Comunicación interna que presenta el análisis y gestión de las PQRSD (quejas, reclamos, sugerencias y denuncias) recibidas por la Oficina de Atención ...
2022
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09 Documentos Transversales05 Dependencias De Control
Informe de la Oficina de Control Interno de INVIMA sobre el seguimiento de la gestión del talento humano durante el IV trimestre de 2018. Incluye anál...
2019
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09 Documentos Transversales05 Dependencias De Control
Acuse de aceptación de la rendición electrónica de cuentas presentada por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos ante la Cont...
Este informe detalla la gestión y funcionamiento del sistema de control interno de la entidad durante el primer semestre de 2021. Incluye la revisión ...
Comunicación interna del INVIMA sobre el seguimiento y evaluación de la gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD) entre...
Informe de la Oficina de Control Interno sobre la ejecución de contratos y adquisiciones en abril de 2017, cumpliendo la Ley 1815 de 2016. Se reportan...
Consulta interna de la Oficina de Control Interno dirigida a la Dirección General sobre el seguimiento a la información registrada en el sistema SIGEP...
Este informe presenta la evaluación del sistema de control interno del INVIMA para el segundo semestre de 2021. Se concluye que los componentes del si...
Informe de auditoría de segundo seguimiento bajo la norma ISO 9001:2015 realizado por Global Colombia Certificación S.A.S. al INVIMA. El informe detal...
Comunicación interna que presenta el análisis y gestión de las PQRSD (quejas, reclamos, sugerencias y denuncias) recibidas por la Oficina de Atención al Ciudadano del INVIMA durante el segundo semestr...
Informe de la Oficina de Control Interno de INVIMA sobre el seguimiento de la gestión del talento humano durante el IV trimestre de 2018. Incluye análisis de la planta de personal, vacaciones, ejecuci...
Acuse de aceptación de la rendición electrónica de cuentas presentada por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos ante la Contraloría General de la República. El documento conf...
Este informe detalla la gestión y funcionamiento del sistema de control interno de la entidad durante el primer semestre de 2021. Incluye la revisión de riesgos, auditorías, controles internos, mecani...
Comunicación interna del INVIMA sobre el seguimiento y evaluación de la gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD) entre enero y octubre de 2023, dirigida por la Oficina ...
Informe de la Oficina de Control Interno sobre la ejecución de contratos y adquisiciones en abril de 2017, cumpliendo la Ley 1815 de 2016. Se reportan siete contratos de prestación de servicios profes...
Consulta interna de la Oficina de Control Interno dirigida a la Dirección General sobre el seguimiento a la información registrada en el sistema SIGEP para el segundo semestre de 2019. El informe eval...
Este informe presenta la evaluación del sistema de control interno del INVIMA para el segundo semestre de 2021. Se concluye que los componentes del sistema están operando adecuadamente, integrados y a...
Informe de auditoría de segundo seguimiento bajo la norma ISO 9001:2015 realizado por Global Colombia Certificación S.A.S. al INVIMA. El informe detalla el alcance de los servicios auditados, los obje...
Comunicación interna que presenta el análisis y gestión de las PQRSD (quejas, reclamos, sugerencias y denuncias) recibidas por la Oficina de Atención al Ciudadano del INVIMA durante el segundo semestre de 2021. El documento detalla el impacto de ataques cibernéticos en el acceso a la información, in...
Informe de la Oficina de Control Interno de INVIMA sobre el seguimiento de la gestión del talento humano durante el IV trimestre de 2018. Incluye análisis de la planta de personal, vacaciones, ejecución presupuestal y cumplimiento normativo en el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Al...
Acuse de aceptación de la rendición electrónica de cuentas presentada por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos ante la Contraloría General de la República. El documento confirma la recepción de información financiera, presupuestal, de gestión y participación ciudadana para...
Este informe detalla la gestión y funcionamiento del sistema de control interno de la entidad durante el primer semestre de 2021. Incluye la revisión de riesgos, auditorías, controles internos, mecanismos de comunicación y la actualización de políticas de transparencia e integridad. El documento res...
Comunicación interna del INVIMA sobre el seguimiento y evaluación de la gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD) entre enero y octubre de 2023, dirigida por la Oficina de Control Interno a la Oficina de Atención al Ciudadano. El documento expone el cumplimiento de la ...
Informe de la Oficina de Control Interno sobre la ejecución de contratos y adquisiciones en abril de 2017, cumpliendo la Ley 1815 de 2016. Se reportan siete contratos de prestación de servicios profesionales por falta de personal de planta, asignados a varias dependencias. No se realizaron gastos en...
Consulta interna de la Oficina de Control Interno dirigida a la Dirección General sobre el seguimiento a la información registrada en el sistema SIGEP para el segundo semestre de 2019. El informe evalúa el cumplimiento normativo y presenta resultados sobre la actualización de la declaración de biene...
Este informe presenta la evaluación del sistema de control interno del INVIMA para el segundo semestre de 2021. Se concluye que los componentes del sistema están operando adecuadamente, integrados y alineados con la política institucional. El documento detalla la revisión de riesgos, auditorías, con...
Informe de auditoría de segundo seguimiento bajo la norma ISO 9001:2015 realizado por Global Colombia Certificación S.A.S. al INVIMA. El informe detalla el alcance de los servicios auditados, los objetivos de la auditoría, el proceso seguido y la recomendación de certificación del sistema de gestión...