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Comunicación interna sobre seguimiento y gestión del empleo público SIGEP II - Norma Constanza García Ramírez a Sandra Yamile Herrera Quiceno

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Informe de control interno sobre devolución de correspondencia y gestión de vacaciones - INVIMA

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09 Documentos Transversales 04 Dependencias De Apoyo
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Acta Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - Presentación del Plan Anual de Auditorías 2023

Acta de la reunión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del INVIMA, celebrada el 25 de abril de 2023. El documento detalla la p...

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Informe sobre el estado del sistema de control interno de la entidad - Segundo semestre de 2022

Este informe detalla la evaluación del sistema de control interno de la entidad durante el segundo semestre de 2022, destacando la operación de sus co...

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Informe de ejecución contractual y adquisiciones - Oficina de Control Interno INVIMA junio 2017

Informe de la Oficina de Control Interno del INVIMA sobre contratos y adquisiciones efectuados en junio de 2017, cumpliendo la Ley 1815 de 2016. Se de...

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Comunicación interna sobre seguimiento y gestión del empleo público SIGEP II - Norma Constanza García Ramírez a Sandra Yamile Herrera Quiceno

Comunicación interna enviada por la Jefe de la Oficina de Control Interno a la Secretaria General, sobre el seguimiento y gestión del empleo público en el sistema SIGEP II para la vigencia 2024. El do...

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Informe de control interno sobre devolución de correspondencia y gestión de vacaciones - INVIMA

Comunicación interna de la Oficina de Control Interno del INVIMA dirigida a la Dirección General, en la que se analiza la devolución de correspondencia saliente y se recomienda priorizar la programaci...

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Acta Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - Presentación del Plan Anual de Auditorías 2023

Acta de la reunión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del INVIMA, celebrada el 25 de abril de 2023. El documento detalla la presentación y aprobación del Plan Anual de Auditor...

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Informe sobre el estado del sistema de control interno de la entidad - Segundo semestre de 2022

Este informe detalla la evaluación del sistema de control interno de la entidad durante el segundo semestre de 2022, destacando la operación de sus componentes, la gestión de riesgos, la respuesta ant...

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Informe de ejecución contractual y adquisiciones - Oficina de Control Interno INVIMA junio 2017

Informe de la Oficina de Control Interno del INVIMA sobre contratos y adquisiciones efectuados en junio de 2017, cumpliendo la Ley 1815 de 2016. Se detallan los contratos suscritos, la compra de table...

2017 371 vistas 238 descargas

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Comunicación interna sobre seguimiento y gestión del empleo público SIGEP II - Norma Constanza García Ramírez a Sandra Yamile Herrera Quiceno

Comunicación interna enviada por la Jefe de la Oficina de Control Interno a la Secretaria General, sobre el seguimiento y gestión del empleo público en el sistema SIGEP II para la vigencia 2024. El documento detalla la metodología para verificar la actualización y gestión de la información de funcio...

2024 556 vistas 240 descargas

Informe de control interno sobre devolución de correspondencia y gestión de vacaciones - INVIMA

Comunicación interna de la Oficina de Control Interno del INVIMA dirigida a la Dirección General, en la que se analiza la devolución de correspondencia saliente y se recomienda priorizar la programación de vacaciones para funcionarios con periodos acumulados, conforme a la normativa vigente. El docu...

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Acta Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - Presentación del Plan Anual de Auditorías 2023

Acta de la reunión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del INVIMA, celebrada el 25 de abril de 2023. El documento detalla la presentación y aprobación del Plan Anual de Auditorías 2023, la verificación del quórum, la lista de asistentes y el desarrollo de la orden del día. Pa...

2023 413 vistas 215 descargas

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Informe sobre el estado del sistema de control interno de la entidad - Segundo semestre de 2022

Este informe detalla la evaluación del sistema de control interno de la entidad durante el segundo semestre de 2022, destacando la operación de sus componentes, la gestión de riesgos, la respuesta ante incidentes de seguridad de la información y la implementación de políticas y mecanismos para asegu...

2022 429 vistas 221 descargas

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Informe de ejecución contractual y adquisiciones - Oficina de Control Interno INVIMA junio 2017

Informe de la Oficina de Control Interno del INVIMA sobre contratos y adquisiciones efectuados en junio de 2017, cumpliendo la Ley 1815 de 2016. Se detallan los contratos suscritos, la compra de tabletas para el proyecto IVC Móvil y la orden de compra realizada, así como la ausencia de adquisiciones...

2017 371 vistas 238 descargas
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