Este documento detalla la evaluación y aplicación de las políticas contables en la entidad, incluyendo su socialización, actualización y alineación co...
Informe de control interno del INVIMA correspondiente a julio-octubre de 2018, que describe la implementación y fortalecimiento del sistema de control...
2018
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09 Documentos Transversales05 Dependencias De Control
Certificado emitido por INVIMA sobre la verificación del registro oportuno de información en el sistema e-KOGUI, detallando el cumplimiento de funcion...
2018
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09 Documentos Transversales05 Dependencias De Control
Informe de auditoría interna sobre los procesos institucionales del INVIMA, realizado por la Oficina de Control Interno y dirigido a la Oficina Asesor...
2019
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09 Documentos Transversales05 Dependencias De Control03 Dependencias Misionales
Informe sobre la remisión y gestión de la información del empleo público en el sistema SIGEP, realizado por el INVIMA. El documento detalla el proceso...
Informe de la Oficina de Control Interno sobre la contratación de servicios profesionales y adquisiciones en INVIMA durante marzo de 2017. Se celebrar...
2017
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09 Documentos Transversales04 Dependencias De Apoyo
Informe de auditoría interna sobre la gestión de seguimiento y control de todos los procesos institucionales del Instituto, realizado entre mayo y ago...
2017
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09 Documentos Transversales08 Laboratorios05 Dependencias De Control
Este informe describe el proceso de socialización e implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en el Instituto, incluyendo cap...
Este documento detalla la evaluación y aplicación de las políticas contables en la entidad, incluyendo su socialización, actualización y alineación con normas internacionales. Se describe la existenci...
Informe de control interno del INVIMA correspondiente a julio-octubre de 2018, que describe la implementación y fortalecimiento del sistema de control interno institucional, acciones ejecutadas, reuni...
Certificado emitido por INVIMA sobre la verificación del registro oportuno de información en el sistema e-KOGUI, detallando el cumplimiento de funciones según el Decreto 1069 de 2015, el seguimiento a...
Informe de auditoría interna sobre los procesos institucionales del INVIMA, realizado por la Oficina de Control Interno y dirigido a la Oficina Asesora de Planeación. El informe evalúa la conformidad ...
Informe sobre la remisión y gestión de la información del empleo público en el sistema SIGEP, realizado por el INVIMA. El documento detalla el proceso de seguimiento y verificación de la información r...
Informe de la Oficina de Control Interno sobre la contratación de servicios profesionales y adquisiciones en INVIMA durante marzo de 2017. Se celebraron 12 contratos por falta de personal de planta y ...
Informe de auditoría interna sobre la gestión de seguimiento y control de todos los procesos institucionales del Instituto, realizado entre mayo y agosto de 2017. El informe detalla el alcance, criter...
Este informe describe el proceso de socialización e implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en el Instituto, incluyendo capacitaciones, análisis de políticas de talento huma...
Este documento detalla la evaluación y aplicación de las políticas contables en la entidad, incluyendo su socialización, actualización y alineación con normas internacionales. Se describe la existencia de manuales, procedimientos y guías para la gestión contable, así como acciones de mejoramiento de...
Informe de control interno del INVIMA correspondiente a julio-octubre de 2018, que describe la implementación y fortalecimiento del sistema de control interno institucional, acciones ejecutadas, reuniones de comités, gestión de riesgos, actualización de manuales y desarrollo de personal....
Certificado emitido por INVIMA sobre la verificación del registro oportuno de información en el sistema e-KOGUI, detallando el cumplimiento de funciones según el Decreto 1069 de 2015, el seguimiento a apoderados activos y retirados, y la capacitación de funcionarios en el uso del sistema durante el ...
Informe de auditoría interna sobre los procesos institucionales del INVIMA, realizado por la Oficina de Control Interno y dirigido a la Oficina Asesora de Planeación. El informe evalúa la conformidad y eficacia del sistema de gestión frente a normas nacionales e internacionales, identifica oportunid...
Informe sobre la remisión y gestión de la información del empleo público en el sistema SIGEP, realizado por el INVIMA. El documento detalla el proceso de seguimiento y verificación de la información reportada por los servidores públicos, conforme a la normatividad vigente, y resalta la importancia d...
Informe de la Oficina de Control Interno sobre la contratación de servicios profesionales y adquisiciones en INVIMA durante marzo de 2017. Se celebraron 12 contratos por falta de personal de planta y se realizaron compras necesarias para el funcionamiento institucional, sin adquisiciones suntuarias ...
Informe de auditoría interna sobre la gestión de seguimiento y control de todos los procesos institucionales del Instituto, realizado entre mayo y agosto de 2017. El informe detalla el alcance, criterios normativos, objetivos, equipo auditor y actividades desarrolladas, incluyendo la evaluación de g...
Este informe describe el proceso de socialización e implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en el Instituto, incluyendo capacitaciones, análisis de políticas de talento humano, acuerdos laborales y la adopción de códigos de integridad y transparencia, en cumplimiento del D...