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Informe de ejecución de contratos y adquisiciones - Abril 2017

Informe de la Oficina de Control Interno sobre la ejecución de contratos y adquisiciones en abril de 2017, cumpliendo la Ley 1815 de 2016. Se reportan...

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Informe de gestión de PQRDS - Doctor Javier Humberto Guzmán Cruz

Este informe dirigido al Director General, Doctor Javier Humberto Guzmán Cruz, presenta el análisis semestral de PQRDS recibidas por el Instituto dura...

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Informe de seguimiento SIGEP - Oficina de Control Interno para Dirección General

Consulta interna de la Oficina de Control Interno dirigida a la Dirección General sobre el seguimiento a la información registrada en el sistema SIGEP...

Informe de evaluación del sistema de control interno segundo semestre de 2021 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Este informe presenta la evaluación del sistema de control interno del INVIMA para el segundo semestre de 2021. Se concluye que los componentes del si...

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Gestión de seguimiento y control de auditoría interna de procesos institucionales INVIMA

Informe de auditoría interna sobre los procesos institucionales del INVIMA, realizado entre abril y julio de 2016. El documento detalla el alcance, cr...

09 Documentos Transversales 08 Laboratorios 05 Dependencias De Control
Comunicación interna sobre PQRSD segundo semestre de 2021 - Oficina de Atención al Ciudadano

Comunicación interna que presenta el análisis y gestión de las PQRSD (quejas, reclamos, sugerencias y denuncias) recibidas por la Oficina de Atención ...

09 Documentos Transversales 05 Dependencias De Control
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Informe de ejecución de contratos y adquisiciones - Abril 2017

Informe de la Oficina de Control Interno sobre la ejecución de contratos y adquisiciones en abril de 2017, cumpliendo la Ley 1815 de 2016. Se reportan siete contratos de prestación de servicios profes...

2017 382 vistas 220 descargas
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Informe de gestión de PQRDS - Doctor Javier Humberto Guzmán Cruz

Este informe dirigido al Director General, Doctor Javier Humberto Guzmán Cruz, presenta el análisis semestral de PQRDS recibidas por el Instituto durante el segundo semestre de 2017 y el primero de 20...

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Informe de seguimiento SIGEP - Oficina de Control Interno para Dirección General

Consulta interna de la Oficina de Control Interno dirigida a la Dirección General sobre el seguimiento a la información registrada en el sistema SIGEP para el segundo semestre de 2019. El informe eval...

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Informe de evaluación del sistema de control interno segundo semestre de 2021 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Este informe presenta la evaluación del sistema de control interno del INVIMA para el segundo semestre de 2021. Se concluye que los componentes del sistema están operando adecuadamente, integrados y a...

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Gestión de seguimiento y control de auditoría interna de procesos institucionales INVIMA

Informe de auditoría interna sobre los procesos institucionales del INVIMA, realizado entre abril y julio de 2016. El documento detalla el alcance, criterios normativos aplicados, objetivos, conformac...

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Comunicación interna sobre PQRSD segundo semestre de 2021 - Oficina de Atención al Ciudadano

Comunicación interna que presenta el análisis y gestión de las PQRSD (quejas, reclamos, sugerencias y denuncias) recibidas por la Oficina de Atención al Ciudadano del INVIMA durante el segundo semestr...

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Informe de ejecución de contratos y adquisiciones - Abril 2017

Informe de la Oficina de Control Interno sobre la ejecución de contratos y adquisiciones en abril de 2017, cumpliendo la Ley 1815 de 2016. Se reportan siete contratos de prestación de servicios profesionales por falta de personal de planta, asignados a varias dependencias. No se realizaron gastos en...

2017 382 vistas 220 descargas

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Informe de gestión de PQRDS - Doctor Javier Humberto Guzmán Cruz

Este informe dirigido al Director General, Doctor Javier Humberto Guzmán Cruz, presenta el análisis semestral de PQRDS recibidas por el Instituto durante el segundo semestre de 2017 y el primero de 2018. Incluye estadísticas por canal de recepción, tipo de solicitud y dependencias, así como la tipol...

2018 423 vistas 220 descargas

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Informe de seguimiento SIGEP - Oficina de Control Interno para Dirección General

Consulta interna de la Oficina de Control Interno dirigida a la Dirección General sobre el seguimiento a la información registrada en el sistema SIGEP para el segundo semestre de 2019. El informe evalúa el cumplimiento normativo y presenta resultados sobre la actualización de la declaración de biene...

2019 438 vistas 230 descargas

Informe de evaluación del sistema de control interno segundo semestre de 2021 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Este informe presenta la evaluación del sistema de control interno del INVIMA para el segundo semestre de 2021. Se concluye que los componentes del sistema están operando adecuadamente, integrados y alineados con la política institucional. El documento detalla la revisión de riesgos, auditorías, con...

2021 315 vistas 208 descargas

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el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 271 vistas 48 descargas

Gestión de seguimiento y control de auditoría interna de procesos institucionales INVIMA

Informe de auditoría interna sobre los procesos institucionales del INVIMA, realizado entre abril y julio de 2016. El documento detalla el alcance, criterios normativos aplicados, objetivos, conformación del equipo auditor y actividades desarrolladas, incluyendo trabajo de campo en puntos de control...

2016 356 vistas 221 descargas

Comunicación interna sobre PQRSD segundo semestre de 2021 - Oficina de Atención al Ciudadano

Comunicación interna que presenta el análisis y gestión de las PQRSD (quejas, reclamos, sugerencias y denuncias) recibidas por la Oficina de Atención al Ciudadano del INVIMA durante el segundo semestre de 2021. El documento detalla el impacto de ataques cibernéticos en el acceso a la información, in...

2022 402 vistas 229 descargas

seguimiento-pmainvima-dic2020feb2021.xlsx

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