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Informe de la Oficina de Control Interno del INVIMA sobre la ejecución del gasto institucional en mayo de 2017, detallando la contratación de servicio...
2017
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Este informe describe el proceso de socialización e implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en el Instituto, incluyendo cap...
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2017
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Consulta interna sobre el ciclo de auditorías internas realizadas a los procesos institucionales del instituto, detallando criterios normativos, alcan...
2019
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Informe de auditoría interna sobre la gestión de seguimiento y control de todos los procesos institucionales del Instituto, realizado entre mayo y ago...
2017
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Informe de control interno correspondiente al periodo de noviembre de 2018 a febrero de 2019, presentado por la Oficina de Control Interno del INVIMA....
2019
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Informe de la Oficina de Control Interno sobre la contratación de servicios profesionales y adquisiciones en INVIMA durante marzo de 2017. Se celebrar...
2017
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Este informe describe el estado de control interno y las acciones de gestión del talento humano en el INVIMA durante los periodos noviembre-diciembre 2016 y enero-febrero 2017. Incluye la actualizació...
Informe de la Oficina de Control Interno del INVIMA sobre la ejecución del gasto institucional en mayo de 2017, detallando la contratación de servicios profesionales, adquisiciones de vestuario y calz...
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Informe de control interno correspondiente al periodo de noviembre de 2018 a febrero de 2019, presentado por la Oficina de Control Interno del INVIMA. El documento describe la gestión institucional ba...
Informe de la Oficina de Control Interno sobre la contratación de servicios profesionales y adquisiciones en INVIMA durante marzo de 2017. Se celebraron 12 contratos por falta de personal de planta y ...
Este informe describe el estado de control interno y las acciones de gestión del talento humano en el INVIMA durante los periodos noviembre-diciembre 2016 y enero-febrero 2017. Incluye la actualización del MECI, la adopción del código de ética, la socialización de principios y valores institucionale...
Informe de la Oficina de Control Interno del INVIMA sobre la ejecución del gasto institucional en mayo de 2017, detallando la contratación de servicios profesionales, adquisiciones de vestuario y calzado para servidores públicos, servicios de conectividad y SOAT para vehículos oficiales. El document...
Este informe describe el proceso de socialización e implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en el Instituto, incluyendo capacitaciones, análisis de políticas de talento humano, acuerdos laborales y la adopción de códigos de integridad y transparencia, en cumplimiento del D...
Informe sobre el seguimiento al sistema e-KOGUI en la Oficina Asesora Jurídica del INVIMA, incluyendo verificación de obligaciones, listado de apoderados activos, cambios de usuarios y capacitación realizada en 2017, conforme a lo establecido por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y ...
Consulta interna sobre el ciclo de auditorías internas realizadas a los procesos institucionales del instituto, detallando criterios normativos, alcance, exclusiones y conformación del equipo auditor. El documento resalta la importancia de la mejora continua y el autocontrol en la gestión institucio...
Comunicación interna del INVIMA sobre el cumplimiento de las directrices de austeridad y gestión ambiental para el cuarto trimestre de 2023, en el marco del Decreto 444 de 2023 y la Directiva Presidencial 02 de 2023. El documento incluye información sobre la planta de personal, estructura administra...
Informe de auditoría interna sobre la gestión de seguimiento y control de todos los procesos institucionales del Instituto, realizado entre mayo y agosto de 2017. El informe detalla el alcance, criterios normativos, objetivos, equipo auditor y actividades desarrolladas, incluyendo la evaluación de g...
Informe de control interno correspondiente al periodo de noviembre de 2018 a febrero de 2019, presentado por la Oficina de Control Interno del INVIMA. El documento describe la gestión institucional bajo el Modelo COSO y MIPG, incluyendo componentes de control, gestión de riesgos, actividades de audi...
Informe de la Oficina de Control Interno sobre la contratación de servicios profesionales y adquisiciones en INVIMA durante marzo de 2017. Se celebraron 12 contratos por falta de personal de planta y se realizaron compras necesarias para el funcionamiento institucional, sin adquisiciones suntuarias ...