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Mostrando 52682 documento(s)

informe-seguimiento-pma-invima022020.xlsx
Acta Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - Presentación del Plan Anual de Auditorías 2023

Acta de la reunión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del INVIMA, celebrada el 25 de abril de 2023. El documento detalla la p...

09 Documentos Transversales 03 Dependencias Misionales 01 Organos De Direccion
Informe de contratación de prestación de servicios y adquisiciones - Marzo 2017

Informe de la Oficina de Control Interno sobre la contratación de servicios profesionales y adquisiciones en INVIMA durante marzo de 2017. Se celebrar...

09 Documentos Transversales 04 Dependencias De Apoyo
Informe de auditoría interna de procesos institucionales - Oficina de Control Interno

Informe de auditoría interna sobre los procesos institucionales del INVIMA, realizado por la Oficina de Control Interno y dirigido a la Oficina Asesor...

09 Documentos Transversales 05 Dependencias De Control 03 Dependencias Misionales
Evaluación de políticas contables y procedimientos de gestión contable en la entidad

Este documento detalla la evaluación y aplicación de las políticas contables en la entidad, incluyendo su socialización, actualización y alineación co...

Informe sobre la socialización e implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG en el Instituto

Este informe describe el proceso de socialización e implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en el Instituto, incluyendo cap...

Comunicación interna sobre seguimiento a peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias PQARSD segundo semestre 2024 - Norma Constanza García Ramírez

Comunicación interna que presenta los resultados del seguimiento a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQARSD) gestionadas por ...

09 Documentos Transversales 03 Dependencias Misionales
seguimiento-pmainvima-septiembrenoviembre2020.xlsx
Informe de control interno periodo noviembre 2018 a febrero 2019 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Informe de control interno correspondiente al periodo de noviembre de 2018 a febrero de 2019, presentado por la Oficina de Control Interno del INVIMA....

09 Documentos Transversales 05 Dependencias De Control
planestrategicosectorialitrimestre2021seguimientoociinvima.xlsx
Consulta interna para radicado 20193007511 - Auditoría de procesos institucionales

Consulta interna sobre el ciclo de auditorías internas realizadas a los procesos institucionales del instituto, detallando criterios normativos, alcan...

09 Documentos Transversales 08 Laboratorios 07 Puntos De Control Papf
seguimientoocisectorpes20152018iitrimestre2017invima.xlsx
informe-seguimiento-pma-invima022020.xlsx
el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 289 vistas 204 descargas
Acta Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - Presentación del Plan Anual de Auditorías 2023

Acta de la reunión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del INVIMA, celebrada el 25 de abril de 2023. El documento detalla la presentación y aprobación del Plan Anual de Auditor...

2023 419 vistas 218 descargas
Informe de contratación de prestación de servicios y adquisiciones - Marzo 2017

Informe de la Oficina de Control Interno sobre la contratación de servicios profesionales y adquisiciones en INVIMA durante marzo de 2017. Se celebraron 12 contratos por falta de personal de planta y ...

2017 350 vistas 209 descargas
Informe de auditoría interna de procesos institucionales - Oficina de Control Interno

Informe de auditoría interna sobre los procesos institucionales del INVIMA, realizado por la Oficina de Control Interno y dirigido a la Oficina Asesora de Planeación. El informe evalúa la conformidad ...

2019 476 vistas 224 descargas
Evaluación de políticas contables y procedimientos de gestión contable en la entidad

Este documento detalla la evaluación y aplicación de las políticas contables en la entidad, incluyendo su socialización, actualización y alineación con normas internacionales. Se describe la existenci...

2018 422 vistas 239 descargas
Informe sobre la socialización e implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG en el Instituto

Este informe describe el proceso de socialización e implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en el Instituto, incluyendo capacitaciones, análisis de políticas de talento huma...

2017 439 vistas 227 descargas
Comunicación interna sobre seguimiento a peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias PQARSD segundo semestre 2024 - Norma Constanza García Ramírez

Comunicación interna que presenta los resultados del seguimiento a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQARSD) gestionadas por INVIMA en el segundo semestre de 2024. El document...

2024 347 vistas 228 descargas
seguimiento-pmainvima-septiembrenoviembre2020.xlsx
el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 461 vistas 253 descargas
Informe de control interno periodo noviembre 2018 a febrero 2019 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Informe de control interno correspondiente al periodo de noviembre de 2018 a febrero de 2019, presentado por la Oficina de Control Interno del INVIMA. El documento describe la gestión institucional ba...

2019 371 vistas 228 descargas
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el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 350 vistas 204 descargas
Consulta interna para radicado 20193007511 - Auditoría de procesos institucionales

Consulta interna sobre el ciclo de auditorías internas realizadas a los procesos institucionales del instituto, detallando criterios normativos, alcance, exclusiones y conformación del equipo auditor....

2019 394 vistas 238 descargas
seguimientoocisectorpes20152018iitrimestre2017invima.xlsx
el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 403 vistas 221 descargas

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Acta Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - Presentación del Plan Anual de Auditorías 2023

Acta de la reunión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del INVIMA, celebrada el 25 de abril de 2023. El documento detalla la presentación y aprobación del Plan Anual de Auditorías 2023, la verificación del quórum, la lista de asistentes y el desarrollo de la orden del día. Pa...

2023 419 vistas 218 descargas

Informe de contratación de prestación de servicios y adquisiciones - Marzo 2017

Informe de la Oficina de Control Interno sobre la contratación de servicios profesionales y adquisiciones en INVIMA durante marzo de 2017. Se celebraron 12 contratos por falta de personal de planta y se realizaron compras necesarias para el funcionamiento institucional, sin adquisiciones suntuarias ...

2017 350 vistas 209 descargas

Informe de auditoría interna de procesos institucionales - Oficina de Control Interno

Informe de auditoría interna sobre los procesos institucionales del INVIMA, realizado por la Oficina de Control Interno y dirigido a la Oficina Asesora de Planeación. El informe evalúa la conformidad y eficacia del sistema de gestión frente a normas nacionales e internacionales, identifica oportunid...

2019 476 vistas 224 descargas

Evaluación de políticas contables y procedimientos de gestión contable en la entidad

Este documento detalla la evaluación y aplicación de las políticas contables en la entidad, incluyendo su socialización, actualización y alineación con normas internacionales. Se describe la existencia de manuales, procedimientos y guías para la gestión contable, así como acciones de mejoramiento de...

2018 422 vistas 239 descargas

Informe sobre la socialización e implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG en el Instituto

Este informe describe el proceso de socialización e implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en el Instituto, incluyendo capacitaciones, análisis de políticas de talento humano, acuerdos laborales y la adopción de códigos de integridad y transparencia, en cumplimiento del D...

2017 439 vistas 227 descargas

Comunicación interna sobre seguimiento a peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias PQARSD segundo semestre 2024 - Norma Constanza García Ramírez

Comunicación interna que presenta los resultados del seguimiento a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQARSD) gestionadas por INVIMA en el segundo semestre de 2024. El documento evalúa el cumplimiento normativo y los procedimientos internos, consolidando información relevante...

2024 347 vistas 228 descargas

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el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 461 vistas 253 descargas

Informe de control interno periodo noviembre 2018 a febrero 2019 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Informe de control interno correspondiente al periodo de noviembre de 2018 a febrero de 2019, presentado por la Oficina de Control Interno del INVIMA. El documento describe la gestión institucional bajo el Modelo COSO y MIPG, incluyendo componentes de control, gestión de riesgos, actividades de audi...

2019 371 vistas 228 descargas

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Consulta interna para radicado 20193007511 - Auditoría de procesos institucionales

Consulta interna sobre el ciclo de auditorías internas realizadas a los procesos institucionales del instituto, detallando criterios normativos, alcance, exclusiones y conformación del equipo auditor. El documento resalta la importancia de la mejora continua y el autocontrol en la gestión institucio...

2019 394 vistas 238 descargas

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