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Seguimiento al cumplimiento de la Ley de Cuotas 581 de 2000 - Doctor Francisco Augusto Giussepi Rossi

Informe dirigido al Director General sobre el seguimiento al cumplimiento de la Ley de Cuotas 581 de 2000 en INVIMA, evaluando la participación de muj...

09 Documentos Transversales 05 Dependencias De Control 04 Dependencias De Apoyo
Comunicación interna sobre planta y gastos de personal - Norma Constanza García Ramírez a Julio César Aldana Bula

Comunicación interna dirigida al director general de INVIMA sobre el estado de la planta de personal y los gastos asociados para el segundo trimestre ...

Informe de gestión del sistema de control interno primer semestre 2021

Este informe detalla la gestión y funcionamiento del sistema de control interno de la entidad durante el primer semestre de 2021. Incluye la revisión ...

Informe de ejecución de contratos y adquisiciones - Abril 2017

Informe de la Oficina de Control Interno sobre la ejecución de contratos y adquisiciones en abril de 2017, cumpliendo la Ley 1815 de 2016. Se reportan...

Comunicación interna sobre seguimiento de PQRSD primer semestre 2025 - Elsa Marina Torralba Noval

Comunicación interna que presenta los resultados del seguimiento a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD) recibidas por la ...

Informe de auditoría de segundo seguimiento ISO 9001:2015 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Informe de auditoría de segundo seguimiento bajo la norma ISO 9001:2015 realizado por Global Colombia Certificación S.A.S. al INVIMA. El informe detal...

09 Documentos Transversales 03 Dependencias Misionales
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Seguimiento al cumplimiento de la Ley de Cuotas 581 de 2000 - Doctor Francisco Augusto Giussepi Rossi

Informe dirigido al Director General sobre el seguimiento al cumplimiento de la Ley de Cuotas 581 de 2000 en INVIMA, evaluando la participación de mujeres en cargos directivos durante el tercer trimes...

2022 442 vistas 233 descargas
Comunicación interna sobre planta y gastos de personal - Norma Constanza García Ramírez a Julio César Aldana Bula

Comunicación interna dirigida al director general de INVIMA sobre el estado de la planta de personal y los gastos asociados para el segundo trimestre de 2020. El informe incluye comparativos con el añ...

2020 330 vistas 220 descargas
Informe de gestión del sistema de control interno primer semestre 2021

Este informe detalla la gestión y funcionamiento del sistema de control interno de la entidad durante el primer semestre de 2021. Incluye la revisión de riesgos, auditorías, controles internos, mecani...

2021 387 vistas 233 descargas
Informe de ejecución de contratos y adquisiciones - Abril 2017

Informe de la Oficina de Control Interno sobre la ejecución de contratos y adquisiciones en abril de 2017, cumpliendo la Ley 1815 de 2016. Se reportan siete contratos de prestación de servicios profes...

2017 384 vistas 220 descargas
Comunicación interna sobre seguimiento de PQRSD primer semestre 2025 - Elsa Marina Torralba Noval

Comunicación interna que presenta los resultados del seguimiento a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD) recibidas por la entidad durante el primer semestre de 2025. El inf...

2025 511 vistas 242 descargas
Informe de auditoría de segundo seguimiento ISO 9001:2015 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Informe de auditoría de segundo seguimiento bajo la norma ISO 9001:2015 realizado por Global Colombia Certificación S.A.S. al INVIMA. El informe detalla el alcance de los servicios auditados, los obje...

2024 445 vistas 212 descargas
1pesii-semestre-2022-ociinvima.xlsx
el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 592 vistas 1886 descargas

Seguimiento al cumplimiento de la Ley de Cuotas 581 de 2000 - Doctor Francisco Augusto Giussepi Rossi

Informe dirigido al Director General sobre el seguimiento al cumplimiento de la Ley de Cuotas 581 de 2000 en INVIMA, evaluando la participación de mujeres en cargos directivos durante el tercer trimestre de 2022. El documento detalla el proceso de verificación y reporte realizado por el Grupo de Tal...

2022 442 vistas 233 descargas

Comunicación interna sobre planta y gastos de personal - Norma Constanza García Ramírez a Julio César Aldana Bula

Comunicación interna dirigida al director general de INVIMA sobre el estado de la planta de personal y los gastos asociados para el segundo trimestre de 2020. El informe incluye comparativos con el año anterior, justificación de contrataciones por servicios profesionales y de apoyo, y menciones a la...

2020 330 vistas 220 descargas

Informe de gestión del sistema de control interno primer semestre 2021

Este informe detalla la gestión y funcionamiento del sistema de control interno de la entidad durante el primer semestre de 2021. Incluye la revisión de riesgos, auditorías, controles internos, mecanismos de comunicación y la actualización de políticas de transparencia e integridad. El documento res...

2021 387 vistas 233 descargas

Informe de ejecución de contratos y adquisiciones - Abril 2017

Informe de la Oficina de Control Interno sobre la ejecución de contratos y adquisiciones en abril de 2017, cumpliendo la Ley 1815 de 2016. Se reportan siete contratos de prestación de servicios profesionales por falta de personal de planta, asignados a varias dependencias. No se realizaron gastos en...

2017 384 vistas 220 descargas

Comunicación interna sobre seguimiento de PQRSD primer semestre 2025 - Elsa Marina Torralba Noval

Comunicación interna que presenta los resultados del seguimiento a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD) recibidas por la entidad durante el primer semestre de 2025. El informe está dirigido a la jefe de la Oficina de Atención al Ciudadano y detalla el cumplimiento de la ...

2025 511 vistas 242 descargas

Informe de auditoría de segundo seguimiento ISO 9001:2015 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Informe de auditoría de segundo seguimiento bajo la norma ISO 9001:2015 realizado por Global Colombia Certificación S.A.S. al INVIMA. El informe detalla el alcance de los servicios auditados, los objetivos de la auditoría, el proceso seguido y la recomendación de certificación del sistema de gestión...

2024 445 vistas 212 descargas

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el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 592 vistas 1886 descargas
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