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2024
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05 Dependencias De Control02 Dependencias Estrategicas
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Informe de auditoría interna sobre los procesos institucionales del INVIMA, realizado entre abril y julio de 2016. El documento detalla el alcance, cr...
2016
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09 Documentos Transversales08 Laboratorios05 Dependencias De Control
Este informe detalla los gastos realizados por INVIMA en papelería, telefonía y servicios públicos durante 2015 y 2016, mostrando variaciones porcentu...
2016
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09 Documentos Transversales04 Dependencias De Apoyo
Comunicación interna enviada por la Oficina de Control Interno a la Oficina de Atención al Ciudadano de INVIMA, presentando los resultados del seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerenci...
Consulta interna de la Oficina de Control Interno dirigida a la Dirección General sobre el seguimiento a la información registrada en el sistema SIGEP para el segundo semestre de 2019. El informe eval...
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Consulta interna de la Oficina de Control Interno dirigida a la Dirección General sobre el seguimiento a la información registrada en el sistema SIGEP para el segundo semestre de 2019. El informe evalúa el cumplimiento normativo y presenta resultados sobre la actualización de la declaración de biene...
Este informe dirigido al Director General, Doctor Javier Humberto Guzmán Cruz, presenta el análisis semestral de PQRDS recibidas por el Instituto durante el segundo semestre de 2017 y el primero de 2018. Incluye estadísticas por canal de recepción, tipo de solicitud y dependencias, así como la tipol...
Informe de auditoría de segundo seguimiento bajo la norma ISO 9001:2015 realizado por Global Colombia Certificación S.A.S. al INVIMA. El informe detalla el alcance de los servicios auditados, los objetivos de la auditoría, el proceso seguido y la recomendación de certificación del sistema de gestión...
Acuse de aceptación de la rendición anual de cuentas presentada por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos ante la Contraloría General de la República. El documento confirma el recibo de información financiera, presupuestal, de gestión y participación ciudadana, presentada e...
Este informe presenta la evaluación del sistema de control interno del INVIMA para el segundo semestre de 2021. Se concluye que los componentes del sistema están operando adecuadamente, integrados y alineados con la política institucional. El documento detalla la revisión de riesgos, auditorías, con...
Informe de auditoría interna sobre los procesos institucionales del INVIMA, realizado entre abril y julio de 2016. El documento detalla el alcance, criterios normativos aplicados, objetivos, conformación del equipo auditor y actividades desarrolladas, incluyendo trabajo de campo en puntos de control...
Este informe detalla los gastos realizados por INVIMA en papelería, telefonía y servicios públicos durante 2015 y 2016, mostrando variaciones porcentuales y montos comprometidos. Incluye un análisis del consumo de combustible por vehículos institucionales en el cuarto trimestre de 2016, con datos es...