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2019
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2024
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05 Dependencias De Control02 Dependencias Estrategicas
Este informe presenta la evaluación del sistema de control interno del INVIMA para el segundo semestre de 2021. Se concluye que los componentes del si...
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Este documento detalla los controles y procedimientos para la gestión de software en los equipos del INVIMA, incluyendo la autorización de instalación...
2023
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09 Documentos Transversales05 Dependencias De Control
Este informe interno del INVIMA detalla la conformación de la planta de personal y los gastos asociados durante el tercer trimestre de 2019, incluyendo salarios, horas extras y contratos de prestación...
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Este informe interno del INVIMA detalla la conformación de la planta de personal y los gastos asociados durante el tercer trimestre de 2019, incluyendo salarios, horas extras y contratos de prestación de servicios. También aborda la gestión de vacaciones de los servidores públicos y la contratación ...
Informe de consulta interna sobre el seguimiento a la gestión de derechos de petición en el INVIMA durante el año 2018. El documento detalla la metodología empleada, el marco normativo, la distribución de solicitudes por áreas y los resultados en cuanto a oportunidad de respuesta, identificando opor...
Formulario de evaluación de control interno contable del INVIMA para el periodo 01-12, que detalla la aplicación y actualización de políticas contables institucionales, la capacitación recibida en 2024 y la modernización del régimen de contabilidad pública. El documento resalta la necesidad de actua...
Informe de la Oficina de Control Interno sobre la ejecución de contratos y adquisiciones en abril de 2017, cumpliendo la Ley 1815 de 2016. Se reportan siete contratos de prestación de servicios profesionales por falta de personal de planta, asignados a varias dependencias. No se realizaron gastos en...
Comunicación interna enviada por la Oficina de Control Interno a la Oficina de Atención al Ciudadano de INVIMA, presentando los resultados del seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD) gestionadas entre octubre de 2023 y junio de 2024. El documento evalúa el cum...
Este informe presenta la evaluación del sistema de control interno del INVIMA para el segundo semestre de 2021. Se concluye que los componentes del sistema están operando adecuadamente, integrados y alineados con la política institucional. El documento detalla la revisión de riesgos, auditorías, con...
La Dirección Nacional de Derecho de Autor confirma la presentación exitosa de software legal por parte de Norma Constanza García Ramírez, funcionaria del INVIMA. El documento describe las políticas y mecanismos de control para la instalación y gestión de software en la entidad, asegurando el cumplim...
Acuse de aceptación de la rendición anual de cuentas presentada por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos ante la Contraloría General de la República. El documento confirma el recibo de información financiera, presupuestal, de gestión y participación ciudadana, presentada e...
Acuse de aceptación de la rendición electrónica de cuentas presentada por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos ante la Contraloría General de la República. El documento confirma la recepción de información financiera, presupuestal, de gestión y participación ciudadana para...
Este documento detalla los controles y procedimientos para la gestión de software en los equipos del INVIMA, incluyendo la autorización de instalación, el control de privilegios de usuario, y el manejo de software obsoleto. Además, confirma la presentación de la norma ante la Dirección Nacional de D...