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2021
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2024
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09 Documentos Transversales04 Dependencias De Apoyo
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Informe de la Oficina de Control Interno sobre los contratos y adquisiciones efectuados por el INVIMA en enero de 2017, en cumplimiento de la Ley 1815...
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Este documento evalúa la efectividad del sistema de control interno de ATAN SA, señalando la integración de sus componentes, el liderazgo institucional y la gestión de riesgos. Se describen las políticas y procedimientos implementados, así como las actividades de monitoreo y mejora continua. La polí...
Comunicación interna enviada por la Jefe de la Oficina de Control Interno a la Secretaria General, sobre el seguimiento y gestión del empleo público en el sistema SIGEP II para la vigencia 2024. El documento detalla la metodología para verificar la actualización y gestión de la información de funcio...
Evaluación de control interno contable del INVIMA para el año 2021, que analiza la aplicación y socialización de políticas contables, la actualización de procedimientos conforme a la normatividad vigente, y el seguimiento a planes de mejoramiento derivados de auditorías. El informe evidencia el cump...
Informe sobre la evaluación del control interno contable realizado por el INVIMA para el año 2016. El documento describe los procesos, políticas y procedimientos implementados para garantizar la identificación, registro y reporte de hechos económicos y financieros, así como la confiabilidad de la in...
Informe de seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno sobre la gestión del empleo público en el INVIMA, enfocado en la verificación del registro y actualización de información en el sistema SIGEP. El documento detalla el proceso metodológico, la normatividad aplicable y los resultados o...
Este informe del INVIMA detalla la gestión de talento humano y contratación durante el segundo trimestre de 2019. Incluye cifras sobre la planta de personal, gastos en salarios y horas extras, contratos de prestación de servicios, disfrute y acumulación de vacaciones, suministro de tiquetes aéreos, ...
Informe de la Oficina de Control Interno sobre los contratos y adquisiciones efectuados por el INVIMA en enero de 2017, en cumplimiento de la Ley 1815 de 2016. El reporte incluye detalles sobre la contratación de servicios profesionales, apoyo a la gestión y asesoría, así como la adquisición de segu...
Formulario de evaluación del control interno contable del INVIMA correspondiente al año 2017, donde se analizan las etapas del proceso contable, la identificación de productos e insumos, la política de información de transacciones y la verificación de hechos financieros y económicos. El documento ev...