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Comunicación interna sobre planta de personal y contratación tercer trimestre 2024 - Norma Constanza García Ramírez a Francisco Augusto Giuseppe Rossi Buenaventura

Comunicación interna de la Oficina de Control Interno dirigida al director general sobre el estado de la planta de personal, retiros y contratación de...

09 Documentos Transversales
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Gestión de seguimiento y control de auditoría interna - Oficina de Laboratorios y Control de Calidad

Informe sobre la gestión de seguimiento y control de auditoría interna en la Oficina de Laboratorios y Control de Calidad, detallando los procesos aud...

09 Documentos Transversales 08 Laboratorios 05 Dependencias De Control
seguimientopmaivtrimestre2016.xlsx
Informe de seguimiento a la información registrada en SIGEP II - Grupo de Talento Humano y Grupo de Gestión Contractual

Este informe expone el seguimiento y auditoría a la información registrada en el sistema SIGEP II, evaluando la actualización de datos de servidores p...

09 Documentos Transversales 04 Dependencias De Apoyo
Acuse de aceptación de rendición - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Acuse de aceptación de la rendición anual de cuentas del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, confirmando el recibo de inform...

informepormenorizadov1.pdf
Informe de ejecución de gasto institucional abril 2017 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Informe de la Oficina de Control Interno sobre el gasto institucional del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos correspondiente...

09 Documentos Transversales 04 Dependencias De Apoyo
Informe de gestión de PQRDS segundo semestre 2017 y primer semestre 2018 - Doctor Javier Humberto Guzmán Cruz

Informe dirigido al Director General sobre la gestión de PQRDS recibidas por el Instituto en el segundo semestre de 2017 y primer semestre de 2018. In...

Informe de control interno periodo julio a octubre de 2019 - Oficina de Control Interno

Informe de la Oficina de Control Interno del INVIMA sobre el periodo julio a octubre de 2019, que presenta las actividades de control interno, auditor...

09 Documentos Transversales 05 Dependencias De Control
Estado del sistema de control interno de la entidad

Este informe evalúa el estado y efectividad del sistema de control interno en el INVIMA, resaltando el compromiso institucional con la integridad, la ...

Comunicación interna sobre planta de personal y contratación tercer trimestre 2024 - Norma Constanza García Ramírez a Francisco Augusto Giuseppe Rossi Buenaventura

Comunicación interna de la Oficina de Control Interno dirigida al director general sobre el estado de la planta de personal, retiros y contratación de servicios profesionales en el tercer trimestre de...

2024 351 vistas 231 descargas
informe-ekogui-invima-ii-semestre-2022.xlsx
informes_control_interno 2025 312 vistas 209 descargas
Gestión de seguimiento y control de auditoría interna - Oficina de Laboratorios y Control de Calidad

Informe sobre la gestión de seguimiento y control de auditoría interna en la Oficina de Laboratorios y Control de Calidad, detallando los procesos auditados, criterios normativos aplicados y metodolog...

2022 524 vistas 222 descargas
seguimientopmaivtrimestre2016.xlsx
informes_control_interno 2025 388 vistas 215 descargas
Informe de seguimiento a la información registrada en SIGEP II - Grupo de Talento Humano y Grupo de Gestión Contractual

Este informe expone el seguimiento y auditoría a la información registrada en el sistema SIGEP II, evaluando la actualización de datos de servidores públicos y contratistas, así como el cumplimiento d...

2022 527 vistas 249 descargas
Acuse de aceptación de rendición - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Acuse de aceptación de la rendición anual de cuentas del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, confirmando el recibo de información financiera, presupuestal, de gestión y parti...

2022 287 vistas 231 descargas
informepormenorizadov1.pdf
informes_control_interno 2025 461 vistas 224 descargas
Informe de ejecución de gasto institucional abril 2017 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Informe de la Oficina de Control Interno sobre el gasto institucional del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos correspondiente a abril de 2017. Incluye detalles de contratación...

2017 362 vistas 204 descargas
Informe de gestión de PQRDS segundo semestre 2017 y primer semestre 2018 - Doctor Javier Humberto Guzmán Cruz

Informe dirigido al Director General sobre la gestión de PQRDS recibidas por el Instituto en el segundo semestre de 2017 y primer semestre de 2018. Incluye análisis por canales de recepción, tipología...

2018 381 vistas 218 descargas
Informe de control interno periodo julio a octubre de 2019 - Oficina de Control Interno

Informe de la Oficina de Control Interno del INVIMA sobre el periodo julio a octubre de 2019, que presenta las actividades de control interno, auditorías, gestión institucional y lineamientos de la Di...

2019 486 vistas 264 descargas
Estado del sistema de control interno de la entidad

Este informe evalúa el estado y efectividad del sistema de control interno en el INVIMA, resaltando el compromiso institucional con la integridad, la gestión de riesgos y la planeación estratégica. In...

2024 535 vistas 226 descargas

Comunicación interna sobre planta de personal y contratación tercer trimestre 2024 - Norma Constanza García Ramírez a Francisco Augusto Giuseppe Rossi Buenaventura

Comunicación interna de la Oficina de Control Interno dirigida al director general sobre el estado de la planta de personal, retiros y contratación de servicios profesionales en el tercer trimestre de 2024. El informe detalla el cumplimiento de normativas de austeridad y gestión ambiental, así como ...

2024 351 vistas 231 descargas

informe-ekogui-invima-ii-semestre-2022.xlsx

informes_control_interno 2025 312 vistas 209 descargas

Gestión de seguimiento y control de auditoría interna - Oficina de Laboratorios y Control de Calidad

Informe sobre la gestión de seguimiento y control de auditoría interna en la Oficina de Laboratorios y Control de Calidad, detallando los procesos auditados, criterios normativos aplicados y metodología utilizada para evaluar la eficacia del sistema de gestión institucional y detectar oportunidades ...

2022 524 vistas 222 descargas

seguimientopmaivtrimestre2016.xlsx

informes_control_interno 2025 388 vistas 215 descargas

Informe de seguimiento a la información registrada en SIGEP II - Grupo de Talento Humano y Grupo de Gestión Contractual

Este informe expone el seguimiento y auditoría a la información registrada en el sistema SIGEP II, evaluando la actualización de datos de servidores públicos y contratistas, así como el cumplimiento de la normatividad vigente. Incluye análisis de bases de datos sobre hojas de vida, bienes, rentas y ...

2022 527 vistas 249 descargas

Acuse de aceptación de rendición - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Acuse de aceptación de la rendición anual de cuentas del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, confirmando el recibo de información financiera, presupuestal, de gestión y participación ciudadana por parte de la Contraloría General de la República, según los procedimientos leg...

2022 287 vistas 231 descargas

informepormenorizadov1.pdf

informes_control_interno 2025 461 vistas 224 descargas

Informe de ejecución de gasto institucional abril 2017 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Informe de la Oficina de Control Interno sobre el gasto institucional del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos correspondiente a abril de 2017. Incluye detalles de contratación de servicios profesionales, certificaciones de insuficiencia de personal, distribución de contratis...

2017 362 vistas 204 descargas

Informe de gestión de PQRDS segundo semestre 2017 y primer semestre 2018 - Doctor Javier Humberto Guzmán Cruz

Informe dirigido al Director General sobre la gestión de PQRDS recibidas por el Instituto en el segundo semestre de 2017 y primer semestre de 2018. Incluye análisis por canales de recepción, tipologías, distribución por dependencias y causas de variación en el número de quejas....

2018 381 vistas 218 descargas

Informe de control interno periodo julio a octubre de 2019 - Oficina de Control Interno

Informe de la Oficina de Control Interno del INVIMA sobre el periodo julio a octubre de 2019, que presenta las actividades de control interno, auditorías, gestión institucional y lineamientos de la Dirección General, en cumplimiento de la Ley 1474 de 2011....

2019 486 vistas 264 descargas

Estado del sistema de control interno de la entidad

Este informe evalúa el estado y efectividad del sistema de control interno en el INVIMA, resaltando el compromiso institucional con la integridad, la gestión de riesgos y la planeación estratégica. Incluye recomendaciones para fortalecer la divulgación y el seguimiento de controles, así como la gest...

2024 535 vistas 226 descargas
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