Este informe pormenorizado del INVIMA detalla el estado y avances del Sistema de Control Interno entre noviembre de 2018 y febrero de 2019. Incluye ac...
Este informe mensual presenta el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno del INVIMA sobre la austeridad en el gasto institucional dura...
Este informe de control interno de INVIMA presenta los avances en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, auditorías a sistema...
Certificado oficial que valida la presentación y aprobación del informe de software legal de INVIMA ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor pa...
Este informe mensual de austeridad en el gasto, correspondiente a junio de 2018, evidencia el cumplimiento por parte de INVIMA de la Ley 1873 de 2017,...
Este informe consolidado presenta los resultados del ciclo de auditorías internas de INVIMA en 2016, evaluando la conformidad y eficacia del Sistema d...
Informe semestral del INVIMA sobre la gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias y Sugerencias (PQRSD) durante el segundo semestre de 2021. In...
Este informe presenta el análisis de austeridad del gasto realizado por INVIMA durante el tercer trimestre de 2019. Incluye información sobre la plant...
Este informe mensual de austeridad en el gasto, elaborado por la Oficina de Control Interno del INVIMA, detalla el cumplimiento de la Ley 1873 de 2017...
Este informe consolida la evaluación del Sistema de Control Interno del INVIMA para el primer semestre de 2021, mostrando altos niveles de cumplimient...
Este informe pormenorizado del INVIMA detalla el estado y avances del Sistema de Control Interno entre noviembre de 2018 y febrero de 2019. Incluye acciones institucionales, resoluciones, circulares y...
Este informe mensual presenta el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno del INVIMA sobre la austeridad en el gasto institucional durante enero de 2018, en cumplimiento de la Ley 1873 ...
Este informe de control interno de INVIMA presenta los avances en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, auditorías a sistemas de gestión, aprobación de programas documentales...
Certificado oficial que valida la presentación y aprobación del informe de software legal de INVIMA ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor para el año 2022. El documento describe los controle...
Este informe mensual de austeridad en el gasto, correspondiente a junio de 2018, evidencia el cumplimiento por parte de INVIMA de la Ley 1873 de 2017, artículo 83. El reporte detalla que no se realiza...
Este informe consolidado presenta los resultados del ciclo de auditorías internas de INVIMA en 2016, evaluando la conformidad y eficacia del Sistema de Gestión Institucional bajo estándares nacionales...
Informe semestral del INVIMA sobre la gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias y Sugerencias (PQRSD) durante el segundo semestre de 2021. Incluye análisis de trámites, conclusiones, oportuni...
Este informe presenta el análisis de austeridad del gasto realizado por INVIMA durante el tercer trimestre de 2019. Incluye información sobre la planta de personal, gastos de nómina, contratos de serv...
Este informe mensual de austeridad en el gasto, elaborado por la Oficina de Control Interno del INVIMA, detalla el cumplimiento de la Ley 1873 de 2017 durante julio de 2018. El documento evidencia la ...
Este informe consolida la evaluación del Sistema de Control Interno del INVIMA para el primer semestre de 2021, mostrando altos niveles de cumplimiento en transparencia, gestión de riesgos y control i...
Este informe pormenorizado del INVIMA detalla el estado y avances del Sistema de Control Interno entre noviembre de 2018 y febrero de 2019. Incluye acciones institucionales, resoluciones, circulares y campañas de capacitación y prevención, todo bajo el marco regulatorio MECI y MIPG. El documento res...
Este informe mensual presenta el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno del INVIMA sobre la austeridad en el gasto institucional durante enero de 2018, en cumplimiento de la Ley 1873 de 2017. Se detallan los contratos suscritos, las órdenes de compra efectuadas y el cumplimiento de ...
Este informe de control interno de INVIMA presenta los avances en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, auditorías a sistemas de gestión, aprobación de programas documentales y seguimiento a procesos institucionales durante noviembre y diciembre de 2017 y enero-febrero de 2...
Certificado oficial que valida la presentación y aprobación del informe de software legal de INVIMA ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor para el año 2022. El documento describe los controles y políticas implementadas para garantizar el uso de software licenciado en todos los equipos insti...
Este informe mensual de austeridad en el gasto, correspondiente a junio de 2018, evidencia el cumplimiento por parte de INVIMA de la Ley 1873 de 2017, artículo 83. El reporte detalla que no se realizaron contratos de servicios profesionales ni gastos en bienes o actividades no esenciales, asegurando...
Este informe consolidado presenta los resultados del ciclo de auditorías internas de INVIMA en 2016, evaluando la conformidad y eficacia del Sistema de Gestión Institucional bajo estándares nacionales e internacionales. El documento resalta la trazabilidad, mejora continua y articulación de procesos...
Informe semestral del INVIMA sobre la gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias y Sugerencias (PQRSD) durante el segundo semestre de 2021. Incluye análisis de trámites, conclusiones, oportunidades de mejora y anexos relacionados con la atención al ciudadano y condiciones de seguridad. Docum...
Este informe presenta el análisis de austeridad del gasto realizado por INVIMA durante el tercer trimestre de 2019. Incluye información sobre la planta de personal, gastos de nómina, contratos de servicios, vacaciones, ejecución de tiquetes aéreos, comisiones de servicio, lineamientos para desplazam...
Este informe mensual de austeridad en el gasto, elaborado por la Oficina de Control Interno del INVIMA, detalla el cumplimiento de la Ley 1873 de 2017 durante julio de 2018. El documento evidencia la correcta ejecución presupuestal, la restricción en la adquisición de bienes y servicios no esenciale...
Este informe consolida la evaluación del Sistema de Control Interno del INVIMA para el primer semestre de 2021, mostrando altos niveles de cumplimiento en transparencia, gestión de riesgos y control interno. Incluye recomendaciones para fortalecer procesos, canales de comunicación y seguimiento a pr...