Certificado emitido por INVIMA sobre la verificación del registro oportuno de información en el sistema e-KOGUI, detallando el cumplimiento de funcion...
2018
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09 Documentos Transversales05 Dependencias De Control
Este informe presenta el seguimiento y consolidación de resultados de las PQRDS (Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias y Sugerencias) radicadas en l...
Este documento detalla la evaluación y aplicación de las políticas contables en la entidad, incluyendo su socialización, actualización y alineación co...
Informe de la Oficina de Control Interno sobre el seguimiento de la gestión institucional durante el IV trimestre de 2017. Incluye análisis de gastos ...
2017
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09 Documentos Transversales05 Dependencias De Control
Comunicación interna del INVIMA sobre el cumplimiento de las directrices de austeridad y gestión ambiental para el cuarto trimestre de 2023, en el mar...
Informe de auditoría interna sobre los procesos institucionales del INVIMA, realizado por la Oficina de Control Interno y dirigido a la Oficina Asesor...
2019
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09 Documentos Transversales05 Dependencias De Control03 Dependencias Misionales
Consulta interna sobre el ciclo de auditorías internas realizadas a los procesos institucionales del instituto, detallando criterios normativos, alcan...
2019
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09 Documentos Transversales08 Laboratorios07 Puntos De Control Papf
Este informe describe el estado de control interno y las acciones de gestión del talento humano en el INVIMA durante los periodos noviembre-diciembre ...
Certificado emitido por INVIMA sobre la verificación del registro oportuno de información en el sistema e-KOGUI, detallando el cumplimiento de funciones según el Decreto 1069 de 2015, el seguimiento a...
Este informe presenta el seguimiento y consolidación de resultados de las PQRDS (Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias y Sugerencias) radicadas en la entidad entre julio de 2018 y septiembre de 2019...
Este documento detalla la evaluación y aplicación de las políticas contables en la entidad, incluyendo su socialización, actualización y alineación con normas internacionales. Se describe la existenci...
Informe de la Oficina de Control Interno sobre el seguimiento de la gestión institucional durante el IV trimestre de 2017. Incluye análisis de gastos de nómina, contratación, vacaciones y viajes, en c...
Comunicación interna del INVIMA sobre el cumplimiento de las directrices de austeridad y gestión ambiental para el cuarto trimestre de 2023, en el marco del Decreto 444 de 2023 y la Directiva Presiden...
Informe de auditoría interna sobre los procesos institucionales del INVIMA, realizado por la Oficina de Control Interno y dirigido a la Oficina Asesora de Planeación. El informe evalúa la conformidad ...
Consulta interna sobre el ciclo de auditorías internas realizadas a los procesos institucionales del instituto, detallando criterios normativos, alcance, exclusiones y conformación del equipo auditor....
Este informe describe el estado de control interno y las acciones de gestión del talento humano en el INVIMA durante los periodos noviembre-diciembre 2016 y enero-febrero 2017. Incluye la actualizació...
Certificado emitido por INVIMA sobre la verificación del registro oportuno de información en el sistema e-KOGUI, detallando el cumplimiento de funciones según el Decreto 1069 de 2015, el seguimiento a apoderados activos y retirados, y la capacitación de funcionarios en el uso del sistema durante el ...
Este informe presenta el seguimiento y consolidación de resultados de las PQRDS (Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias y Sugerencias) radicadas en la entidad entre julio de 2018 y septiembre de 2019. Incluye estadísticas, hallazgos, oportunidades de mejora y conclusiones sobre la gestión de estos ...
Este documento detalla la evaluación y aplicación de las políticas contables en la entidad, incluyendo su socialización, actualización y alineación con normas internacionales. Se describe la existencia de manuales, procedimientos y guías para la gestión contable, así como acciones de mejoramiento de...
Informe de la Oficina de Control Interno sobre el seguimiento de la gestión institucional durante el IV trimestre de 2017. Incluye análisis de gastos de nómina, contratación, vacaciones y viajes, en cumplimiento de normativas nacionales y directivas presidenciales. El documento presenta cifras y obs...
Comunicación interna del INVIMA sobre el cumplimiento de las directrices de austeridad y gestión ambiental para el cuarto trimestre de 2023, en el marco del Decreto 444 de 2023 y la Directiva Presidencial 02 de 2023. El documento incluye información sobre la planta de personal, estructura administra...
Informe de auditoría interna sobre los procesos institucionales del INVIMA, realizado por la Oficina de Control Interno y dirigido a la Oficina Asesora de Planeación. El informe evalúa la conformidad y eficacia del sistema de gestión frente a normas nacionales e internacionales, identifica oportunid...
Consulta interna sobre el ciclo de auditorías internas realizadas a los procesos institucionales del instituto, detallando criterios normativos, alcance, exclusiones y conformación del equipo auditor. El documento resalta la importancia de la mejora continua y el autocontrol en la gestión institucio...
Este informe describe el estado de control interno y las acciones de gestión del talento humano en el INVIMA durante los periodos noviembre-diciembre 2016 y enero-febrero 2017. Incluye la actualización del MECI, la adopción del código de ética, la socialización de principios y valores institucionale...