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Informe de ejecución de gasto institucional y contratación de servicios en mayo de 2017 - INVIMA

Informe de la Oficina de Control Interno del INVIMA sobre la ejecución del gasto institucional en mayo de 2017, detallando la contratación de servicio...

09 Documentos Transversales 04 Dependencias De Apoyo
Informe de contratación de prestación de servicios y adquisiciones - Marzo 2017

Informe de la Oficina de Control Interno sobre la contratación de servicios profesionales y adquisiciones en INVIMA durante marzo de 2017. Se celebrar...

09 Documentos Transversales 04 Dependencias De Apoyo
Informe de auditoría interna de gestión de seguimiento y control - Todos los procesos institucionales

Informe de auditoría interna sobre la gestión de seguimiento y control de todos los procesos institucionales del Instituto, realizado entre mayo y ago...

09 Documentos Transversales 08 Laboratorios 05 Dependencias De Control
Comunicación interna sobre austeridad y gestión ambiental cuarto trimestre 2023 - Carlos Andrés Gutierrez Trujillo a Francisco Augusto Giuseppe Rossi Buenaventura

Comunicación interna del INVIMA sobre el cumplimiento de las directrices de austeridad y gestión ambiental para el cuarto trimestre de 2023, en el mar...

Comunicación interna sobre auditoría institucional - Norma Constanza García Ramírez para Julio César Aldana Bula

Comunicación interna de la Oficina de Control Interno del INVIMA dirigida al director general, sobre el proceso y ciclo de auditorías institucionales....

09 Documentos Transversales 05 Dependencias De Control
informe-de-vigencia-ano-2019-derechos-de-autor.pdf
informedeausteridadprimertrimestre2017.pdf
informefebrero2018austeridaddelgasto.pdf
Consulta interna para radicado 20193007511 - Auditoría de procesos institucionales

Consulta interna sobre el ciclo de auditorías internas realizadas a los procesos institucionales del instituto, detallando criterios normativos, alcan...

09 Documentos Transversales 08 Laboratorios 07 Puntos De Control Papf
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Informe de seguimiento de gestión institucional IV trimestre 2017 - Oficina de Control Interno

Informe de la Oficina de Control Interno sobre el seguimiento de la gestión institucional durante el IV trimestre de 2017. Incluye análisis de gastos ...

09 Documentos Transversales 05 Dependencias De Control
planestrategicosectorialitrimestre2021seguimientoociinvima.xlsx
Informe de ejecución de gasto institucional y contratación de servicios en mayo de 2017 - INVIMA

Informe de la Oficina de Control Interno del INVIMA sobre la ejecución del gasto institucional en mayo de 2017, detallando la contratación de servicios profesionales, adquisiciones de vestuario y calz...

2017 430 vistas 231 descargas
Informe de contratación de prestación de servicios y adquisiciones - Marzo 2017

Informe de la Oficina de Control Interno sobre la contratación de servicios profesionales y adquisiciones en INVIMA durante marzo de 2017. Se celebraron 12 contratos por falta de personal de planta y ...

2017 350 vistas 209 descargas
Informe de auditoría interna de gestión de seguimiento y control - Todos los procesos institucionales

Informe de auditoría interna sobre la gestión de seguimiento y control de todos los procesos institucionales del Instituto, realizado entre mayo y agosto de 2017. El informe detalla el alcance, criter...

2017 343 vistas 222 descargas
Comunicación interna sobre austeridad y gestión ambiental cuarto trimestre 2023 - Carlos Andrés Gutierrez Trujillo a Francisco Augusto Giuseppe Rossi Buenaventura

Comunicación interna del INVIMA sobre el cumplimiento de las directrices de austeridad y gestión ambiental para el cuarto trimestre de 2023, en el marco del Decreto 444 de 2023 y la Directiva Presiden...

2024 449 vistas 237 descargas
Comunicación interna sobre auditoría institucional - Norma Constanza García Ramírez para Julio César Aldana Bula

Comunicación interna de la Oficina de Control Interno del INVIMA dirigida al director general, sobre el proceso y ciclo de auditorías institucionales. El documento detalla el alcance, criterios normat...

2021 457 vistas 214 descargas
informe-de-vigencia-ano-2019-derechos-de-autor.pdf
el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 420 vistas 264 descargas
informedeausteridadprimertrimestre2017.pdf
el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 302 vistas 229 descargas
informefebrero2018austeridaddelgasto.pdf
el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 356 vistas 220 descargas
Consulta interna para radicado 20193007511 - Auditoría de procesos institucionales

Consulta interna sobre el ciclo de auditorías internas realizadas a los procesos institucionales del instituto, detallando criterios normativos, alcance, exclusiones y conformación del equipo auditor....

2019 394 vistas 238 descargas
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el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 366 vistas 202 descargas
Informe de seguimiento de gestión institucional IV trimestre 2017 - Oficina de Control Interno

Informe de la Oficina de Control Interno sobre el seguimiento de la gestión institucional durante el IV trimestre de 2017. Incluye análisis de gastos de nómina, contratación, vacaciones y viajes, en c...

2017 357 vistas 223 descargas
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el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 350 vistas 204 descargas

Informe de ejecución de gasto institucional y contratación de servicios en mayo de 2017 - INVIMA

Informe de la Oficina de Control Interno del INVIMA sobre la ejecución del gasto institucional en mayo de 2017, detallando la contratación de servicios profesionales, adquisiciones de vestuario y calzado para servidores públicos, servicios de conectividad y SOAT para vehículos oficiales. El document...

2017 430 vistas 231 descargas

Informe de contratación de prestación de servicios y adquisiciones - Marzo 2017

Informe de la Oficina de Control Interno sobre la contratación de servicios profesionales y adquisiciones en INVIMA durante marzo de 2017. Se celebraron 12 contratos por falta de personal de planta y se realizaron compras necesarias para el funcionamiento institucional, sin adquisiciones suntuarias ...

2017 350 vistas 209 descargas

Informe de auditoría interna de gestión de seguimiento y control - Todos los procesos institucionales

Informe de auditoría interna sobre la gestión de seguimiento y control de todos los procesos institucionales del Instituto, realizado entre mayo y agosto de 2017. El informe detalla el alcance, criterios normativos, objetivos, equipo auditor y actividades desarrolladas, incluyendo la evaluación de g...

2017 343 vistas 222 descargas

Comunicación interna sobre austeridad y gestión ambiental cuarto trimestre 2023 - Carlos Andrés Gutierrez Trujillo a Francisco Augusto Giuseppe Rossi Buenaventura

Comunicación interna del INVIMA sobre el cumplimiento de las directrices de austeridad y gestión ambiental para el cuarto trimestre de 2023, en el marco del Decreto 444 de 2023 y la Directiva Presidencial 02 de 2023. El documento incluye información sobre la planta de personal, estructura administra...

2024 449 vistas 237 descargas

Comunicación interna sobre auditoría institucional - Norma Constanza García Ramírez para Julio César Aldana Bula

Comunicación interna de la Oficina de Control Interno del INVIMA dirigida al director general, sobre el proceso y ciclo de auditorías institucionales. El documento detalla el alcance, criterios normativos aplicados, aprobación de planes y programas de auditoría, y la conformación de equipos de audit...

2021 457 vistas 214 descargas

informe-de-vigencia-ano-2019-derechos-de-autor.pdf

el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 420 vistas 264 descargas

informedeausteridadprimertrimestre2017.pdf

el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 302 vistas 229 descargas

informefebrero2018austeridaddelgasto.pdf

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Consulta interna para radicado 20193007511 - Auditoría de procesos institucionales

Consulta interna sobre el ciclo de auditorías internas realizadas a los procesos institucionales del instituto, detallando criterios normativos, alcance, exclusiones y conformación del equipo auditor. El documento resalta la importancia de la mejora continua y el autocontrol en la gestión institucio...

2019 394 vistas 238 descargas

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el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 366 vistas 202 descargas

Informe de seguimiento de gestión institucional IV trimestre 2017 - Oficina de Control Interno

Informe de la Oficina de Control Interno sobre el seguimiento de la gestión institucional durante el IV trimestre de 2017. Incluye análisis de gastos de nómina, contratación, vacaciones y viajes, en cumplimiento de normativas nacionales y directivas presidenciales. El documento presenta cifras y obs...

2017 357 vistas 223 descargas

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el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 350 vistas 204 descargas
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