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Mostrando 52682 documento(s)

Informe de austeridad del gasto y gestión ambiental tercer trimestre 2023 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Informe trimestral sobre el cumplimiento de las políticas de austeridad del gasto y gestión ambiental en el INVIMA, conforme al Decreto 444 de 2023 y ...

09 Documentos Transversales 04 Dependencias De Apoyo
Evaluación del sistema de control interno de ATAN SA

Este documento evalúa la efectividad del sistema de control interno de ATAN SA, señalando la integración de sus componentes, el liderazgo instituciona...

seguimientopmaitrimestre2017.xlsx
2-pmanov2022ene2023.xlsx
planestrategicosectorialitrimestre2021seguimientoociinvima.xlsx
Informe de seguimiento sistema e-KOGUI - Oficina Asesora Jurídica INVIMA

Informe sobre el seguimiento al sistema e-KOGUI en la Oficina Asesora Jurídica del INVIMA, incluyendo verificación de obligaciones, listado de apodera...

09 Documentos Transversales 04 Dependencias De Apoyo
Informe de seguimiento trimestral 2019 - Oficina de Control Interno INVIMA

Informe trimestral de la Oficina de Control Interno del INVIMA correspondiente al primer trimestre de 2019. El documento analiza la gestión administra...

09 Documentos Transversales 05 Dependencias De Control
Comunicación interna sobre auditoría institucional - Norma Constanza García Ramírez para Julio César Aldana Bula

Comunicación interna de la Oficina de Control Interno del INVIMA dirigida al director general, sobre el proceso y ciclo de auditorías institucionales....

09 Documentos Transversales 05 Dependencias De Control
Informe de auditoría interna de procesos institucionales - Oficina de Control Interno

Informe de auditoría interna sobre los procesos institucionales del INVIMA, realizado por la Oficina de Control Interno y dirigido a la Oficina Asesor...

09 Documentos Transversales 05 Dependencias De Control 03 Dependencias Misionales
seguimientopmaiiitrimestre2016invimapublicado.xlsx
Evaluación de políticas contables y procedimientos de gestión contable en la entidad

Este documento detalla la evaluación y aplicación de las políticas contables en la entidad, incluyendo su socialización, actualización y alineación co...

Informe de seguimiento PQRDS noviembre 2019 a abril 2020 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Este informe detalla el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno del INVIMA a las peticiones, quejas, reclamos, denuncias y sugerencias...

05 Dependencias De Control
Informe de austeridad del gasto y gestión ambiental tercer trimestre 2023 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Informe trimestral sobre el cumplimiento de las políticas de austeridad del gasto y gestión ambiental en el INVIMA, conforme al Decreto 444 de 2023 y la Directiva Presidencial 02 de 2023. El documento...

2023 393 vistas 229 descargas
Evaluación del sistema de control interno de ATAN SA

Este documento evalúa la efectividad del sistema de control interno de ATAN SA, señalando la integración de sus componentes, el liderazgo institucional y la gestión de riesgos. Se describen las políti...

2024 380 vistas 218 descargas
seguimientopmaitrimestre2017.xlsx
el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 362 vistas 212 descargas
2-pmanov2022ene2023.xlsx
el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 308 vistas 213 descargas
planestrategicosectorialitrimestre2021seguimientoociinvima.xlsx
el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 350 vistas 204 descargas
Informe de seguimiento sistema e-KOGUI - Oficina Asesora Jurídica INVIMA

Informe sobre el seguimiento al sistema e-KOGUI en la Oficina Asesora Jurídica del INVIMA, incluyendo verificación de obligaciones, listado de apoderados activos, cambios de usuarios y capacitación re...

2017 280 vistas 214 descargas
Informe de seguimiento trimestral 2019 - Oficina de Control Interno INVIMA

Informe trimestral de la Oficina de Control Interno del INVIMA correspondiente al primer trimestre de 2019. El documento analiza la gestión administrativa, la austeridad en el gasto público, la implem...

2019 434 vistas 237 descargas
Comunicación interna sobre auditoría institucional - Norma Constanza García Ramírez para Julio César Aldana Bula

Comunicación interna de la Oficina de Control Interno del INVIMA dirigida al director general, sobre el proceso y ciclo de auditorías institucionales. El documento detalla el alcance, criterios normat...

2021 457 vistas 214 descargas
Informe de auditoría interna de procesos institucionales - Oficina de Control Interno

Informe de auditoría interna sobre los procesos institucionales del INVIMA, realizado por la Oficina de Control Interno y dirigido a la Oficina Asesora de Planeación. El informe evalúa la conformidad ...

2019 484 vistas 224 descargas
seguimientopmaiiitrimestre2016invimapublicado.xlsx
el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 389 vistas 207 descargas
Evaluación de políticas contables y procedimientos de gestión contable en la entidad

Este documento detalla la evaluación y aplicación de las políticas contables en la entidad, incluyendo su socialización, actualización y alineación con normas internacionales. Se describe la existenci...

2018 426 vistas 239 descargas
Informe de seguimiento PQRDS noviembre 2019 a abril 2020 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Este informe detalla el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno del INVIMA a las peticiones, quejas, reclamos, denuncias y sugerencias (PQRDS) recibidas entre noviembre de 2019 y abril...

2020 416 vistas 242 descargas

Informe de austeridad del gasto y gestión ambiental tercer trimestre 2023 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Informe trimestral sobre el cumplimiento de las políticas de austeridad del gasto y gestión ambiental en el INVIMA, conforme al Decreto 444 de 2023 y la Directiva Presidencial 02 de 2023. El documento incluye seguimiento a la planta de personal y reporta los funcionarios retirados durante el tercer ...

2023 393 vistas 229 descargas

Evaluación del sistema de control interno de ATAN SA

Este documento evalúa la efectividad del sistema de control interno de ATAN SA, señalando la integración de sus componentes, el liderazgo institucional y la gestión de riesgos. Se describen las políticas y procedimientos implementados, así como las actividades de monitoreo y mejora continua. La polí...

2024 380 vistas 218 descargas

seguimientopmaitrimestre2017.xlsx

el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 362 vistas 212 descargas

2-pmanov2022ene2023.xlsx

el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 308 vistas 213 descargas

planestrategicosectorialitrimestre2021seguimientoociinvima.xlsx

el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 350 vistas 204 descargas

Informe de seguimiento sistema e-KOGUI - Oficina Asesora Jurídica INVIMA

Informe sobre el seguimiento al sistema e-KOGUI en la Oficina Asesora Jurídica del INVIMA, incluyendo verificación de obligaciones, listado de apoderados activos, cambios de usuarios y capacitación realizada en 2017, conforme a lo establecido por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y ...

2017 280 vistas 214 descargas

Informe de seguimiento trimestral 2019 - Oficina de Control Interno INVIMA

Informe trimestral de la Oficina de Control Interno del INVIMA correspondiente al primer trimestre de 2019. El documento analiza la gestión administrativa, la austeridad en el gasto público, la implementación de la firma digital, la planta de personal, los gastos de salarios y horas extras, y los co...

2019 434 vistas 237 descargas

Comunicación interna sobre auditoría institucional - Norma Constanza García Ramírez para Julio César Aldana Bula

Comunicación interna de la Oficina de Control Interno del INVIMA dirigida al director general, sobre el proceso y ciclo de auditorías institucionales. El documento detalla el alcance, criterios normativos aplicados, aprobación de planes y programas de auditoría, y la conformación de equipos de audit...

2021 457 vistas 214 descargas

Informe de auditoría interna de procesos institucionales - Oficina de Control Interno

Informe de auditoría interna sobre los procesos institucionales del INVIMA, realizado por la Oficina de Control Interno y dirigido a la Oficina Asesora de Planeación. El informe evalúa la conformidad y eficacia del sistema de gestión frente a normas nacionales e internacionales, identifica oportunid...

2019 484 vistas 224 descargas

seguimientopmaiiitrimestre2016invimapublicado.xlsx

el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 389 vistas 207 descargas

Evaluación de políticas contables y procedimientos de gestión contable en la entidad

Este documento detalla la evaluación y aplicación de las políticas contables en la entidad, incluyendo su socialización, actualización y alineación con normas internacionales. Se describe la existencia de manuales, procedimientos y guías para la gestión contable, así como acciones de mejoramiento de...

2018 426 vistas 239 descargas

Informe de seguimiento PQRDS noviembre 2019 a abril 2020 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Este informe detalla el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno del INVIMA a las peticiones, quejas, reclamos, denuncias y sugerencias (PQRDS) recibidas entre noviembre de 2019 y abril de 2020. Evalúa el cumplimiento de la normativa vigente y los procedimientos internos, consolidando...

2020 416 vistas 242 descargas
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