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Evaluación de control interno contable general 01-2021 al 31-12-2021 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Evaluación de control interno contable del INVIMA para el año 2021, que analiza la aplicación y socialización de políticas contables, la actualización...

09 Documentos Transversales 05 Dependencias De Control
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Informe de control interno julio a octubre de 2018 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Informe de control interno del INVIMA correspondiente a julio-octubre de 2018, que describe la implementación y fortalecimiento del sistema de control...

09 Documentos Transversales 05 Dependencias De Control
informe-de-seguimiento-pma-marzo-2019-29-03-2019.xlsx
informepormenorizadoperiodojuliooctubre2016.pdf
Evaluación de control interno contable 2019 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Informe sobre la evaluación de control interno contable del INVIMA correspondiente al año 2019. Incluye información sobre políticas contables, capacit...

Comunicación interna sobre auditoría institucional - Norma Constanza García Ramírez para Julio César Aldana Bula

Comunicación interna de la Oficina de Control Interno del INVIMA dirigida al director general, sobre el proceso y ciclo de auditorías institucionales....

09 Documentos Transversales 05 Dependencias De Control
Informe de seguimiento de gestión institucional IV trimestre 2017 - Oficina de Control Interno

Informe de la Oficina de Control Interno sobre el seguimiento de la gestión institucional durante el IV trimestre de 2017. Incluye análisis de gastos ...

09 Documentos Transversales 05 Dependencias De Control
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seguimientoocisectorpes20152018iitrimestre2017invima.xlsx
Informe de gestión de PQRDS radicadas en la entidad entre julio de 2018 y septiembre de 2019

Este informe presenta el seguimiento y consolidación de resultados de las PQRDS (Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias y Sugerencias) radicadas en l...

Consulta interna para radicado 20193007511 - Auditoría de procesos institucionales

Consulta interna sobre el ciclo de auditorías internas realizadas a los procesos institucionales del instituto, detallando criterios normativos, alcan...

09 Documentos Transversales 08 Laboratorios 07 Puntos De Control Papf
Evaluación de control interno contable general 01-2021 al 31-12-2021 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Evaluación de control interno contable del INVIMA para el año 2021, que analiza la aplicación y socialización de políticas contables, la actualización de procedimientos conforme a la normatividad vige...

2021 440 vistas 217 descargas
seguimientoprocuraduria.pdf
el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 376 vistas 227 descargas
Informe de control interno julio a octubre de 2018 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Informe de control interno del INVIMA correspondiente a julio-octubre de 2018, que describe la implementación y fortalecimiento del sistema de control interno institucional, acciones ejecutadas, reuni...

2018 278 vistas 224 descargas
informe-de-seguimiento-pma-marzo-2019-29-03-2019.xlsx
el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 364 vistas 227 descargas
informepormenorizadoperiodojuliooctubre2016.pdf
el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 284 vistas 235 descargas
Evaluación de control interno contable 2019 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Informe sobre la evaluación de control interno contable del INVIMA correspondiente al año 2019. Incluye información sobre políticas contables, capacitación en NIIF, actualización de procedimientos, y ...

2019 352 vistas 218 descargas
Comunicación interna sobre auditoría institucional - Norma Constanza García Ramírez para Julio César Aldana Bula

Comunicación interna de la Oficina de Control Interno del INVIMA dirigida al director general, sobre el proceso y ciclo de auditorías institucionales. El documento detalla el alcance, criterios normat...

2021 457 vistas 213 descargas
Informe de seguimiento de gestión institucional IV trimestre 2017 - Oficina de Control Interno

Informe de la Oficina de Control Interno sobre el seguimiento de la gestión institucional durante el IV trimestre de 2017. Incluye análisis de gastos de nómina, contratación, vacaciones y viajes, en c...

2017 357 vistas 222 descargas
informe-de-vigencia-ano-2019-derechos-de-autor.pdf
el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 419 vistas 263 descargas
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Informe de gestión de PQRDS radicadas en la entidad entre julio de 2018 y septiembre de 2019

Este informe presenta el seguimiento y consolidación de resultados de las PQRDS (Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias y Sugerencias) radicadas en la entidad entre julio de 2018 y septiembre de 2019...

2019 375 vistas 223 descargas
Consulta interna para radicado 20193007511 - Auditoría de procesos institucionales

Consulta interna sobre el ciclo de auditorías internas realizadas a los procesos institucionales del instituto, detallando criterios normativos, alcance, exclusiones y conformación del equipo auditor....

2019 391 vistas 237 descargas

Evaluación de control interno contable general 01-2021 al 31-12-2021 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Evaluación de control interno contable del INVIMA para el año 2021, que analiza la aplicación y socialización de políticas contables, la actualización de procedimientos conforme a la normatividad vigente, y el seguimiento a planes de mejoramiento derivados de auditorías. El informe evidencia el cump...

2021 440 vistas 217 descargas

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Informe de control interno julio a octubre de 2018 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Informe de control interno del INVIMA correspondiente a julio-octubre de 2018, que describe la implementación y fortalecimiento del sistema de control interno institucional, acciones ejecutadas, reuniones de comités, gestión de riesgos, actualización de manuales y desarrollo de personal....

2018 278 vistas 224 descargas

informe-de-seguimiento-pma-marzo-2019-29-03-2019.xlsx

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informepormenorizadoperiodojuliooctubre2016.pdf

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Evaluación de control interno contable 2019 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Informe sobre la evaluación de control interno contable del INVIMA correspondiente al año 2019. Incluye información sobre políticas contables, capacitación en NIIF, actualización de procedimientos, y la implementación de herramientas para la mejora continua y auditoría interna....

2019 352 vistas 218 descargas

Comunicación interna sobre auditoría institucional - Norma Constanza García Ramírez para Julio César Aldana Bula

Comunicación interna de la Oficina de Control Interno del INVIMA dirigida al director general, sobre el proceso y ciclo de auditorías institucionales. El documento detalla el alcance, criterios normativos aplicados, aprobación de planes y programas de auditoría, y la conformación de equipos de audit...

2021 457 vistas 213 descargas

Informe de seguimiento de gestión institucional IV trimestre 2017 - Oficina de Control Interno

Informe de la Oficina de Control Interno sobre el seguimiento de la gestión institucional durante el IV trimestre de 2017. Incluye análisis de gastos de nómina, contratación, vacaciones y viajes, en cumplimiento de normativas nacionales y directivas presidenciales. El documento presenta cifras y obs...

2017 357 vistas 222 descargas

informe-de-vigencia-ano-2019-derechos-de-autor.pdf

el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 419 vistas 263 descargas

seguimientoocisectorpes20152018iitrimestre2017invima.xlsx

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Informe de gestión de PQRDS radicadas en la entidad entre julio de 2018 y septiembre de 2019

Este informe presenta el seguimiento y consolidación de resultados de las PQRDS (Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias y Sugerencias) radicadas en la entidad entre julio de 2018 y septiembre de 2019. Incluye estadísticas, hallazgos, oportunidades de mejora y conclusiones sobre la gestión de estos ...

2019 375 vistas 223 descargas

Consulta interna para radicado 20193007511 - Auditoría de procesos institucionales

Consulta interna sobre el ciclo de auditorías internas realizadas a los procesos institucionales del instituto, detallando criterios normativos, alcance, exclusiones y conformación del equipo auditor. El documento resalta la importancia de la mejora continua y el autocontrol en la gestión institucio...

2019 391 vistas 237 descargas
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