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Mostrando 52682 documento(s)

Evaluación de control interno contable periodo 01-12 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Este documento presenta la evaluación de control interno contable del periodo 01-12 para el INVIMA, detallando la aplicación de políticas contables, l...

09 Documentos Transversales
Informe de políticas contables y gestión financiera - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Este informe describe las políticas contables y procedimientos aplicados por el INVIMA durante el año 2020, incluyendo la actualización y publicación ...

rad-20193004057-informe-seguimiento-derechos-de-peticion.pdf
Comunicación interna sobre seguimiento a PQRSD - Carlos Andrés Gutiérrez Trujillo a Jorge William Gil Villegas

Comunicación interna entre la Oficina de Control Interno y la Oficina de Atención al Ciudadano del INVIMA, que presenta el seguimiento y evaluación de...

05 Dependencias De Control 02 Dependencias Estrategicas
Acta de reunión del Comité Institucional de Control Interno - 29 de abril de 2024

Acta de la reunión del Comité Institucional de Control Interno celebrada el 29 de abril de 2024, en la que participaron directivos y jefes de varias d...

09 Documentos Transversales 05 Dependencias De Control
Comunicación interna sobre planta de personal y austeridad del gasto segundo trimestre 2025 - Norma Constanza García Ramírez a Francisco Augusto Giuseppe Rossi Buenaventura

Informe interno sobre la planta de personal y medidas de austeridad del gasto en el segundo trimestre de 2025, dirigido por la Jefe de la Oficina de C...

09 Documentos Transversales
informeplanestrategicosectorialinvimaiitrimestre2016.xlsx
Oficio 1150-0026-2023 sobre austeridad del gasto y gestión ambiental 2023 - Oficina de Control Interno

Oficio emitido por la Oficina de Control Interno de INVIMA para dar cumplimiento a las directrices de austeridad del gasto y gestión ambiental en 2023...

09 Documentos Transversales 04 Dependencias De Apoyo
seguimiento-pmainvima-dic2020feb2021.xlsx
seguimientopmaivtrimestre2016.xlsx
Informe de mecanismos de control de software - Norma Constanza García Ramírez

Este informe describe los mecanismos de control para la instalación y baja de software en la entidad, asegurando que solo se instalen programas con li...

05 Dependencias De Control
Consulta interna sobre planta de personal, contratos y vacaciones - Dirección General INVIMA

Consulta interna dirigida a la Dirección General de INVIMA sobre la planta de personal, pagos de nómina, contratos de prestación de servicios y vacaci...

09 Documentos Transversales
Evaluación de control interno contable periodo 01-12 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Este documento presenta la evaluación de control interno contable del periodo 01-12 para el INVIMA, detallando la aplicación de políticas contables, la capacitación del personal en 2024, y la necesida...

2024 467 vistas 228 descargas
Informe de políticas contables y gestión financiera - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Este informe describe las políticas contables y procedimientos aplicados por el INVIMA durante el año 2020, incluyendo la actualización y publicación del manual de políticas contables, la capacitación...

2020 481 vistas 234 descargas
rad-20193004057-informe-seguimiento-derechos-de-peticion.pdf
informes_control_interno 2025 355 vistas 223 descargas
Comunicación interna sobre seguimiento a PQRSD - Carlos Andrés Gutiérrez Trujillo a Jorge William Gil Villegas

Comunicación interna entre la Oficina de Control Interno y la Oficina de Atención al Ciudadano del INVIMA, que presenta el seguimiento y evaluación de la gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos, Suger...

2024 427 vistas 247 descargas
Acta de reunión del Comité Institucional de Control Interno - 29 de abril de 2024

Acta de la reunión del Comité Institucional de Control Interno celebrada el 29 de abril de 2024, en la que participaron directivos y jefes de varias dependencias del INVIMA. Se trataron temas relacion...

2024 356 vistas 254 descargas
Comunicación interna sobre planta de personal y austeridad del gasto segundo trimestre 2025 - Norma Constanza García Ramírez a Francisco Augusto Giuseppe Rossi Buenaventura

Informe interno sobre la planta de personal y medidas de austeridad del gasto en el segundo trimestre de 2025, dirigido por la Jefe de la Oficina de Control Interno a la Dirección General. El document...

2025 426 vistas 231 descargas
informeplanestrategicosectorialinvimaiitrimestre2016.xlsx
informes_control_interno 2025 365 vistas 200 descargas
Oficio 1150-0026-2023 sobre austeridad del gasto y gestión ambiental 2023 - Oficina de Control Interno

Oficio emitido por la Oficina de Control Interno de INVIMA para dar cumplimiento a las directrices de austeridad del gasto y gestión ambiental en 2023. El documento describe la reducción presupuestal ...

2023 378 vistas 239 descargas
seguimiento-pmainvima-dic2020feb2021.xlsx
informes_control_interno 2025 408 vistas 242 descargas
seguimientopmaivtrimestre2016.xlsx
informes_control_interno 2025 388 vistas 215 descargas
Informe de mecanismos de control de software - Norma Constanza García Ramírez

Este informe describe los mecanismos de control para la instalación y baja de software en la entidad, asegurando que solo se instalen programas con licencia y que el software obsoleto sea desinstalado...

2024 401 vistas 222 descargas
Consulta interna sobre planta de personal, contratos y vacaciones - Dirección General INVIMA

Consulta interna dirigida a la Dirección General de INVIMA sobre la planta de personal, pagos de nómina, contratos de prestación de servicios y vacaciones durante el cuarto trimestre de 2019. El docum...

2020 513 vistas 260 descargas

Evaluación de control interno contable periodo 01-12 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Este documento presenta la evaluación de control interno contable del periodo 01-12 para el INVIMA, detallando la aplicación de políticas contables, la capacitación del personal en 2024, y la necesidad de actualizar el manual de políticas contables para 2025. Se destaca la modernización del régimen ...

2024 467 vistas 228 descargas

Informe de políticas contables y gestión financiera - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Este informe describe las políticas contables y procedimientos aplicados por el INVIMA durante el año 2020, incluyendo la actualización y publicación del manual de políticas contables, la capacitación del personal en normatividad contable y el uso de herramientas para el seguimiento de planes de mej...

2020 481 vistas 234 descargas

Comunicación interna sobre seguimiento a PQRSD - Carlos Andrés Gutiérrez Trujillo a Jorge William Gil Villegas

Comunicación interna entre la Oficina de Control Interno y la Oficina de Atención al Ciudadano del INVIMA, que presenta el seguimiento y evaluación de la gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD) radicadas entre enero y octubre de 2023, conforme a la normativa vigente ...

2024 427 vistas 247 descargas

Acta de reunión del Comité Institucional de Control Interno - 29 de abril de 2024

Acta de la reunión del Comité Institucional de Control Interno celebrada el 29 de abril de 2024, en la que participaron directivos y jefes de varias dependencias del INVIMA. Se trataron temas relacionados con la estructura de la Oficina de Control Interno, ejecución de auditorías, direccionamiento e...

2024 356 vistas 254 descargas

Comunicación interna sobre planta de personal y austeridad del gasto segundo trimestre 2025 - Norma Constanza García Ramírez a Francisco Augusto Giuseppe Rossi Buenaventura

Informe interno sobre la planta de personal y medidas de austeridad del gasto en el segundo trimestre de 2025, dirigido por la Jefe de la Oficina de Control Interno a la Dirección General. El documento detalla la estabilidad en la estructura administrativa y gastos de personal, así como las desvincu...

2025 426 vistas 231 descargas

Oficio 1150-0026-2023 sobre austeridad del gasto y gestión ambiental 2023 - Oficina de Control Interno

Oficio emitido por la Oficina de Control Interno de INVIMA para dar cumplimiento a las directrices de austeridad del gasto y gestión ambiental en 2023. El documento describe la reducción presupuestal del 30% en contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo, y detalla las acciones tom...

2023 378 vistas 239 descargas

seguimiento-pmainvima-dic2020feb2021.xlsx

informes_control_interno 2025 408 vistas 242 descargas

seguimientopmaivtrimestre2016.xlsx

informes_control_interno 2025 388 vistas 215 descargas

Informe de mecanismos de control de software - Norma Constanza García Ramírez

Este informe describe los mecanismos de control para la instalación y baja de software en la entidad, asegurando que solo se instalen programas con licencia y que el software obsoleto sea desinstalado y eliminado correctamente. El control de instalación está a cargo del grupo de soporte tecnológico ...

2024 401 vistas 222 descargas

Consulta interna sobre planta de personal, contratos y vacaciones - Dirección General INVIMA

Consulta interna dirigida a la Dirección General de INVIMA sobre la planta de personal, pagos de nómina, contratos de prestación de servicios y vacaciones durante el cuarto trimestre de 2019. El documento detalla la composición y variación de la planta de personal, pagos realizados, contratos celebr...

2020 513 vistas 260 descargas
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