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Informe de estado de control interno y gestión de talento humano - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Este informe describe el estado de control interno y las acciones de gestión del talento humano en el INVIMA durante los periodos noviembre-diciembre ...

09 Documentos Transversales
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Informe de auditoría interna de gestión de seguimiento y control - Todos los procesos institucionales

Informe de auditoría interna sobre la gestión de seguimiento y control de todos los procesos institucionales del Instituto, realizado entre mayo y ago...

09 Documentos Transversales 08 Laboratorios 05 Dependencias De Control
Evaluación de control interno contable 2019 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Informe sobre la evaluación de control interno contable del INVIMA correspondiente al año 2019. Incluye información sobre políticas contables, capacit...

Informe de seguimiento PQRDS noviembre 2019 a abril 2020 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Este informe detalla el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno del INVIMA a las peticiones, quejas, reclamos, denuncias y sugerencias...

05 Dependencias De Control
Informe de contratación de prestación de servicios y adquisiciones - Marzo 2017

Informe de la Oficina de Control Interno sobre la contratación de servicios profesionales y adquisiciones en INVIMA durante marzo de 2017. Se celebrar...

09 Documentos Transversales 04 Dependencias De Apoyo
Informe de ejecución contractual y austeridad del gasto - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) enero 2018

Informe de la Oficina de Control Interno del INVIMA sobre la ejecución contractual y cumplimiento de la Ley 1873 de 2017 en enero de 2018. Se detallan...

09 Documentos Transversales 04 Dependencias De Apoyo
Informe de conclusiones y recomendaciones sobre atención al ciudadano primer semestre de 2016 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Este informe del INVIMA analiza la atención al ciudadano en el primer semestre de 2016, identificando problemas en la comunicación telefónica y en la ...

seguimientoocisectorpes20152018iitrimestre2017invima.xlsx
Informe de auditoría interna de procesos institucionales - Oficina de Control Interno

Informe de auditoría interna sobre los procesos institucionales del INVIMA, realizado por la Oficina de Control Interno y dirigido a la Oficina Asesor...

09 Documentos Transversales 05 Dependencias De Control 03 Dependencias Misionales
Comunicación interna sobre auditoría institucional - Norma Constanza García Ramírez para Julio César Aldana Bula

Comunicación interna de la Oficina de Control Interno del INVIMA dirigida al director general, sobre el proceso y ciclo de auditorías institucionales....

09 Documentos Transversales 05 Dependencias De Control
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el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 329 vistas 198 descargas
Informe de estado de control interno y gestión de talento humano - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Este informe describe el estado de control interno y las acciones de gestión del talento humano en el INVIMA durante los periodos noviembre-diciembre 2016 y enero-febrero 2017. Incluye la actualizació...

2017 280 vistas 215 descargas
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el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 317 vistas 190 descargas
Informe de auditoría interna de gestión de seguimiento y control - Todos los procesos institucionales

Informe de auditoría interna sobre la gestión de seguimiento y control de todos los procesos institucionales del Instituto, realizado entre mayo y agosto de 2017. El informe detalla el alcance, criter...

2017 292 vistas 209 descargas
Evaluación de control interno contable 2019 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Informe sobre la evaluación de control interno contable del INVIMA correspondiente al año 2019. Incluye información sobre políticas contables, capacitación en NIIF, actualización de procedimientos, y ...

2019 292 vistas 210 descargas
Informe de seguimiento PQRDS noviembre 2019 a abril 2020 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Este informe detalla el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno del INVIMA a las peticiones, quejas, reclamos, denuncias y sugerencias (PQRDS) recibidas entre noviembre de 2019 y abril...

2020 342 vistas 234 descargas
Informe de contratación de prestación de servicios y adquisiciones - Marzo 2017

Informe de la Oficina de Control Interno sobre la contratación de servicios profesionales y adquisiciones en INVIMA durante marzo de 2017. Se celebraron 12 contratos por falta de personal de planta y ...

2017 298 vistas 204 descargas
Informe de ejecución contractual y austeridad del gasto - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) enero 2018

Informe de la Oficina de Control Interno del INVIMA sobre la ejecución contractual y cumplimiento de la Ley 1873 de 2017 en enero de 2018. Se detallan los contratos suscritos, las áreas beneficiadas y...

2018 252 vistas 233 descargas
Informe de conclusiones y recomendaciones sobre atención al ciudadano primer semestre de 2016 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Este informe del INVIMA analiza la atención al ciudadano en el primer semestre de 2016, identificando problemas en la comunicación telefónica y en la oportunidad de respuesta a trámites. Incluye recom...

2016 380 vistas 217 descargas
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el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 353 vistas 203 descargas
Informe de auditoría interna de procesos institucionales - Oficina de Control Interno

Informe de auditoría interna sobre los procesos institucionales del INVIMA, realizado por la Oficina de Control Interno y dirigido a la Oficina Asesora de Planeación. El informe evalúa la conformidad ...

2019 428 vistas 216 descargas
Comunicación interna sobre auditoría institucional - Norma Constanza García Ramírez para Julio César Aldana Bula

Comunicación interna de la Oficina de Control Interno del INVIMA dirigida al director general, sobre el proceso y ciclo de auditorías institucionales. El documento detalla el alcance, criterios normat...

2021 382 vistas 201 descargas

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el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 329 vistas 198 descargas

Informe de estado de control interno y gestión de talento humano - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Este informe describe el estado de control interno y las acciones de gestión del talento humano en el INVIMA durante los periodos noviembre-diciembre 2016 y enero-febrero 2017. Incluye la actualización del MECI, la adopción del código de ética, la socialización de principios y valores institucionale...

2017 280 vistas 215 descargas

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el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 317 vistas 190 descargas

Informe de auditoría interna de gestión de seguimiento y control - Todos los procesos institucionales

Informe de auditoría interna sobre la gestión de seguimiento y control de todos los procesos institucionales del Instituto, realizado entre mayo y agosto de 2017. El informe detalla el alcance, criterios normativos, objetivos, equipo auditor y actividades desarrolladas, incluyendo la evaluación de g...

2017 292 vistas 209 descargas

Evaluación de control interno contable 2019 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Informe sobre la evaluación de control interno contable del INVIMA correspondiente al año 2019. Incluye información sobre políticas contables, capacitación en NIIF, actualización de procedimientos, y la implementación de herramientas para la mejora continua y auditoría interna....

2019 292 vistas 210 descargas

Informe de seguimiento PQRDS noviembre 2019 a abril 2020 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Este informe detalla el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno del INVIMA a las peticiones, quejas, reclamos, denuncias y sugerencias (PQRDS) recibidas entre noviembre de 2019 y abril de 2020. Evalúa el cumplimiento de la normativa vigente y los procedimientos internos, consolidando...

2020 342 vistas 234 descargas

Informe de contratación de prestación de servicios y adquisiciones - Marzo 2017

Informe de la Oficina de Control Interno sobre la contratación de servicios profesionales y adquisiciones en INVIMA durante marzo de 2017. Se celebraron 12 contratos por falta de personal de planta y se realizaron compras necesarias para el funcionamiento institucional, sin adquisiciones suntuarias ...

2017 298 vistas 204 descargas

Informe de ejecución contractual y austeridad del gasto - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) enero 2018

Informe de la Oficina de Control Interno del INVIMA sobre la ejecución contractual y cumplimiento de la Ley 1873 de 2017 en enero de 2018. Se detallan los contratos suscritos, las áreas beneficiadas y las medidas de austeridad implementadas, así como las órdenes de compra realizadas para servicios y...

2018 252 vistas 233 descargas

Informe de conclusiones y recomendaciones sobre atención al ciudadano primer semestre de 2016 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Este informe del INVIMA analiza la atención al ciudadano en el primer semestre de 2016, identificando problemas en la comunicación telefónica y en la oportunidad de respuesta a trámites. Incluye recomendaciones para mejorar la atención, documentar quejas y fortalecer los mecanismos de control intern...

2016 380 vistas 217 descargas

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el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 353 vistas 203 descargas

Informe de auditoría interna de procesos institucionales - Oficina de Control Interno

Informe de auditoría interna sobre los procesos institucionales del INVIMA, realizado por la Oficina de Control Interno y dirigido a la Oficina Asesora de Planeación. El informe evalúa la conformidad y eficacia del sistema de gestión frente a normas nacionales e internacionales, identifica oportunid...

2019 428 vistas 216 descargas

Comunicación interna sobre auditoría institucional - Norma Constanza García Ramírez para Julio César Aldana Bula

Comunicación interna de la Oficina de Control Interno del INVIMA dirigida al director general, sobre el proceso y ciclo de auditorías institucionales. El documento detalla el alcance, criterios normativos aplicados, aprobación de planes y programas de auditoría, y la conformación de equipos de audit...

2021 382 vistas 201 descargas
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