Informe sobre la evaluación del sistema de control interno del INVIMA para el primer semestre de 2023. El documento concluye que todos los componentes...
Este informe corresponde a la evaluación del control interno contable realizada por el INVIMA para el año 2016. Incluye la revisión de procesos, polít...
Este informe detalla el seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico del INVIMA, incluyendo hallazgos y acciones tomadas para fortalecer la gestió...
2014
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09 Documentos Transversales05 Dependencias De Control
Certificado expedido por la Oficina de Control Interno sobre la verificación del registro oportuno de la información en el sistema e-KOGUI, conforme a...
Comunicación interna dirigida por la Jefe de la Oficina de Control Interno a la Secretaria General, enfocada en el seguimiento y gestión del empleo pú...
2024
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09 Documentos Transversales04 Dependencias De Apoyo
Informe de auditoría de recertificación ISO 9001:2015 realizado por Global Colombia Certificación S.A.S. al INVIMA, evaluando la conformidad y eficaci...
Informe de auditoría de seguimiento bajo la norma ISO 9001:2015 realizado por Global Colombia Certificación S.A.S. al INVIMA. El informe evalúa la con...
Informe trimestral sobre la gestión de la planta de personal y retiros en el INVIMA para el primer trimestre de 2024. El reporte, elaborado por la Ofi...
Comunicación interna enviada por la Jefe de la Oficina de Control Interno a la Dirección General, reportando el estado de la planta de personal y los ...
Informe sobre la evaluación del sistema de control interno del INVIMA para el primer semestre de 2023. El documento concluye que todos los componentes del sistema están funcionando de manera integrada...
Este informe corresponde a la evaluación del control interno contable realizada por el INVIMA para el año 2016. Incluye la revisión de procesos, políticas y procedimientos contables, así como la ident...
Este informe detalla el seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico del INVIMA, incluyendo hallazgos y acciones tomadas para fortalecer la gestión documental institucional. Se resalta la elaborac...
Certificado expedido por la Oficina de Control Interno sobre la verificación del registro oportuno de la información en el sistema e-KOGUI, conforme a la normativa vigente. Incluye resultados del segu...
Comunicación interna dirigida por la Jefe de la Oficina de Control Interno a la Secretaria General, enfocada en el seguimiento y gestión del empleo público a través del sistema SIGEP II para la vigenc...
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Informe de auditoría de seguimiento bajo la norma ISO 9001:2015 realizado por Global Colombia Certificación S.A.S. al INVIMA. El informe evalúa la conformidad y eficacia del sistema de gestión en serv...
Informe trimestral sobre la gestión de la planta de personal y retiros en el INVIMA para el primer trimestre de 2024. El reporte, elaborado por la Oficina de Control Interno, detalla la cantidad y mod...
Comunicación interna enviada por la Jefe de la Oficina de Control Interno a la Dirección General, reportando el estado de la planta de personal y los retiros ocurridos durante el cuarto trimestre de 2...
Informe sobre la evaluación del sistema de control interno del INVIMA para el primer semestre de 2023. El documento concluye que todos los componentes del sistema están funcionando de manera integrada, se han implementado controles y mecanismos de gestión de riesgos, y se recomienda fortalecer los c...
Este informe corresponde a la evaluación del control interno contable realizada por el INVIMA para el año 2016. Incluye la revisión de procesos, políticas y procedimientos contables, así como la identificación y medición de hechos económicos y financieros, y la verificación de soportes documentales ...
Este informe detalla el seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico del INVIMA, incluyendo hallazgos y acciones tomadas para fortalecer la gestión documental institucional. Se resalta la elaboración y aprobación del Programa de Gestión Documental, alineado con la normativa vigente y los sistema...
Certificado expedido por la Oficina de Control Interno sobre la verificación del registro oportuno de la información en el sistema e-KOGUI, conforme a la normativa vigente. Incluye resultados del seguimiento realizado en el segundo semestre de 2019 y detalla la gestión de usuarios en el sistema, así...
Comunicación interna dirigida por la Jefe de la Oficina de Control Interno a la Secretaria General, enfocada en el seguimiento y gestión del empleo público a través del sistema SIGEP II para la vigencia 2024. El documento describe la metodología de revisión de normatividad, análisis de bases de dato...
Informe de auditoría de recertificación ISO 9001:2015 realizado por Global Colombia Certificación S.A.S. al INVIMA, evaluando la conformidad y eficacia del sistema de gestión en servicios de inspección, vigilancia y control sanitario, análisis de laboratorio, expedición de registros sanitarios y act...
Informe de auditoría de seguimiento bajo la norma ISO 9001:2015 realizado por Global Colombia Certificación S.A.S. al INVIMA. El informe evalúa la conformidad y eficacia del sistema de gestión en servicios de inspección, vigilancia, control sanitario y análisis de laboratorio para productos que impa...
Informe trimestral sobre la gestión de la planta de personal y retiros en el INVIMA para el primer trimestre de 2024. El reporte, elaborado por la Oficina de Control Interno, detalla la cantidad y modalidad de vinculación de los funcionarios, así como los retiros por diferentes causas. No se realiza...
Comunicación interna enviada por la Jefe de la Oficina de Control Interno a la Dirección General, reportando el estado de la planta de personal y los retiros ocurridos durante el cuarto trimestre de 2024. El documento detalla el cumplimiento de normativas de austeridad y gestión ambiental, así como ...