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Informe de evaluación del sistema de control interno segundo semestre de 2021 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Este informe presenta la evaluación del sistema de control interno del INVIMA para el segundo semestre de 2021. Se concluye que los componentes del si...

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09 Documentos Transversales 08 Laboratorios 05 Dependencias De Control
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Informe de evaluación del sistema de control interno segundo semestre de 2021 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Este informe presenta la evaluación del sistema de control interno del INVIMA para el segundo semestre de 2021. Se concluye que los componentes del sistema están operando adecuadamente, integrados y a...

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Informe de seguimiento SIGEP - Oficina de Control Interno para Dirección General

Consulta interna de la Oficina de Control Interno dirigida a la Dirección General sobre el seguimiento a la información registrada en el sistema SIGEP para el segundo semestre de 2019. El informe eval...

2019 438 vistas 230 descargas
Gestión de seguimiento y control de auditoría interna de procesos institucionales INVIMA

Informe de auditoría interna sobre los procesos institucionales del INVIMA, realizado entre abril y julio de 2016. El documento detalla el alcance, criterios normativos aplicados, objetivos, conformac...

2016 351 vistas 221 descargas
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Informe de evaluación del sistema de control interno segundo semestre de 2021 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Este informe presenta la evaluación del sistema de control interno del INVIMA para el segundo semestre de 2021. Se concluye que los componentes del sistema están operando adecuadamente, integrados y alineados con la política institucional. El documento detalla la revisión de riesgos, auditorías, con...

2021 314 vistas 208 descargas

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Informe de seguimiento SIGEP - Oficina de Control Interno para Dirección General

Consulta interna de la Oficina de Control Interno dirigida a la Dirección General sobre el seguimiento a la información registrada en el sistema SIGEP para el segundo semestre de 2019. El informe evalúa el cumplimiento normativo y presenta resultados sobre la actualización de la declaración de biene...

2019 438 vistas 230 descargas

Gestión de seguimiento y control de auditoría interna de procesos institucionales INVIMA

Informe de auditoría interna sobre los procesos institucionales del INVIMA, realizado entre abril y julio de 2016. El documento detalla el alcance, criterios normativos aplicados, objetivos, conformación del equipo auditor y actividades desarrolladas, incluyendo trabajo de campo en puntos de control...

2016 351 vistas 221 descargas

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