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Mostrando 52403 documento(s)
Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno INVIMA Julio-Octubre 2018
El informe pormenorizado del estado del Sistema de Control Interno de INVIMA, correspondiente a julio-octubre de 2018, presenta los avances y acciones...
Reporte Modelo Estándar de Control Interno (MECI) - Vigencia 2016 INVIMA
Este reporte presenta la evaluación del Sistema de Control Interno del INVIMA bajo el Modelo Estándar de Control Interno (MECI) para la vigencia 2016....
Informe Consolidado de Auditorías Internas INVIMA 2019 - GSC-AUI-FM006
Este informe consolidado presenta los resultados del ciclo de auditorías internas realizadas por INVIMA en 2019, evaluando la conformidad y eficacia d...
Informe de Austeridad del Gasto II Trimestre 2018 - INVIMA
Este informe presenta el seguimiento a la austeridad del gasto en INVIMA durante el segundo trimestre de 2018, abordando la gestión de personal, vacac...
Informe de seguimiento al Sistema Único de Gestión e Información de Litigios del Estado - Primer semestre 2018
Informe semestral sobre la gestión y verificación del Sistema Único de Gestión e Información de Litigios del Estado (Ekogui) en el INVIMA, correspondi...
Informe de Auditoría ICONTEC 2018 sobre el Sistema de Gestión de INVIMA
Este informe presenta los resultados de la auditoría ICONTEC 2018 al sistema de gestión de INVIMA, certificando la conformidad con las normas ISO 9001...
Certificado de Verificación del Registro en el Sistema e-KOGUI - Segundo Semestre 2016
Este certificado de verificación documenta el cumplimiento de registro y actualización de información litigiosa en el sistema e-KOGUI por parte de la ...
Informe Consolidado del Ciclo de Auditorías Internas INVIMA 2017
El informe consolidado de auditorías internas INVIMA 2017 presenta el análisis de conformidad y eficacia del Sistema de Gestión Institucional, abarcan...
Informe de Austeridad del Gasto IV Trimestre 2017 - INVIMA
Este informe de la Oficina de Control Interno de INVIMA analiza el cumplimiento de las normas de austeridad del gasto durante el IV trimestre de 2017....
Consolidado Evaluación Sistema de Control Interno INVIMA - Primer Semestre 2022
Este informe consolida la evaluación del Sistema de Control Interno del INVIMA para el primer semestre de 2022, abordando el ambiente de control, gest...
Informe de austeridad en el gasto institucional - Septiembre 2017 (Ley 1815 de 2016, Artículo 104)
Este informe presenta el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno del INVIMA sobre la austeridad en el gasto institucional durante sept...
Acta de visita especial de la Procuraduría General de la Nación al INVIMA para verificación de cumplimiento Ley 1712 de 2014
Acta de visita especial de la Procuraduría General de la Nación al INVIMA, enfocada en verificar el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 sobre transpar...
Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno INVIMA Julio-Octubre 2018
El informe pormenorizado del estado del Sistema de Control Interno de INVIMA, correspondiente a julio-octubre de 2018, presenta los avances y acciones institucionales bajo el Modelo MECI y MIPG. Inclu...
Reporte Modelo Estándar de Control Interno (MECI) - Vigencia 2016 INVIMA
Este reporte presenta la evaluación del Sistema de Control Interno del INVIMA bajo el Modelo Estándar de Control Interno (MECI) para la vigencia 2016. Incluye certificación oficial de recepción y anál...
Informe Consolidado de Auditorías Internas INVIMA 2019 - GSC-AUI-FM006
Este informe consolidado presenta los resultados del ciclo de auditorías internas realizadas por INVIMA en 2019, evaluando la conformidad y eficacia del Sistema de Gestión Institucional frente a norma...
Informe de Austeridad del Gasto II Trimestre 2018 - INVIMA
Este informe presenta el seguimiento a la austeridad del gasto en INVIMA durante el segundo trimestre de 2018, abordando la gestión de personal, vacaciones, contratación, gastos de viaje y servicios p...
Informe de seguimiento al Sistema Único de Gestión e Información de Litigios del Estado - Primer semestre 2018
Informe semestral sobre la gestión y verificación del Sistema Único de Gestión e Información de Litigios del Estado (Ekogui) en el INVIMA, correspondiente al primer semestre de 2018. Incluye actualiza...
Informe de Auditoría ICONTEC 2018 sobre el Sistema de Gestión de INVIMA
Este informe presenta los resultados de la auditoría ICONTEC 2018 al sistema de gestión de INVIMA, certificando la conformidad con las normas ISO 9001:2015 y NTCGP 1000:2009. El documento abarca la in...
Certificado de Verificación del Registro en el Sistema e-KOGUI - Segundo Semestre 2016
Este certificado de verificación documenta el cumplimiento de registro y actualización de información litigiosa en el sistema e-KOGUI por parte de la Oficina Asesora Jurídica de INVIMA. Incluye result...
Informe Consolidado del Ciclo de Auditorías Internas INVIMA 2017
El informe consolidado de auditorías internas INVIMA 2017 presenta el análisis de conformidad y eficacia del Sistema de Gestión Institucional, abarcando todos los procesos y destacando oportunidades d...
Informe de Austeridad del Gasto IV Trimestre 2017 - INVIMA
Este informe de la Oficina de Control Interno de INVIMA analiza el cumplimiento de las normas de austeridad del gasto durante el IV trimestre de 2017. Incluye detalles sobre gastos de nómina, contrata...
Consolidado Evaluación Sistema de Control Interno INVIMA - Primer Semestre 2022
Este informe consolida la evaluación del Sistema de Control Interno del INVIMA para el primer semestre de 2022, abordando el ambiente de control, gestión de riesgos, actividades de control, comunicaci...
Informe de austeridad en el gasto institucional - Septiembre 2017 (Ley 1815 de 2016, Artículo 104)
Este informe presenta el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno del INVIMA sobre la austeridad en el gasto institucional durante septiembre de 2017, en cumplimiento de la Ley 1815 de ...
Acta de visita especial de la Procuraduría General de la Nación al INVIMA para verificación de cumplimiento Ley 1712 de 2014
Acta de visita especial de la Procuraduría General de la Nación al INVIMA, enfocada en verificar el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 sobre transparencia y acceso a la información pública. El docume...
Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno INVIMA Julio-Octubre 2018
El informe pormenorizado del estado del Sistema de Control Interno de INVIMA, correspondiente a julio-octubre de 2018, presenta los avances y acciones institucionales bajo el Modelo MECI y MIPG. Incluye la gestión de comités, políticas institucionales, desarrollo de personal y el nombramiento del nu...
Reporte Modelo Estándar de Control Interno (MECI) - Vigencia 2016 INVIMA
Este reporte presenta la evaluación del Sistema de Control Interno del INVIMA bajo el Modelo Estándar de Control Interno (MECI) para la vigencia 2016. Incluye certificación oficial de recepción y análisis de liderazgo, administración de riesgos, comunicación y planeación institucional, conforme a lo...
Informe Consolidado de Auditorías Internas INVIMA 2019 - GSC-AUI-FM006
Este informe consolidado presenta los resultados del ciclo de auditorías internas realizadas por INVIMA en 2019, evaluando la conformidad y eficacia del Sistema de Gestión Institucional frente a normas internacionales y regulaciones nacionales. Incluye análisis de procesos, oportunidades de mejora y...
Informe de Austeridad del Gasto II Trimestre 2018 - INVIMA
Este informe presenta el seguimiento a la austeridad del gasto en INVIMA durante el segundo trimestre de 2018, abordando la gestión de personal, vacaciones, contratación, gastos de viaje y servicios públicos. El análisis busca optimizar el uso de recursos institucionales y cumplir con la normativa v...
Informe de seguimiento al Sistema Único de Gestión e Información de Litigios del Estado - Primer semestre 2018
Informe semestral sobre la gestión y verificación del Sistema Único de Gestión e Información de Litigios del Estado (Ekogui) en el INVIMA, correspondiente al primer semestre de 2018. Incluye actualización de apoderados, capacitación de funcionarios, revisión de procesos judiciales y conciliaciones, ...
Informe de Auditoría ICONTEC 2018 sobre el Sistema de Gestión de INVIMA
Este informe presenta los resultados de la auditoría ICONTEC 2018 al sistema de gestión de INVIMA, certificando la conformidad con las normas ISO 9001:2015 y NTCGP 1000:2009. El documento abarca la inspección, vigilancia y control sanitario de alimentos, medicamentos y dispositivos médicos, así como...
Certificado de Verificación del Registro en el Sistema e-KOGUI - Segundo Semestre 2016
Este certificado de verificación documenta el cumplimiento de registro y actualización de información litigiosa en el sistema e-KOGUI por parte de la Oficina Asesora Jurídica de INVIMA. Incluye resultados de seguimiento a usuarios, capacitación de funcionarios, y la revisión de procesos judiciales y...
Informe Consolidado del Ciclo de Auditorías Internas INVIMA 2017
El informe consolidado de auditorías internas INVIMA 2017 presenta el análisis de conformidad y eficacia del Sistema de Gestión Institucional, abarcando todos los procesos y destacando oportunidades de mejora, gestión de riesgos y fortalecimiento del autocontrol. El documento evidencia el compromiso...
Informe de Austeridad del Gasto IV Trimestre 2017 - INVIMA
Este informe de la Oficina de Control Interno de INVIMA analiza el cumplimiento de las normas de austeridad del gasto durante el IV trimestre de 2017. Incluye detalles sobre gastos de nómina, contratación, vacaciones, viajes, telefonía y servicios públicos, comparando cifras con años y trimestres an...
Consolidado Evaluación Sistema de Control Interno INVIMA - Primer Semestre 2022
Este informe consolida la evaluación del Sistema de Control Interno del INVIMA para el primer semestre de 2022, abordando el ambiente de control, gestión de riesgos, actividades de control, comunicación y monitoreo. Destaca el impacto de un incidente de seguridad de la información en febrero de 2022...
Informe de austeridad en el gasto institucional - Septiembre 2017 (Ley 1815 de 2016, Artículo 104)
Este informe presenta el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno del INVIMA sobre la austeridad en el gasto institucional durante septiembre de 2017, en cumplimiento de la Ley 1815 de 2016. El documento evidencia que no se realizaron gastos innecesarios ni adquisiciones suntuarias, g...
Acta de visita especial de la Procuraduría General de la Nación al INVIMA para verificación de cumplimiento Ley 1712 de 2014
Acta de visita especial de la Procuraduría General de la Nación al INVIMA, enfocada en verificar el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 sobre transparencia y acceso a la información pública. El documento presenta observaciones y recomendaciones para mejorar la gestión documental, la publicación de i...