Informe trimestral sobre el cumplimiento de las políticas de austeridad del gasto y gestión ambiental en el INVIMA, conforme al Decreto 444 de 2023 y ...
2023
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09 Documentos Transversales04 Dependencias De Apoyo
Este documento evalúa la efectividad del sistema de control interno de ATAN SA, señalando la integración de sus componentes, el liderazgo instituciona...
Informe sobre el seguimiento al sistema e-KOGUI en la Oficina Asesora Jurídica del INVIMA, incluyendo verificación de obligaciones, listado de apodera...
2017
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09 Documentos Transversales04 Dependencias De Apoyo
Informe trimestral de la Oficina de Control Interno del INVIMA correspondiente al primer trimestre de 2019. El documento analiza la gestión administra...
2019
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09 Documentos Transversales05 Dependencias De Control
Comunicación interna de la Oficina de Control Interno del INVIMA dirigida al director general, sobre el proceso y ciclo de auditorías institucionales....
2021
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09 Documentos Transversales05 Dependencias De Control
Informe de auditoría interna sobre los procesos institucionales del INVIMA, realizado por la Oficina de Control Interno y dirigido a la Oficina Asesor...
2019
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09 Documentos Transversales05 Dependencias De Control03 Dependencias Misionales
Este documento detalla la evaluación y aplicación de las políticas contables en la entidad, incluyendo su socialización, actualización y alineación co...
Este informe detalla el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno del INVIMA a las peticiones, quejas, reclamos, denuncias y sugerencias...
Informe trimestral sobre el cumplimiento de las políticas de austeridad del gasto y gestión ambiental en el INVIMA, conforme al Decreto 444 de 2023 y la Directiva Presidencial 02 de 2023. El documento...
Este documento evalúa la efectividad del sistema de control interno de ATAN SA, señalando la integración de sus componentes, el liderazgo institucional y la gestión de riesgos. Se describen las políti...
Informe sobre el seguimiento al sistema e-KOGUI en la Oficina Asesora Jurídica del INVIMA, incluyendo verificación de obligaciones, listado de apoderados activos, cambios de usuarios y capacitación re...
Informe trimestral de la Oficina de Control Interno del INVIMA correspondiente al primer trimestre de 2019. El documento analiza la gestión administrativa, la austeridad en el gasto público, la implem...
Comunicación interna de la Oficina de Control Interno del INVIMA dirigida al director general, sobre el proceso y ciclo de auditorías institucionales. El documento detalla el alcance, criterios normat...
Informe de auditoría interna sobre los procesos institucionales del INVIMA, realizado por la Oficina de Control Interno y dirigido a la Oficina Asesora de Planeación. El informe evalúa la conformidad ...
Este documento detalla la evaluación y aplicación de las políticas contables en la entidad, incluyendo su socialización, actualización y alineación con normas internacionales. Se describe la existenci...
Este informe detalla el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno del INVIMA a las peticiones, quejas, reclamos, denuncias y sugerencias (PQRDS) recibidas entre noviembre de 2019 y abril...
Informe trimestral sobre el cumplimiento de las políticas de austeridad del gasto y gestión ambiental en el INVIMA, conforme al Decreto 444 de 2023 y la Directiva Presidencial 02 de 2023. El documento incluye seguimiento a la planta de personal y reporta los funcionarios retirados durante el tercer ...
Este documento evalúa la efectividad del sistema de control interno de ATAN SA, señalando la integración de sus componentes, el liderazgo institucional y la gestión de riesgos. Se describen las políticas y procedimientos implementados, así como las actividades de monitoreo y mejora continua. La polí...
Informe sobre el seguimiento al sistema e-KOGUI en la Oficina Asesora Jurídica del INVIMA, incluyendo verificación de obligaciones, listado de apoderados activos, cambios de usuarios y capacitación realizada en 2017, conforme a lo establecido por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y ...
Informe trimestral de la Oficina de Control Interno del INVIMA correspondiente al primer trimestre de 2019. El documento analiza la gestión administrativa, la austeridad en el gasto público, la implementación de la firma digital, la planta de personal, los gastos de salarios y horas extras, y los co...
Comunicación interna de la Oficina de Control Interno del INVIMA dirigida al director general, sobre el proceso y ciclo de auditorías institucionales. El documento detalla el alcance, criterios normativos aplicados, aprobación de planes y programas de auditoría, y la conformación de equipos de audit...
Informe de auditoría interna sobre los procesos institucionales del INVIMA, realizado por la Oficina de Control Interno y dirigido a la Oficina Asesora de Planeación. El informe evalúa la conformidad y eficacia del sistema de gestión frente a normas nacionales e internacionales, identifica oportunid...
Este documento detalla la evaluación y aplicación de las políticas contables en la entidad, incluyendo su socialización, actualización y alineación con normas internacionales. Se describe la existencia de manuales, procedimientos y guías para la gestión contable, así como acciones de mejoramiento de...
Este informe detalla el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno del INVIMA a las peticiones, quejas, reclamos, denuncias y sugerencias (PQRDS) recibidas entre noviembre de 2019 y abril de 2020. Evalúa el cumplimiento de la normativa vigente y los procedimientos internos, consolidando...