Biblioteca de Documentos

Accede a nuestra colección completa de documentos

Mostrando 52697 documento(s)

Informe de auditoría interna de procesos institucionales - Oficina de Control Interno

Informe de auditoría interna sobre los procesos institucionales del INVIMA, realizado por la Oficina de Control Interno y dirigido a la Oficina Asesor...

09 Documentos Transversales 05 Dependencias De Control 03 Dependencias Misionales
consolidadoisemestre2022f.pdf
informe-definitivo-seguimiento-al-plan-de-mejoramiento-archivistico-septiembre-de-2017.xlsx
informefebrero2018austeridaddelgasto.pdf
seguimientoocisectorpes20152018iitrimestre2017invima.xlsx
Comunicación interna sobre auditoría institucional - Norma Constanza García Ramírez para Julio César Aldana Bula

Comunicación interna de la Oficina de Control Interno del INVIMA dirigida al director general, sobre el proceso y ciclo de auditorías institucionales....

09 Documentos Transversales 05 Dependencias De Control
Informe de seguimiento PQRDS noviembre 2019 a abril 2020 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Este informe detalla el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno del INVIMA a las peticiones, quejas, reclamos, denuncias y sugerencias...

05 Dependencias De Control
Informe de estado de control interno y gestión de talento humano - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Este informe describe el estado de control interno y las acciones de gestión del talento humano en el INVIMA durante los periodos noviembre-diciembre ...

09 Documentos Transversales
1-pmafeb2023abril2023.xlsx
Informe de control interno julio a octubre de 2018 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Informe de control interno del INVIMA correspondiente a julio-octubre de 2018, que describe la implementación y fortalecimiento del sistema de control...

09 Documentos Transversales 05 Dependencias De Control
informedeausteridadprimertrimestre2017.pdf
Evaluación de políticas contables y procedimientos de gestión contable en la entidad

Este documento detalla la evaluación y aplicación de las políticas contables en la entidad, incluyendo su socialización, actualización y alineación co...

Informe de auditoría interna de procesos institucionales - Oficina de Control Interno

Informe de auditoría interna sobre los procesos institucionales del INVIMA, realizado por la Oficina de Control Interno y dirigido a la Oficina Asesora de Planeación. El informe evalúa la conformidad ...

2019 485 vistas 225 descargas
consolidadoisemestre2022f.pdf
el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 423 vistas 232 descargas
informe-definitivo-seguimiento-al-plan-de-mejoramiento-archivistico-septiembre-de-2017.xlsx
el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 311 vistas 215 descargas
informefebrero2018austeridaddelgasto.pdf
el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 364 vistas 224 descargas
seguimientoocisectorpes20152018iitrimestre2017invima.xlsx
el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 406 vistas 222 descargas
Comunicación interna sobre auditoría institucional - Norma Constanza García Ramírez para Julio César Aldana Bula

Comunicación interna de la Oficina de Control Interno del INVIMA dirigida al director general, sobre el proceso y ciclo de auditorías institucionales. El documento detalla el alcance, criterios normat...

2021 459 vistas 216 descargas
Informe de seguimiento PQRDS noviembre 2019 a abril 2020 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Este informe detalla el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno del INVIMA a las peticiones, quejas, reclamos, denuncias y sugerencias (PQRDS) recibidas entre noviembre de 2019 y abril...

2020 419 vistas 244 descargas
Informe de estado de control interno y gestión de talento humano - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Este informe describe el estado de control interno y las acciones de gestión del talento humano en el INVIMA durante los periodos noviembre-diciembre 2016 y enero-febrero 2017. Incluye la actualizació...

2017 322 vistas 228 descargas
1-pmafeb2023abril2023.xlsx
el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 381 vistas 228 descargas
Informe de control interno julio a octubre de 2018 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Informe de control interno del INVIMA correspondiente a julio-octubre de 2018, que describe la implementación y fortalecimiento del sistema de control interno institucional, acciones ejecutadas, reuni...

2018 280 vistas 226 descargas
informedeausteridadprimertrimestre2017.pdf
el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 303 vistas 229 descargas
Evaluación de políticas contables y procedimientos de gestión contable en la entidad

Este documento detalla la evaluación y aplicación de las políticas contables en la entidad, incluyendo su socialización, actualización y alineación con normas internacionales. Se describe la existenci...

2018 429 vistas 242 descargas

Informe de auditoría interna de procesos institucionales - Oficina de Control Interno

Informe de auditoría interna sobre los procesos institucionales del INVIMA, realizado por la Oficina de Control Interno y dirigido a la Oficina Asesora de Planeación. El informe evalúa la conformidad y eficacia del sistema de gestión frente a normas nacionales e internacionales, identifica oportunid...

2019 485 vistas 225 descargas

consolidadoisemestre2022f.pdf

el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 423 vistas 232 descargas

informe-definitivo-seguimiento-al-plan-de-mejoramiento-archivistico-septiembre-de-2017.xlsx

el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 311 vistas 215 descargas

informefebrero2018austeridaddelgasto.pdf

el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 364 vistas 224 descargas

seguimientoocisectorpes20152018iitrimestre2017invima.xlsx

el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 406 vistas 222 descargas

Comunicación interna sobre auditoría institucional - Norma Constanza García Ramírez para Julio César Aldana Bula

Comunicación interna de la Oficina de Control Interno del INVIMA dirigida al director general, sobre el proceso y ciclo de auditorías institucionales. El documento detalla el alcance, criterios normativos aplicados, aprobación de planes y programas de auditoría, y la conformación de equipos de audit...

2021 459 vistas 216 descargas

Informe de seguimiento PQRDS noviembre 2019 a abril 2020 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Este informe detalla el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno del INVIMA a las peticiones, quejas, reclamos, denuncias y sugerencias (PQRDS) recibidas entre noviembre de 2019 y abril de 2020. Evalúa el cumplimiento de la normativa vigente y los procedimientos internos, consolidando...

2020 419 vistas 244 descargas

Informe de estado de control interno y gestión de talento humano - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Este informe describe el estado de control interno y las acciones de gestión del talento humano en el INVIMA durante los periodos noviembre-diciembre 2016 y enero-febrero 2017. Incluye la actualización del MECI, la adopción del código de ética, la socialización de principios y valores institucionale...

2017 322 vistas 228 descargas

1-pmafeb2023abril2023.xlsx

el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 381 vistas 228 descargas

Informe de control interno julio a octubre de 2018 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Informe de control interno del INVIMA correspondiente a julio-octubre de 2018, que describe la implementación y fortalecimiento del sistema de control interno institucional, acciones ejecutadas, reuniones de comités, gestión de riesgos, actualización de manuales y desarrollo de personal....

2018 280 vistas 226 descargas

informedeausteridadprimertrimestre2017.pdf

el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 303 vistas 229 descargas

Evaluación de políticas contables y procedimientos de gestión contable en la entidad

Este documento detalla la evaluación y aplicación de las políticas contables en la entidad, incluyendo su socialización, actualización y alineación con normas internacionales. Se describe la existencia de manuales, procedimientos y guías para la gestión contable, así como acciones de mejoramiento de...

2018 429 vistas 242 descargas
Página 1146 de 4392
Mostrando 12 de 52697 documentos