Acuse de aceptación de la rendición anual de cuentas presentada por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos ante la Contralorí...
Comunicación interna que presenta el análisis y gestión de las PQRSD (quejas, reclamos, sugerencias y denuncias) recibidas por la Oficina de Atención ...
2022
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09 Documentos Transversales05 Dependencias De Control
Este informe corresponde a la evaluación del control interno contable realizada por el INVIMA para el año 2016. El documento analiza el cumplimiento d...
Informe dirigido al Director General sobre el seguimiento al cumplimiento de la Ley de Cuotas 581 de 2000 en INVIMA, evaluando la participación de muj...
2022
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09 Documentos Transversales05 Dependencias De Control04 Dependencias De Apoyo
Comunicación interna del INVIMA sobre el seguimiento y evaluación de la gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD) entre...
Este informe documenta la auditoría interna realizada por INVIMA sobre la gestión de seguimiento y control de sus procesos institucionales, cubriendo ...
2020
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09 Documentos Transversales05 Dependencias De Control
Consulta interna de INVIMA sobre la planta de personal, pagos de nómina, contratos de prestación de servicios, disfrute de vacaciones y gestión de tiq...
Este informe interno del INVIMA detalla la conformación de la planta de personal y los gastos asociados durante el tercer trimestre de 2019, incluyend...
Formulario de evaluación de control interno contable del INVIMA para el periodo 01-12, que detalla la aplicación y actualización de políticas contable...
Informe de la Oficina de Control Interno sobre la ejecución de contratos y adquisiciones en abril de 2017, cumpliendo la Ley 1815 de 2016. Se reportan...
Acuse de aceptación de la rendición anual de cuentas presentada por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos ante la Contraloría General de la República. El documento confirma e...
Comunicación interna que presenta el análisis y gestión de las PQRSD (quejas, reclamos, sugerencias y denuncias) recibidas por la Oficina de Atención al Ciudadano del INVIMA durante el segundo semestr...
Este informe corresponde a la evaluación del control interno contable realizada por el INVIMA para el año 2016. El documento analiza el cumplimiento de políticas y procedimientos contables, la identif...
Informe dirigido al Director General sobre el seguimiento al cumplimiento de la Ley de Cuotas 581 de 2000 en INVIMA, evaluando la participación de mujeres en cargos directivos durante el tercer trimes...
Comunicación interna del INVIMA sobre el seguimiento y evaluación de la gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD) entre enero y octubre de 2023, dirigida por la Oficina ...
Este informe documenta la auditoría interna realizada por INVIMA sobre la gestión de seguimiento y control de sus procesos institucionales, cubriendo el periodo desde abril de 2019 hasta octubre de 20...
Consulta interna de INVIMA sobre la planta de personal, pagos de nómina, contratos de prestación de servicios, disfrute de vacaciones y gestión de tiquetes aéreos durante el cuarto trimestre de 2019. ...
Este informe interno del INVIMA detalla la conformación de la planta de personal y los gastos asociados durante el tercer trimestre de 2019, incluyendo salarios, horas extras y contratos de prestación...
Formulario de evaluación de control interno contable del INVIMA para el periodo 01-12, que detalla la aplicación y actualización de políticas contables institucionales, la capacitación recibida en 202...
Informe de la Oficina de Control Interno sobre la ejecución de contratos y adquisiciones en abril de 2017, cumpliendo la Ley 1815 de 2016. Se reportan siete contratos de prestación de servicios profes...
Acuse de aceptación de la rendición anual de cuentas presentada por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos ante la Contraloría General de la República. El documento confirma el recibo de información financiera, presupuestal, de gestión y participación ciudadana, presentada e...
Comunicación interna que presenta el análisis y gestión de las PQRSD (quejas, reclamos, sugerencias y denuncias) recibidas por la Oficina de Atención al Ciudadano del INVIMA durante el segundo semestre de 2021. El documento detalla el impacto de ataques cibernéticos en el acceso a la información, in...
Este informe corresponde a la evaluación del control interno contable realizada por el INVIMA para el año 2016. El documento analiza el cumplimiento de políticas y procedimientos contables, la identificación de procesos y productos, la confiabilidad de los informes financieros y la existencia de sop...
Informe dirigido al Director General sobre el seguimiento al cumplimiento de la Ley de Cuotas 581 de 2000 en INVIMA, evaluando la participación de mujeres en cargos directivos durante el tercer trimestre de 2022. El documento detalla el proceso de verificación y reporte realizado por el Grupo de Tal...
Comunicación interna del INVIMA sobre el seguimiento y evaluación de la gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD) entre enero y octubre de 2023, dirigida por la Oficina de Control Interno a la Oficina de Atención al Ciudadano. El documento expone el cumplimiento de la ...
Este informe documenta la auditoría interna realizada por INVIMA sobre la gestión de seguimiento y control de sus procesos institucionales, cubriendo el periodo desde abril de 2019 hasta octubre de 2020. Incluye detalles sobre el alcance, criterios normativos, equipo auditor, actividades desarrollad...
Consulta interna de INVIMA sobre la planta de personal, pagos de nómina, contratos de prestación de servicios, disfrute de vacaciones y gestión de tiquetes aéreos durante el cuarto trimestre de 2019. Incluye cifras detalladas y referencias a la normativa vigente en recursos humanos....
Este informe interno del INVIMA detalla la conformación de la planta de personal y los gastos asociados durante el tercer trimestre de 2019, incluyendo salarios, horas extras y contratos de prestación de servicios. También aborda la gestión de vacaciones de los servidores públicos y la contratación ...
Formulario de evaluación de control interno contable del INVIMA para el periodo 01-12, que detalla la aplicación y actualización de políticas contables institucionales, la capacitación recibida en 2024 y la modernización del régimen de contabilidad pública. El documento resalta la necesidad de actua...
Informe de la Oficina de Control Interno sobre la ejecución de contratos y adquisiciones en abril de 2017, cumpliendo la Ley 1815 de 2016. Se reportan siete contratos de prestación de servicios profesionales por falta de personal de planta, asignados a varias dependencias. No se realizaron gastos en...