Informe de consulta interna sobre el seguimiento a la gestión de derechos de petición en el INVIMA durante el año 2018. El documento detalla la metodo...
2019
432 visualizaciones
216 descargas
09 Documentos Transversales05 Dependencias De Control03 Dependencias Misionales
Informe de la Oficina de Control Interno sobre la ejecución de contratos y adquisiciones en abril de 2017, cumpliendo la Ley 1815 de 2016. Se reportan...
Consulta interna de la Oficina de Control Interno dirigida a la Dirección General sobre el seguimiento a la información registrada en el sistema SIGEP...
Comunicación interna que presenta el análisis y gestión de las PQRSD (quejas, reclamos, sugerencias y denuncias) recibidas por la Oficina de Atención ...
2022
359 visualizaciones
222 descargas
09 Documentos Transversales05 Dependencias De Control
Este informe expone la evolución de la planta de personal y los gastos de nómina del INVIMA en el cuarto trimestre de 2020, comparando cifras con el m...
2020
430 visualizaciones
205 descargas
09 Documentos Transversales04 Dependencias De Apoyo
Este informe documenta la auditoría interna realizada por INVIMA sobre la gestión de seguimiento y control de sus procesos institucionales, cubriendo ...
2020
432 visualizaciones
216 descargas
09 Documentos Transversales05 Dependencias De Control
Este informe corresponde a la evaluación del control interno contable realizada por el INVIMA para el año 2016. El documento analiza el cumplimiento d...
Este informe detalla la gestión y funcionamiento del sistema de control interno de la entidad durante el primer semestre de 2021. Incluye la revisión ...
Este documento detalla los controles y procedimientos para la gestión de software en los equipos del INVIMA, incluyendo la autorización de instalación...
2023
427 visualizaciones
214 descargas
09 Documentos Transversales05 Dependencias De Control
Informe de auditoría interna sobre los procesos institucionales del INVIMA, realizado entre abril y julio de 2016. El documento detalla el alcance, cr...
2016
286 visualizaciones
207 descargas
09 Documentos Transversales08 Laboratorios05 Dependencias De Control
Informe de consulta interna sobre el seguimiento a la gestión de derechos de petición en el INVIMA durante el año 2018. El documento detalla la metodología empleada, el marco normativo, la distribució...
Informe de la Oficina de Control Interno sobre la ejecución de contratos y adquisiciones en abril de 2017, cumpliendo la Ley 1815 de 2016. Se reportan siete contratos de prestación de servicios profes...
Consulta interna de la Oficina de Control Interno dirigida a la Dirección General sobre el seguimiento a la información registrada en el sistema SIGEP para el segundo semestre de 2019. El informe eval...
Comunicación interna que presenta el análisis y gestión de las PQRSD (quejas, reclamos, sugerencias y denuncias) recibidas por la Oficina de Atención al Ciudadano del INVIMA durante el segundo semestr...
Este informe expone la evolución de la planta de personal y los gastos de nómina del INVIMA en el cuarto trimestre de 2020, comparando cifras con el mismo periodo de 2019. Incluye datos sobre cargos, ...
Este informe documenta la auditoría interna realizada por INVIMA sobre la gestión de seguimiento y control de sus procesos institucionales, cubriendo el periodo desde abril de 2019 hasta octubre de 20...
Este informe corresponde a la evaluación del control interno contable realizada por el INVIMA para el año 2016. El documento analiza el cumplimiento de políticas y procedimientos contables, la identif...
Este informe detalla la gestión y funcionamiento del sistema de control interno de la entidad durante el primer semestre de 2021. Incluye la revisión de riesgos, auditorías, controles internos, mecani...
Este documento detalla los controles y procedimientos para la gestión de software en los equipos del INVIMA, incluyendo la autorización de instalación, el control de privilegios de usuario, y el manej...
Informe de auditoría interna sobre los procesos institucionales del INVIMA, realizado entre abril y julio de 2016. El documento detalla el alcance, criterios normativos aplicados, objetivos, conformac...
Informe de consulta interna sobre el seguimiento a la gestión de derechos de petición en el INVIMA durante el año 2018. El documento detalla la metodología empleada, el marco normativo, la distribución de solicitudes por áreas y los resultados en cuanto a oportunidad de respuesta, identificando opor...
Informe de la Oficina de Control Interno sobre la ejecución de contratos y adquisiciones en abril de 2017, cumpliendo la Ley 1815 de 2016. Se reportan siete contratos de prestación de servicios profesionales por falta de personal de planta, asignados a varias dependencias. No se realizaron gastos en...
Consulta interna de la Oficina de Control Interno dirigida a la Dirección General sobre el seguimiento a la información registrada en el sistema SIGEP para el segundo semestre de 2019. El informe evalúa el cumplimiento normativo y presenta resultados sobre la actualización de la declaración de biene...
Comunicación interna que presenta el análisis y gestión de las PQRSD (quejas, reclamos, sugerencias y denuncias) recibidas por la Oficina de Atención al Ciudadano del INVIMA durante el segundo semestre de 2021. El documento detalla el impacto de ataques cibernéticos en el acceso a la información, in...
Este informe expone la evolución de la planta de personal y los gastos de nómina del INVIMA en el cuarto trimestre de 2020, comparando cifras con el mismo periodo de 2019. Incluye datos sobre cargos, contratación de servicios profesionales y de apoyo, variaciones salariales, reducción presupuestal y...
Este informe documenta la auditoría interna realizada por INVIMA sobre la gestión de seguimiento y control de sus procesos institucionales, cubriendo el periodo desde abril de 2019 hasta octubre de 2020. Incluye detalles sobre el alcance, criterios normativos, equipo auditor, actividades desarrollad...
Este informe corresponde a la evaluación del control interno contable realizada por el INVIMA para el año 2016. El documento analiza el cumplimiento de políticas y procedimientos contables, la identificación de procesos y productos, la confiabilidad de los informes financieros y la existencia de sop...
Este informe detalla la gestión y funcionamiento del sistema de control interno de la entidad durante el primer semestre de 2021. Incluye la revisión de riesgos, auditorías, controles internos, mecanismos de comunicación y la actualización de políticas de transparencia e integridad. El documento res...
Este documento detalla los controles y procedimientos para la gestión de software en los equipos del INVIMA, incluyendo la autorización de instalación, el control de privilegios de usuario, y el manejo de software obsoleto. Además, confirma la presentación de la norma ante la Dirección Nacional de D...
Informe de auditoría interna sobre los procesos institucionales del INVIMA, realizado entre abril y julio de 2016. El documento detalla el alcance, criterios normativos aplicados, objetivos, conformación del equipo auditor y actividades desarrolladas, incluyendo trabajo de campo en puntos de control...