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informe-ekogui-i-semestre-2021.xlsx
Informe de auditoría interna de procesos institucionales - Oficina de Control Interno

Informe de auditoría interna sobre los procesos institucionales del INVIMA, realizado por la Oficina de Control Interno y dirigido a la Oficina Asesor...

09 Documentos Transversales 05 Dependencias De Control 03 Dependencias Misionales
informedeausteridadprimertrimestre2017.pdf
Informe de ejecución contractual y austeridad del gasto - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) enero 2018

Informe de la Oficina de Control Interno del INVIMA sobre la ejecución contractual y cumplimiento de la Ley 1873 de 2017 en enero de 2018. Se detallan...

09 Documentos Transversales 04 Dependencias De Apoyo
planestrategicosectorialitrimestre2021seguimientoociinvima.xlsx
Informe de auditoría interna de gestión de seguimiento y control - Todos los procesos institucionales

Informe de auditoría interna sobre la gestión de seguimiento y control de todos los procesos institucionales del Instituto, realizado entre mayo y ago...

09 Documentos Transversales 08 Laboratorios 05 Dependencias De Control
Informe de contratación de prestación de servicios y adquisiciones - Marzo 2017

Informe de la Oficina de Control Interno sobre la contratación de servicios profesionales y adquisiciones en INVIMA durante marzo de 2017. Se celebrar...

09 Documentos Transversales 04 Dependencias De Apoyo
Comunicación interna sobre auditoría institucional - Norma Constanza García Ramírez para Julio César Aldana Bula

Comunicación interna de la Oficina de Control Interno del INVIMA dirigida al director general, sobre el proceso y ciclo de auditorías institucionales....

09 Documentos Transversales 05 Dependencias De Control
Informe de gestión de PQRDS radicadas en la entidad entre julio de 2018 y septiembre de 2019

Este informe presenta el seguimiento y consolidación de resultados de las PQRDS (Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias y Sugerencias) radicadas en l...

seguimiento-pmainvima-septiembrenoviembre2020.xlsx
informe-definitivo-seguimiento-al-plan-de-mejoramiento-archivistico-septiembre-de-2017.xlsx
cgr-informe-auditoria-vigencia-2017-2018.pdf
el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 378 vistas 220 descargas
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el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 332 vistas 215 descargas
Informe de auditoría interna de procesos institucionales - Oficina de Control Interno

Informe de auditoría interna sobre los procesos institucionales del INVIMA, realizado por la Oficina de Control Interno y dirigido a la Oficina Asesora de Planeación. El informe evalúa la conformidad ...

2019 476 vistas 224 descargas
informedeausteridadprimertrimestre2017.pdf
el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 302 vistas 229 descargas
Informe de ejecución contractual y austeridad del gasto - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) enero 2018

Informe de la Oficina de Control Interno del INVIMA sobre la ejecución contractual y cumplimiento de la Ley 1873 de 2017 en enero de 2018. Se detallan los contratos suscritos, las áreas beneficiadas y...

2018 280 vistas 244 descargas
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Informe de auditoría interna de gestión de seguimiento y control - Todos los procesos institucionales

Informe de auditoría interna sobre la gestión de seguimiento y control de todos los procesos institucionales del Instituto, realizado entre mayo y agosto de 2017. El informe detalla el alcance, criter...

2017 343 vistas 222 descargas
Informe de contratación de prestación de servicios y adquisiciones - Marzo 2017

Informe de la Oficina de Control Interno sobre la contratación de servicios profesionales y adquisiciones en INVIMA durante marzo de 2017. Se celebraron 12 contratos por falta de personal de planta y ...

2017 350 vistas 209 descargas
Comunicación interna sobre auditoría institucional - Norma Constanza García Ramírez para Julio César Aldana Bula

Comunicación interna de la Oficina de Control Interno del INVIMA dirigida al director general, sobre el proceso y ciclo de auditorías institucionales. El documento detalla el alcance, criterios normat...

2021 457 vistas 214 descargas
Informe de gestión de PQRDS radicadas en la entidad entre julio de 2018 y septiembre de 2019

Este informe presenta el seguimiento y consolidación de resultados de las PQRDS (Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias y Sugerencias) radicadas en la entidad entre julio de 2018 y septiembre de 2019...

2019 375 vistas 223 descargas
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el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 461 vistas 253 descargas
informe-definitivo-seguimiento-al-plan-de-mejoramiento-archivistico-septiembre-de-2017.xlsx
el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 310 vistas 214 descargas

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Informe de auditoría interna de procesos institucionales - Oficina de Control Interno

Informe de auditoría interna sobre los procesos institucionales del INVIMA, realizado por la Oficina de Control Interno y dirigido a la Oficina Asesora de Planeación. El informe evalúa la conformidad y eficacia del sistema de gestión frente a normas nacionales e internacionales, identifica oportunid...

2019 476 vistas 224 descargas

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Informe de ejecución contractual y austeridad del gasto - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) enero 2018

Informe de la Oficina de Control Interno del INVIMA sobre la ejecución contractual y cumplimiento de la Ley 1873 de 2017 en enero de 2018. Se detallan los contratos suscritos, las áreas beneficiadas y las medidas de austeridad implementadas, así como las órdenes de compra realizadas para servicios y...

2018 280 vistas 244 descargas

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Informe de auditoría interna de gestión de seguimiento y control - Todos los procesos institucionales

Informe de auditoría interna sobre la gestión de seguimiento y control de todos los procesos institucionales del Instituto, realizado entre mayo y agosto de 2017. El informe detalla el alcance, criterios normativos, objetivos, equipo auditor y actividades desarrolladas, incluyendo la evaluación de g...

2017 343 vistas 222 descargas

Informe de contratación de prestación de servicios y adquisiciones - Marzo 2017

Informe de la Oficina de Control Interno sobre la contratación de servicios profesionales y adquisiciones en INVIMA durante marzo de 2017. Se celebraron 12 contratos por falta de personal de planta y se realizaron compras necesarias para el funcionamiento institucional, sin adquisiciones suntuarias ...

2017 350 vistas 209 descargas

Comunicación interna sobre auditoría institucional - Norma Constanza García Ramírez para Julio César Aldana Bula

Comunicación interna de la Oficina de Control Interno del INVIMA dirigida al director general, sobre el proceso y ciclo de auditorías institucionales. El documento detalla el alcance, criterios normativos aplicados, aprobación de planes y programas de auditoría, y la conformación de equipos de audit...

2021 457 vistas 214 descargas

Informe de gestión de PQRDS radicadas en la entidad entre julio de 2018 y septiembre de 2019

Este informe presenta el seguimiento y consolidación de resultados de las PQRDS (Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias y Sugerencias) radicadas en la entidad entre julio de 2018 y septiembre de 2019. Incluye estadísticas, hallazgos, oportunidades de mejora y conclusiones sobre la gestión de estos ...

2019 375 vistas 223 descargas

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el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 461 vistas 253 descargas

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