Este documento presenta la conclusión general sobre la evaluación del sistema de control interno del INVIMA para el primer semestre de 2023. Se confir...
Este informe describe la gestión de software y los mecanismos de protección implementados por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Al...
Comunicación interna de la Oficina de Control Interno del INVIMA dirigida a la Dirección General, en la que se analiza la devolución de correspondenci...
2018
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Este informe del INVIMA detalla el comportamiento de la planta de personal y los gastos de personal durante el primer trimestre de 2021, comparando ci...
2021
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09 Documentos Transversales03 Dependencias Misionales04 Dependencias De Apoyo
Este informe detalla la evaluación del sistema de control interno de la entidad durante el segundo semestre de 2022, destacando la operación de sus co...
Informe de la Oficina de Control Interno sobre los contratos y adquisiciones efectuados por el INVIMA en enero de 2017, en cumplimiento de la Ley 1815...
Certificado que verifica el registro oportuno de información en el sistema e-KOGUI por parte del INVIMA, según lo dispuesto en el Decreto 1069 de 2015...
2017
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09 Documentos Transversales05 Dependencias De Control
Informe sobre la evaluación del control interno contable realizado por el INVIMA para el año 2016. El documento describe los procesos, políticas y pro...
Este documento presenta la conclusión general sobre la evaluación del sistema de control interno del INVIMA para el primer semestre de 2023. Se confirma que todos los componentes del sistema están fun...
Este informe describe la gestión de software y los mecanismos de protección implementados por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA). Incluye detalles sobre la cantid...
Comunicación interna de la Oficina de Control Interno del INVIMA dirigida a la Dirección General, en la que se analiza la devolución de correspondencia saliente y se recomienda priorizar la programaci...
Este informe del INVIMA detalla el comportamiento de la planta de personal y los gastos de personal durante el primer trimestre de 2021, comparando cifras con el mismo periodo de 2020. Incluye análisi...
Este informe detalla la evaluación del sistema de control interno de la entidad durante el segundo semestre de 2022, destacando la operación de sus componentes, la gestión de riesgos, la respuesta ant...
Informe de la Oficina de Control Interno sobre los contratos y adquisiciones efectuados por el INVIMA en enero de 2017, en cumplimiento de la Ley 1815 de 2016. El reporte incluye detalles sobre la con...
Certificado que verifica el registro oportuno de información en el sistema e-KOGUI por parte del INVIMA, según lo dispuesto en el Decreto 1069 de 2015. Incluye resultados de seguimiento sobre apoderad...
Informe sobre la evaluación del control interno contable realizado por el INVIMA para el año 2016. El documento describe los procesos, políticas y procedimientos implementados para garantizar la ident...
Este documento presenta la conclusión general sobre la evaluación del sistema de control interno del INVIMA para el primer semestre de 2023. Se confirma que todos los componentes del sistema están funcionando de manera integrada, con controles y mecanismos de prevención, monitoreo y evaluación aline...
Este informe describe la gestión de software y los mecanismos de protección implementados por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA). Incluye detalles sobre la cantidad de equipos, licenciamiento de software, controles para evitar instalaciones no autorizadas, uso d...
Comunicación interna de la Oficina de Control Interno del INVIMA dirigida a la Dirección General, en la que se analiza la devolución de correspondencia saliente y se recomienda priorizar la programación de vacaciones para funcionarios con periodos acumulados, conforme a la normativa vigente. El docu...
Este informe del INVIMA detalla el comportamiento de la planta de personal y los gastos de personal durante el primer trimestre de 2021, comparando cifras con el mismo periodo de 2020. Incluye análisis de variaciones en los niveles de cargos, disminución de funcionarios, reducción en el gasto salari...
Este informe detalla la evaluación del sistema de control interno de la entidad durante el segundo semestre de 2022, destacando la operación de sus componentes, la gestión de riesgos, la respuesta ante incidentes de seguridad de la información y la implementación de políticas y mecanismos para asegu...
Informe de la Oficina de Control Interno sobre los contratos y adquisiciones efectuados por el INVIMA en enero de 2017, en cumplimiento de la Ley 1815 de 2016. El reporte incluye detalles sobre la contratación de servicios profesionales, apoyo a la gestión y asesoría, así como la adquisición de segu...
Certificado que verifica el registro oportuno de información en el sistema e-KOGUI por parte del INVIMA, según lo dispuesto en el Decreto 1069 de 2015. Incluye resultados de seguimiento sobre apoderados, capacitación de funcionarios y procesos activos de demandas o conciliaciones durante el segundo ...
Informe sobre la evaluación del control interno contable realizado por el INVIMA para el año 2016. El documento describe los procesos, políticas y procedimientos implementados para garantizar la identificación, registro y reporte de hechos económicos y financieros, así como la confiabilidad de la in...