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Informe trimestral sobre el cumplimiento de las políticas de austeridad del gasto y gestión ambiental en el INVIMA, conforme al Decreto 444 de 2023 y ...
2023
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09 Documentos Transversales04 Dependencias De Apoyo
Certificado que verifica el registro oportuno de información en el sistema e-KOGUI por parte del INVIMA, según lo dispuesto en el Decreto 1069 de 2015...
2017
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09 Documentos Transversales05 Dependencias De Control
Informe del INVIMA sobre la gestión de la planta de personal y los retiros de servidores públicos durante el primer trimestre de 2024. El reporte, rea...
Informe de la Oficina de Control Interno del INVIMA sobre contratos y adquisiciones efectuados en junio de 2017, cumpliendo la Ley 1815 de 2016. Se de...
Acta de la reunión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del INVIMA, celebrada el 25 de abril de 2023. El documento detalla la p...
2023
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09 Documentos Transversales03 Dependencias Misionales01 Organos De Direccion
Acuse de aceptación de la transmisión de información anual del INVIMA a la Contraloría General de la República. El documento detalla los formularios r...
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Informe trimestral sobre el cumplimiento de las políticas de austeridad del gasto y gestión ambiental en el INVIMA, conforme al Decreto 444 de 2023 y la Directiva Presidencial 02 de 2023. El documento...
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Acta de la reunión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del INVIMA, celebrada el 25 de abril de 2023. El documento detalla la presentación y aprobación del Plan Anual de Auditor...
Acuse de aceptación de la transmisión de información anual del INVIMA a la Contraloría General de la República. El documento detalla los formularios remitidos sobre compras, proyectos, ingresos, gesti...
Este informe detalla la evaluación del sistema de control interno de la entidad durante el segundo semestre de 2022, destacando la operación de sus componentes, la gestión de riesgos, la respuesta ant...
Informe de auditoría de seguimiento realizada por ICONTEC al INVIMA, abarcando servicios de inspección, vigilancia, control sanitario y análisis de laboratorio para alimentos, bebidas, medicamentos, dispositivos médicos, productos biológicos y organismos genéticamente modificados. Incluye expedición...
Informe trimestral sobre el cumplimiento de las políticas de austeridad del gasto y gestión ambiental en el INVIMA, conforme al Decreto 444 de 2023 y la Directiva Presidencial 02 de 2023. El documento incluye seguimiento a la planta de personal y reporta los funcionarios retirados durante el tercer ...
Certificado que verifica el registro oportuno de información en el sistema e-KOGUI por parte del INVIMA, según lo dispuesto en el Decreto 1069 de 2015. Incluye resultados de seguimiento sobre apoderados, capacitación de funcionarios y procesos activos de demandas o conciliaciones durante el segundo ...
Informe del INVIMA sobre la gestión de la planta de personal y los retiros de servidores públicos durante el primer trimestre de 2024. El reporte, realizado por la Oficina de Control Interno, detalla la cantidad de personal, modalidades de vinculación y las causas de retiro, en cumplimiento de las d...
Informe de la Oficina de Control Interno del INVIMA sobre contratos y adquisiciones efectuados en junio de 2017, cumpliendo la Ley 1815 de 2016. Se detallan los contratos suscritos, la compra de tabletas para el proyecto IVC Móvil y la orden de compra realizada, así como la ausencia de adquisiciones...
Acta de la reunión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del INVIMA, celebrada el 25 de abril de 2023. El documento detalla la presentación y aprobación del Plan Anual de Auditorías 2023, la verificación del quórum, la lista de asistentes y el desarrollo de la orden del día. Pa...
Acuse de aceptación de la transmisión de información anual del INVIMA a la Contraloría General de la República. El documento detalla los formularios remitidos sobre compras, proyectos, ingresos, gestión, procesos judiciales, indicadores, información operativa, inversión, cierre presupuestal, comprom...
Este informe detalla la evaluación del sistema de control interno de la entidad durante el segundo semestre de 2022, destacando la operación de sus componentes, la gestión de riesgos, la respuesta ante incidentes de seguridad de la información y la implementación de políticas y mecanismos para asegu...