratación de servicios y adquisiciones en el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) durante febrero de 2017, en cumplimiento de la Ley 1815 de 2016. El documento detalla la cantidad de contratos suscritos, la distrib...
Informe de seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno sobre la gestión del empleo público en el INVIMA, enfocado en la verificación del registro y actualización de información en el sistema SIGEP. El documento detalla el proceso metodológico, la normatividad aplicable y los resultados o...
Informe de la Oficina de Control Interno sobre los contratos y adquisiciones efectuados por el INVIMA en enero de 2017, en cumplimiento de la Ley 1815 de 2016. El reporte incluye detalles sobre la contratación de servicios profesionales, apoyo a la gestión y asesoría, así como la adquisición de segu...
Acta de la reunión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del INVIMA, celebrada el 25 de abril de 2023. El documento detalla la presentación y aprobación del Plan Anual de Auditorías 2023, la verificación del quórum, la lista de asistentes y el desarrollo de la orden del día. Pa...
Confirmación de la presentación y licenciamiento de software legal por parte de Norma Constanza García Ramírez ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor, en el contexto del INVIMA. El documento detalla los mecanismos de control y seguridad implementados para la gestión de software, así como el ...