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Comunicación interna del INVIMA sobre el seguimiento y evaluación de la gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD) entre...
Este informe expone el avance institucional del INVIMA en la implementación de los autodiagnósticos de las siete dimensiones del Modelo Integrado de P...
Formulario de evaluación de control interno contable del INVIMA para el periodo 01-12, que detalla la aplicación y actualización de políticas contable...
Este documento detalla los controles y procedimientos para la gestión de software en los equipos del INVIMA, incluyendo la autorización de instalación...
2023
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Comunicación interna dirigida a Juan Carlos Arias Escobar sobre el reporte anual de cuotas de género en cargos directivos, en cumplimiento de la Ley 5...
Informe de auditoría interna sobre los procesos institucionales del INVIMA, realizado entre abril y julio de 2016. El documento detalla el alcance, cr...
2016
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09 Documentos Transversales08 Laboratorios05 Dependencias De Control
Comunicación interna dirigida al director general de INVIMA sobre el estado de la planta de personal y los gastos asociados para el segundo trimestre de 2020. El informe incluye comparativos con el añ...
Consulta interna de INVIMA sobre la planta de personal, pagos de nómina, contratos de prestación de servicios, disfrute de vacaciones y gestión de tiquetes aéreos durante el cuarto trimestre de 2019. ...
Comunicación interna del INVIMA sobre el seguimiento y evaluación de la gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD) entre enero y octubre de 2023, dirigida por la Oficina ...
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Informe de auditoría interna sobre los procesos institucionales del INVIMA, realizado entre abril y julio de 2016. El documento detalla el alcance, criterios normativos aplicados, objetivos, conformac...
Comunicación interna dirigida al director general de INVIMA sobre el estado de la planta de personal y los gastos asociados para el segundo trimestre de 2020. El informe incluye comparativos con el año anterior, justificación de contrataciones por servicios profesionales y de apoyo, y menciones a la...
Consulta interna de INVIMA sobre la planta de personal, pagos de nómina, contratos de prestación de servicios, disfrute de vacaciones y gestión de tiquetes aéreos durante el cuarto trimestre de 2019. Incluye cifras detalladas y referencias a la normativa vigente en recursos humanos....
Comunicación interna del INVIMA sobre el seguimiento y evaluación de la gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD) entre enero y octubre de 2023, dirigida por la Oficina de Control Interno a la Oficina de Atención al Ciudadano. El documento expone el cumplimiento de la ...
Este informe expone el avance institucional del INVIMA en la implementación de los autodiagnósticos de las siete dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), con énfasis en la gestión estratégica de talento humano y otras áreas clave. Incluye resultados porcentuales, responsables...
Formulario de evaluación de control interno contable del INVIMA para el periodo 01-12, que detalla la aplicación y actualización de políticas contables institucionales, la capacitación recibida en 2024 y la modernización del régimen de contabilidad pública. El documento resalta la necesidad de actua...
Este documento detalla los controles y procedimientos para la gestión de software en los equipos del INVIMA, incluyendo la autorización de instalación, el control de privilegios de usuario, y el manejo de software obsoleto. Además, confirma la presentación de la norma ante la Dirección Nacional de D...
Comunicación interna dirigida a Juan Carlos Arias Escobar sobre el reporte anual de cuotas de género en cargos directivos, en cumplimiento de la Ley 581 de 2000. El documento detalla la obligación de garantizar al menos el 30% de mujeres en altos cargos públicos y la importancia de reportar esta inf...
Informe de auditoría interna sobre los procesos institucionales del INVIMA, realizado entre abril y julio de 2016. El documento detalla el alcance, criterios normativos aplicados, objetivos, conformación del equipo auditor y actividades desarrolladas, incluyendo trabajo de campo en puntos de control...