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Informe de auditoría de seguimiento ICONTEC - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Informe de auditoría de seguimiento realizada por ICONTEC al INVIMA, abarcando servicios de inspección, vigilancia, control sanitario y análisis de la...

Informe de evaluación del sistema de control interno - ATAN SA

Este informe evalúa la efectividad del sistema de control interno de ATAN SA, señalando que todos sus componentes funcionan de manera integrada. Desta...

Informe de contratación y adquisiciones - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (enero 2017)

Este informe de la Oficina de Control Interno del INVIMA detalla la contratación de servicios y adquisiciones realizadas en enero de 2017, conforme a ...

Informe de seguimiento sistema e-KOGUI - Oficina Asesora Jurídica INVIMA

Este informe documenta el seguimiento al sistema e-KOGUI en la Oficina Asesora Jurídica del INVIMA, detallando la gestión de apoderados, la capacitaci...

09 Documentos Transversales 04 Dependencias De Apoyo
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Informe de seguimiento de gestión institucional IV trimestre 2017 - Oficina de Control Interno

Informe de la Oficina de Control Interno dirigido al Director General sobre el seguimiento de la gestión institucional durante el IV trimestre de 2017...

09 Documentos Transversales 05 Dependencias De Control
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Consulta interna para auditoría de procesos institucionales - Oficina de Control Interno

Este documento presenta la consulta interna sobre el programa de auditorías de procesos institucionales en INVIMA, realizado por la Oficina de Control...

09 Documentos Transversales 05 Dependencias De Control
Informe de auditoría de seguimiento ICONTEC - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Informe de auditoría de seguimiento realizada por ICONTEC al INVIMA, abarcando servicios de inspección, vigilancia, control sanitario y análisis de laboratorio para alimentos, bebidas, medicamentos, d...

2021 399 vistas 208 descargas
Informe de evaluación del sistema de control interno - ATAN SA

Este informe evalúa la efectividad del sistema de control interno de ATAN SA, señalando que todos sus componentes funcionan de manera integrada. Destaca el liderazgo de la alta dirección, la gestión d...

385 vistas 214 descargas
Informe de contratación y adquisiciones - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (enero 2017)

Este informe de la Oficina de Control Interno del INVIMA detalla la contratación de servicios y adquisiciones realizadas en enero de 2017, conforme a la Ley 1815 de 2016. Incluye el número y tipo de c...

2017 434 vistas 235 descargas
Informe de seguimiento sistema e-KOGUI - Oficina Asesora Jurídica INVIMA

Este informe documenta el seguimiento al sistema e-KOGUI en la Oficina Asesora Jurídica del INVIMA, detallando la gestión de apoderados, la capacitación de usuarios y el cumplimiento de las funciones ...

2017 382 vistas 208 descargas
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Informe de seguimiento de gestión institucional IV trimestre 2017 - Oficina de Control Interno

Informe de la Oficina de Control Interno dirigido al Director General sobre el seguimiento de la gestión institucional durante el IV trimestre de 2017. Incluye análisis de gastos de nómina, contrataci...

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Consulta interna para auditoría de procesos institucionales - Oficina de Control Interno

Este documento presenta la consulta interna sobre el programa de auditorías de procesos institucionales en INVIMA, realizado por la Oficina de Control Interno y dirigido a la Oficina Asesora de Planea...

2019 417 vistas 218 descargas

Informe de auditoría de seguimiento ICONTEC - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Informe de auditoría de seguimiento realizada por ICONTEC al INVIMA, abarcando servicios de inspección, vigilancia, control sanitario y análisis de laboratorio para alimentos, bebidas, medicamentos, dispositivos médicos, productos biológicos y organismos genéticamente modificados. Incluye expedición...

2021 399 vistas 208 descargas

Informe de evaluación del sistema de control interno - ATAN SA

Este informe evalúa la efectividad del sistema de control interno de ATAN SA, señalando que todos sus componentes funcionan de manera integrada. Destaca el liderazgo de la alta dirección, la gestión de riesgos, la aplicación de políticas y procedimientos, y la existencia de mecanismos de monitoreo y...

385 vistas 214 descargas

Informe de contratación y adquisiciones - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (enero 2017)

Este informe de la Oficina de Control Interno del INVIMA detalla la contratación de servicios y adquisiciones realizadas en enero de 2017, conforme a la Ley 1815 de 2016. Incluye el número y tipo de contratos suscritos, justificación de la contratación, certificaciones de insuficiencia de personal, ...

2017 434 vistas 235 descargas

Informe de seguimiento sistema e-KOGUI - Oficina Asesora Jurídica INVIMA

Este informe documenta el seguimiento al sistema e-KOGUI en la Oficina Asesora Jurídica del INVIMA, detallando la gestión de apoderados, la capacitación de usuarios y el cumplimiento de las funciones establecidas por la normativa vigente. Incluye resultados de verificación, acciones de mejora y cert...

2017 382 vistas 208 descargas

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informes_control_interno 2025 398 vistas 216 descargas

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Informe de seguimiento de gestión institucional IV trimestre 2017 - Oficina de Control Interno

Informe de la Oficina de Control Interno dirigido al Director General sobre el seguimiento de la gestión institucional durante el IV trimestre de 2017. Incluye análisis de gastos de nómina, contratación, vacaciones y viajes, en cumplimiento de normativas vigentes y directivas presidenciales....

2017 303 vistas 213 descargas

informefebrero2018austeridaddelgasto.pdf

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pes_2023-2026_semes_1_2024_invima_enviado__1_.xlsx

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Consulta interna para auditoría de procesos institucionales - Oficina de Control Interno

Este documento presenta la consulta interna sobre el programa de auditorías de procesos institucionales en INVIMA, realizado por la Oficina de Control Interno y dirigido a la Oficina Asesora de Planeación. Incluye el alcance, criterios normativos, exclusiones, conformación del equipo auditor y activ...

2019 417 vistas 218 descargas
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